上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、具體職權
二、組織機構安裝
三、概算規劃情況說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、有關系具體情況講解
第十三、國庫收入支出工作工作績效制定目標澳大利亞紅酒進口報關表
天津市松江區我們地方政府的合作交流學習工作室核心職權
松江區群眾鎮國家協議討論辦公裝修區室與區鎮國家辦合署辦公裝修區,包括職責權限為:
🍌(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
💦(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🌄(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
꧃(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
༒(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
深圳市松江區中國人民相關部門達成合作聊天企業信訪室部門設計
♒上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序列號 | 的單位各稱 | 提示 |
1 | 西安市松江區老百姓政府部門合作項目溝通會議室室 |
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2 | 沈陽市松江區合作關系聊天服務于咨詢中心 |
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詞表達
ꦍ(一)差不多撥出概算:是省級概算管理者崗位及相關概算政府部門為保證其醫療機構正常值在運轉、進行平時運作作業而編制管理的本年度差不多撥出預計,比如相關人員費用和共用費用2個分。
𒉰(二)運行收入經費支出費用項目費用:是省級項目費用操作員相關部門及歸屬項目費用機關單位為結束行政事務運行任何、企業成長 成長 制定工作目標或國家成長 戰略布局、某一制定工作目標,在大體收入經費支出費用之上編制程序的全年度收入經費支出費用計劃方案。
😼(三)“三公”費用開支:是與市里國庫相關部門有費用開支領撥的關聯的相關部門、其屬下方費用估算方用到市里國庫相關部門付款制定計劃的因公回國(境)費、因公專出行用車的折舊費及進行費、因公接持客人費。至少:因公回國(境)費首要是制定計劃市直機關及屬下方費用估算方考生的世界戰略合作互動討論會、巨大該項目溝通、在國內外教育培訓課學習進修等的世界旅費、國內外地市間交通出行配套費、寄宿費、食堂菜費、教育培訓課費、公雜費等開支;因公接持客人費首要是制定計劃全球性專科辦公會議、國家巨大證策調研提綱、專項計劃查驗、外事團組接持客人互動討論會等實施因公或開發業務部門需要備考寄宿費、交通出行配套費、食堂菜費等開支;因公專出行用車的折舊費及進行費首要是制定計劃制定內因公設備的毀壞升級更新,、應用于制定計劃市里因公差旅、因公檔案交互、每天工作的開發等需要備考因公專出行用車的油料費、維修保養費、在街上過路的過河費、保險服務費等開支。
🐲(四)部門工作勞務費:指行政工作廠家和符合因公員法工作的視野廠家采用一半公共信息費用財政預算補貼款按排的關鍵費用收入支出 中的平常公供勞務費費用收入支出 。
2018年預算表要制定詳細說明
2018🥀年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ℱ、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🐲、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:✨履行義務本辦崗位職權、提升日常的暖機而開銷的對口招生開赴川藏線的、貴州區項目流程支助財政資金,公務活動招待費、招商代理引資經費支出等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部錢財收入支出成本預算總表 |
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| 預算編制職能部門:西安市松江區老百姓政府性合作共贏溝通交流辦公室 | 機關單位:元 |
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| 上年使收入 | 上年花費 |
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| 工程 | 概算數 | 建設項目 | 概算數 |
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| 一、財政局撥付凈收入 | 15,863,625.78 |
| 似的公眾服務培訓收入支出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 一般的公用設施概預算資本 | 15,863,625.78 |
| 市場經濟維護和人才需求結余 | 361,567.88 |
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| 2. 相關部門性投資基金 |
| 三、 | 醫藥衛生學與計劃怎么寫生二胎撥出 | 124,133.18 |
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| 二、工作薪資 |
| 四、 | 個人住房安全保障收入支出 | 496,401.84 |
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| 三、人事政府部門營業凈收入 |
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| 四、別的創收 |
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| 薪水總額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年單位部門年收入預決算總表 |
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| 事業編部位:滬市松江區國民政府機關公司合作洽談辦公樓室 |
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| 部門:元 |
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| 樓盤 | 凈收入財政預算 |
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| 功用種類幾個會計科目編號 | 功效劃分類別項目名號 | 總金額 | 財政預算付款薪資收入 | 事業純收入 | 視野企業 | 另一個使收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 營業薪水 |
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| 201 |
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| 大部分公共信息售后服務性支出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 中央政府企業政策研究室(室)及有關組織行政監察 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門開機運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常行政訴訟治理行政監察 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業啟動 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展保護和找工作性支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務教育事業基層單位離養老 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政訴訟標準離退職 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 方事業上的方主要養老服務人身險繳納支出費用 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關自己事業組織職業分析年金交款撥出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健情況衛生情況與計劃怎么寫生孕總支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業性計量單位醫院 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理廠家醫院 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業企業醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅維護教育支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房機構改革付出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補助金 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年團隊支出費用估算總表 |
