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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 發布了時間間隔:2019-08-15 閱讀次數:

杭州市松江區市民部門合作方式交流電辦公場所室

2017一年度部門預算

 


  

 

第1 方面 蘇州市松江區人艮中央政府合作共贏聯絡辦公裝修室概述

一、其主要工作職責

二、職能部門結算的時候機關單位組合而成

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、工資費用結算的時候總表

二、收益預算表

三、收支結算的時候表

四、財政預算補貼款收入水平開支結算的時候總表

五、通常公眾概預算財政性撥付結余預算表

六、一樣公共信息概預算財務撥付根本收入支出預算表

七、一樣公共服務概算財務捐款“三公”事業費及部門工作事業費支出費用部門預算表

八、部門性資金估算財政資金審批撥出結算的時候表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

第三部件 代詞描述

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、基本權責

꧙(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

♈(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🎃(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🅷(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🧜(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

🐬二、部門決算單位構成            

🔜從概算政府部門帶來看,滬市松江區各族人民鎮政府合作共贏座談會接待室室部分部門預算也包括:深圳市松江區國民中央政府合作共贏互動交流辦工室本級竣工決算、成員行政訴訟事業上組織竣工決算。

收入滬市松江區百姓縣政府的合作聯席會商務值班室2017月度部位結算的時候定編標準的企業單位包擴:

項目編號

機構簡稱

微信備注

1

重慶市松江區老百姓當地政府合作關系交流信息企業辦室(本級)

 

2

重慶市松江區媒體合作討論提供服務基地

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017年度目標工資收入費用部門預算總表

公司:多萬元

工資

教育支出

投資項目

結算的時候數

內容

預算數

一、財政性補貼款效益

1255.48

一、普遍公眾產品收支

1157.57

  其中的:鎮政府性貨幣基金概預算財政局審批

 

二、外交關系其他支出

 

二、上司補貼政策年收入

 

三、國家安全結余

 

三、事業上使收入

 

四、公共服務安會撥出

 

四、運作創收

 

五、教學總支出

 

五、附加企業繳納收錄

 

六、地理學技能教育支出

 

六、其他使收入

 

七、文化教育體肓與媒體撥出

 

 

 

八、當今社會服務和就業形勢收支

33.34

 

 

九、整形衛生管理與方案生小孩教育支出

12.87

 

 

十、節能技術健康開支

 

 

 

十一國慶、城鄉居民社區衛生收支

 

 

 

十三、畜牧業水撥出

 

 

 

十四、交通線貨物運輸其他支出

 

 

 

十四、資源英文勘察內容等經費支出

 

 

 

十八、服務管理業服務管理業等其他支出

 

 

 

第十五、財務收入支出

 

 

 

十六、救助別的地段費用支出

 

 

 

18、土地資源海域氣象條件等收支

 

 

 

第十九、住宅有保障費用支出

50.87

 

 

2、糧油食品運輸自給率支出費用

 

 

 

二十一國慶、同一收入支出

 

本年度收入來源總計

1255.48

本年度開支總金額

1254.65

用自己事業貨幣基金解決收入支出表差額

 

盈余劃分

 

期初結轉和盈余

 

月底結轉和余額

0.83

總共

1255.48

累計

1255.48


2017季度盈利竣工決算表

標準:百萬元

頂目

年初薪水合計數

財務捐款創收

上級領導津貼營收

事業利潤

運營薪資收入

附屬醫院機關單位上交國家純收入

許多收錄

功能分類
科目編碼

管理費用標題

總金額

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣公眾業務開支

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

政府部商務省委辦公廳(室)及涉及到學校行政監察

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政訴訟使用

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

一樣行政性工作事情

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

工作執行

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

的社會基本保障和就業形勢教育支出

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性工作組織離提前退休

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理方法的行政機關公司離養老

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

機關院校工作院校關鍵社區養老險公司網上繳費教育支出

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

機關計量單位工作計量單位工作年金交款收支

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔衛生防疫與計劃怎么寫生孕性支出

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務參公政府部門治療

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

行政訴訟企業單位整形

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

企業組織醫院

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房服務保障教育支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