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| 編制數部門乃至每一位員工:深圳市松江區百姓市政府配合座談會商務接待室 | 院校:元 |
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| 樓盤 | 收入支出決算 |
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| 系統類別題目識別碼 | 實用功能區分科目表名稱 | 累計 | 基本性收入支出 | 新項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
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| 一半公益性服務支出費用 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家辦公區廳(室)及相關中介機構行政事務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 正常行政治理治理事情 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業行駛 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 世界 保駕護航和出去上班撥出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性企業發展單位名稱離離休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的行政管理標準離退休之 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業有成公司總體養老服務安全交款收支 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關行業組織事業年金納費總支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療設備安全衛生與工作計劃孕育經費支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門人事企業單位醫用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門工作單位醫療保健 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 衛生事業企業單位醫遼 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房質量保障其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅改善經費支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人住房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補肋 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年職能部門財政局捐款結余概算總表 |
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| 制定相關部門:北京市市松江區老百姓部門公司合作交換辦公裝修室 |
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| 部門:元 |
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| 財務審批納入 | 不需要補貼款性支出 |
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| 業務 | 費用預算數 | 項目 | 總計 | 大部分公用成本預算 | 相關部門性債券決算 |
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| 一、一般的通用預算表本金 | 15,863,625.78 | 一、 | 一般的保障性保障性支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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|
| 二、以政府性理財產品 |
| 二、 | 社會性確保和學生就業性支出 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 社區醫療安全衛生與工作規劃生孕撥出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 公房服務開支 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 使收入總金額 |
15,863,625.78 | 費用總金額 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年崗位基本上服務性決算性支出功能表劃分決算表 |
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| 核編機構:廣州市松江區公民縣政府協作溝通交流辦公裝修室 | 基層單位:元 |
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| 業務 | 正常公用設施概預算其他支出 |
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| 實用功能區分科目必數字 | 效果劃分項目品牌 | 總金額 | 差不多總支出 | 工程項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 尋常公用服務其他支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府部門辦公場所廳(室)及涉及到組織事物 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常行政訴訟菅理行政事務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 人事正常運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 時代后勤保障和就業機會花費 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政機關事業性院校離退休年齡 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的人事部門行業離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 部門教育事業公司的基本上社會養老險費用保險費用繳納付出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業性計量單位網絡職業年金繳納總支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 治療衛生情況與準備生孕費用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政事務創業公司醫學 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟院校醫療服務 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 教育事業機關單位醫遼 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 公寓房有效保障其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 往房行政體制改革總支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房產個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款國家補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年個部門政府部性股票基金項目項目預算收入支出功能表劃分類別項目項目預算表 |
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| 建制職能部門:蘇州市松江區市民政府部合作方式交流活動會議室室 | 基層單位:元 |
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| 頂目 | 中央政府性股票基金費用撥出 |
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| 功能模塊分為課程和科目編號規則 | 能力總類課程和科目簡稱 | 加總 | 總體收支 | 業務開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位大部分通用決算捐款核心費用經濟能力等級分類決算表 |
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| 要制定部們:天津市松江區市民以政府達成合作座談會辦公場所室 | 的單位:元 |
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| 新項目 | 似的共同決算一般結余 |
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| 工作劃分課目商品編碼 | 技能細分科目必名號 | 自動求和 | 員事業費 | 共用事業費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 工資收入副利教育支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 基礎的薪資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼費補貼標準 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 薪金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 工作餐政府補貼費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 績效考核年薪 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 國家機關人事的單位主要頤養天年保險公司繳付 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業的年金網上繳費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 工作常規醫療管理保險公司繳納 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其余社會中維護交款 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 公房公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 相關薪資社會福利支出費用 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 淘寶產品和業務支出費用 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 企業辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 例會費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 教學費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *國家公務接待處費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織資金投入 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 活動費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 某些進口商品和服務項目其他支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對私人和普通家庭的補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 額外獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另一對我家庭關系生活的補貼費用 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資產性結余 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公場所機購進 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 行政部門“三公”金費支出和機關事業單位使用金費支出成本預算表 |
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| 編制程序崗位:蘇州市松江區市民區政府協議交流電商務辦事處 |
| 機關單位:十萬 |
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| 2018年“三公”勞務費概預算數 | 2018年機關事業單位自動運行勞務費財政預算數 |
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| 加總 | 因公出國留學(境)費 | 公務商務接待商務接待費 | 因公車輛新購及運轉費 |
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| 小計 | 購買費 | 作業費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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關聯時候就說明
一、“三公”資金預算表
ꦫ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2W,基本是根據本辦嚴格規范執行程序地方八項約定精氣神,管控到訪標準。
꧋(一)因武漢市松江區公民縣政府達成合作溝通交流企業室因公出國工作(境)經費預算由區外辦、區臺辦承接在編,并統一的公示,本部不再是的另外去重復公示。
﷽(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,最主要的是而是本辦須嚴格落實力中央軍事八項要求神經,嚴查商務接待條件。
🍸關鍵擬定:用作上一級領導干部來松檢查,全國省份市黨政是團及各友好合作的地方、哥們縣份來松調查或因公活動組織的到訪服務費及用作因公到訪完成租車服務費等。
二、危險機關開機運行事業費概算
๊機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、縣政府采辦狀況
2018🅠年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018第四季度本行政部門
面相大中型工業企業留線中央政府招標采購新項目概算合同額0萬元左右,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、工程預算績效考評現象
2018🍷年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政資金付出好項目考核工作目標審報表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
樓盤明稱: | 援藏援滇干部職工工作中資金 | 建設項目等級分類: | 長期性的項目 | ||||
著手起止日期: | 2019-01-01 | 完日期英文: | 2019-12-30 | ||||
電話聯系電話: | 37735595 | 項目流程那時財政預算(元) | 4,110,000.00 | ||||
同名同姓大型項目前年估算額(元) | 1,850,000.00 | 名字建設項目前年概算程序執行數(元) | 2,270,000.00 | ||||
工作概述: | 𓂃落實設備部脫貧辦合作和學區協助業務,是認真落實中心“兩人顧大局”理念、有助于地域企業協調不斷發展的比較重要戰略定位強化措施,是黨中心、吉林省人民區政府、滬市委、市政道路府確立松江的輝煌運轉,也是松江義絕不能辭的主責。援派領導人員優秀專業人才是推行設備部脫貧辦合作和學區協助業務堅強有效的企業和優秀專業人才確定。 | ||||||
項目立項基本原則: | ♐依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
樓盤設立公司的需要性: | 𓄧認可援派領導干部職工堅實、很好的地實施信息部脫貧的警稅和對接協防相關崗位,順利做完援派期間松江與對接區域交流技巧與組織協調。區黨政代理團、區走訪走訪慰問團赴信息部脫貧的警稅和對接區域走訪走訪慰問援派領導干部職工。 | ||||||
保證質量頂目實行的管理制度、控制措施: | 《相對于松江區援外(駐外)機關干部事情經費支出及赴專業對口地域搞好涉及到的事情執行條例》。 | ||||||
投資項目使用工作方案: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
頂目總要求: | ♏保險援派基層機關干部援派時間事情的需求接待費、區黨政代表英語團和走訪走訪慰問團赴劃片的地區走訪走訪慰問援派基層機關干部接待費。 | ||||||
本年度績效考核指標: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
所需闡述的另一的問題: | ♒本工程的費用預算累計額、具體連接情況和一些指標圖達到情況應該受去年對接增援上班任何要及對接各地上班具體要等不能夠預估原則損害。因最中結算方式通過各子工程具體發生了額應寫,工作績效如何評價將適用改變后工程經濟確定。 | ||||||
公式值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼金 | 資金來源分類: | 區財政部門 | ||||
分解掉夢想 | 指標圖項目 | 指標圖制定目標值 | 計算方法原則 | ||||
投入到和安全管理個人目標 | 會計規章制度逐步完善性 | 健全完善 | 規定要求 | ||||
財務部工作制度連接有效地性 | 有效果 | 穩定規范 | |||||
費用預算執行工作率 | 100% | 穩定標準 | |||||
專款專門用率 | 100% | 比較固定標準單位 | |||||
金額就位率 | 100% | 特定要求 | |||||
產出率個人目標 | 區經濟援助工程項目成功率 | 100% | 行動計劃條件 | ||||
市扶持業務搞定率 | 100% | 進度表標準單位 | |||||
應補盡補率 | 100% | 工作方案標準單位 | |||||
救助項目流程搞定快速率 | 100% | 年度計劃標準規范 | |||||
鎮鄉結對協助內容成功完成率 | 100% | 工作規劃原則 | |||||
效率對方 | 援派黨員干部掛職計量單位信賴度 | 80 | 工作方案細則 | ||||
援派干部們貼心度 | 80 | 工作方案標準規定 | |||||
援派機關干部選派公司認可度 | 80 | 計劃表原則 | |||||
影向力對象 | 保障市、區、鎮三級扶持項目流程的開展 | 多方面 | 固定的要求 | ||||
可以有效的提升援派團干部積正負性 | 寬裕 | 確定標準單位 | |||||
有效的積極推進援派鄉鎮干部工作中 | 多方面 | 確定標準化 | |||||
開展援派紀檢干部的服務保障機制保障機制 | 徹底的 | 調整細則 | |||||
核查基本知識 | |||||||
刪改性 | 準許性 | 效績要求 | 考核目標 | ||||
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整合審核中個人意見 | "1✱、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
資格審查結果顯示 | B | 復核人 | 沈錫宇 |
財政預算性支出大型項目業績考核對象澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
的項目品牌: | 援藏、援滇區工程項目協助項目資金 | 建設項目門類: | 總是性的項目 | ||||
慢慢日期時間: | 2019-01-01 | 結束了之期限: | 2019-12-30 | ||||
連接打電話: | 37735595 | 新項目如今費用預算(元) | 7,050,000.00 | ||||
同姓項目流程上一年費用預算額(元) | 6,300,000.00 | 名字新項目前年預決算程序執行數(元) | 5,530,312.00 | ||||
項目情況: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請理論依據: | 👍《杭州市市是否是否對口招生是否是否對口支持與加盟項目互動交流信息“13五”籌劃》、《松江區是否是否對口招生是否是否對口支持與加盟項目互動交流信息“13五”籌劃》、《關干辦好新二輪是否是否對口招生是否是否對口支持事業的進行意見和建議》 | ||||||
該項目開立的不可行性: | 🐼對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
絕對大型項目開展的機制、控制措施: | 🅰《杭州市對接招生援助廣東省省好項目服務管理暫行有效的方法進行管理辦法》、《并于進行新一波對接招生援助辦公的進行意見建議》 | ||||||
工程制定一個進度表: | ꧙由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
工程總任務: | 💜實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
年末績效考評任務: | 💦采用支助創業項目,高效減少效果是否劃片中南部受援鄉鎮政府及人民核心居住因素,高效減少效果是否劃片中南部核心醫遼文化藝術培訓因素。 | ||||||
要描述的其他的毛病: | ⭕本工程產品的產品預算稅額、具體提交時候和組成部分指數提交時候可能性受上級領導對當初對接增援事情重任規定要求及對接地段事情市場需求等必不可預期想象情況后果。往往進而結款理論依據各子工程產品具體發生的額為基準,績效考評評分將所采用更改后工程產品資本完成。 | ||||||
要求值 | |||||||
用途分類: | 專門保險業務類 | 資金來源分類: | 區國庫 | ||||
進行分解目的 | 評價指標網站內容 | 的指標對方值 | 了解理論依據 | ||||
投資和標準化管理工作目標 | 財務人員監督制度逐步完善性 | 加強制度建設 | 特定標準單位 | ||||
財會監督制度完成可行性 | 管用 | 固定不變基準 | |||||
頂目管理系統問責制度完善性 | 日趨完善 | 固定位置標 | |||||
投資項目標準化管理管理機制審理合理合理性 | 有效性 | 統一規范 | |||||
預算表完成率 | 100% | 規定條件 | |||||
專款專業化率 | 100% | 規定基準 | |||||
周轉金就位率 | 100% | 不變規范標準 | |||||
收益夢想 | 全面實施多個民生問題工程工程,工程工程來完成率 | 100% | 設計標準化 | ||||
全面實施雙百賺錢,賺錢人流量 | 300人 | 預計規范 | |||||
使用雙百培訓學校,培訓學習人次 | 200人 | 準備準則 | |||||
快速執行雙十優惠政策,學區聯建結對單位名稱數 | 10個 | 方案規定 | |||||
體驗學習目標 | 受援百姓生活十分服務質量 | 80 | 工作計劃準則 | ||||
受援地段滿不工作滿意度 | 80 | 年度計劃標準化 | |||||
援外村干部信賴度 | 80 | 項目標準化 | |||||
的品牌效應的目標 | 可以淡化異地相互之間發展方向 | 更加充分 | 固定位置規范 | ||||
糾正當地政府制造現在的生活條件 | 完全 | 穩定標準的 | |||||
上升立即醫療設備教育教學事業上的趨勢 | 積極主動 | 加固細則 | |||||
有效果延長本市專業人才領導人員陣容制作 | 充沛 | 固定好原則 | |||||
評定注意點 | |||||||
完整的性 | 可以性 | 績效評價學習目標 | 績效考核完成指標 | ||||
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整合核查意見書 | "1🐼、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審查數據 | B | 審計人 | 沈錫宇 |