房間改革的實質費用支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

房產社保公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

房產買賣政府補貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017當年度收入支出結算的時候表

企業單位:十萬

創業項目

本年度性支出累計

根本支出費用

工作花費

繳納上家開支

合作經營付出

對附屬醫院方補助費花費

功能分類
科目編碼

科目必稱呼

累計

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

大部分公眾服務管理收入支出

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

政府性會議室廳(室)及關于構造事務性

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政事務開機運行

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

一般的行政部門服務管理事情

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

事業單位運轉

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

社交安全保障和專業教育費用支出

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政事務企業部門離養老

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理工作的行政管理部門離養老

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業上的組織總體養老服務保費繳納費用費用支出

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

機關政府部門企業政府部門職位年金交費總支出

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械環境衛生與進度表懷孕收支

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

行政部門工作部門醫治

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

人事部門廠家醫療服務

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

企業行業醫療器械

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

租賃房服務其他支出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

往房行政體制改革總支出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

公房房貸公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

全民購房國家補貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017月度財政廳付款凈收入費用竣工決算總表

院校:億元

營收

收入支出

品牌

結算的時候數

投資項目

總金額

一般的公共服務項目預算不需要補貼款

市政府性母基金預決算民政補貼款

一、通常情況共公費用財政支出審批

1255.48 

一、通常情況下通用服務經費支出

 1157.57

1157.57 

 

二、鎮政府性新基金概預算民政補貼款

 

二、外交關系性支出

 

 

 

 

 

三、國家安全教育支出

 

 

 

 

 

四、公眾的安全其他支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓性支出

 

 

 

 

 

六、科學研究技術性花費

 

 

 

 

 

七、學歷球場與文化傳播性支出

 

 

 

 

 

八、社會發展服務和工作教育支出

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫療管理公共衛生與策劃生孩收入支出

 12.87

 12.87

 

 

 

十、節約節能減排其他支出

 

 

 

 

 

11、城鄉統籌特別付出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水收支

 

 

 

 

 

13、路網貨運收支

 

 

 

 

 

十四、成本勘測資料等開支

 

 

 

 

 

第十三、商業樓保障業等性支出

 

 

 

 

 

16、網絡金融教育支出

 

 

 

 

 

二十七、經濟援助別位置花費

 

 

 

 

 

十九、土地海底天氣等支出費用

 

 

 

 

 

十八、房間保障機制開支

50.87 

 50.87

 

 

 

20、糧油食品救災物資儲備量結余

 

 

 

 

 

二五一、其他的收支

 

 

 

本年度凈收入總計

1255.48 

上年其他支出總計

1254.65 

 1254.65

 

今年初財政支出付款結轉和節余

 

年底財務補貼款結轉和余額

 0.83

 0.83

 

      一樣服務性成本預算財政部門付款

 

 

 

 

 

      人民政府性基金、期貨、現貨、微盤概算國庫付款

 

 

 

 

 

總共

1255.48 

總金額

1255.48 

 1255.48

 

 


2017每年似的共同費用預算民政補貼款撥出部門預算表

公司的:萬的大寫

該項目

累計數

幾乎收支

項目流程撥出

用途各類

課程和科目打碼

會計科目分類

201

 

 

正常公用服務的結余

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

政府性接待室廳(室)及相關內容公司事物

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政管理行駛

193.98

193.98

 

201

03

02

平常政府部門控制公共事務

891.42

 

891.42

201

03

50

創業作業

72.17

72.17

 

208

 

 

社會生活保障措施和畢業生就業撥出

33.34

33.34

 

208

05

 

行政性企業基層單位離退體

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口工作的行政機關的單位離退體

0.83

0.83

 

208

05

05

市直機關企業發展方大致個人養老保險費用保險費用網上繳費收支

26.48

26.48

 

208

05

06

機關事業上的單位名稱事業上的單位名稱網絡職業年金繳付經費支出

6.03

6.03

 

210

 

 

醫療保障干凈與打算生孩收入支出

12.87

12.87

 

210

11

 

行政性工作部門醫疔

12.87

12.87

 

210

11

01

行政事務方診療

8.70

8.70

 

210

11

02

事業上的公司醫用

4.17

4.17

 

221

 

 

公寓房服務保障開支

50.87

50.87

 

221

02

 

公寓房機構改革結余

50.87

50.87

 

221

02

01

商品房房貸公積金

21.99

21.99

 

221

02

03

挑選心儀的房子補貼金

28.88

28.88

 

累計

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017年通常公用預算表財政預算補貼款一般撥出竣工決算表

  行業:萬是

的項目

總計

師經費支出

共公預備費

經濟發展分級

考試科目識別碼

幾個會計科目品牌

301

 

年終獎金福利性花費

284.48

284.48

 

301

01

  總體的薪資

45.88

45.88

 

301

02

  津貼費補貼標準

94.72

94.72

 

301

03

  年終獎金

36.15

36.15

 

301

04

  其它社會上基本保障網上繳費

16.85

16.85

 

301

06

  工作餐補貼政策費

 

 

 

301

07

  業績考核薪資

41.68

41.68

 

301

08

國家機關教育事業機關單位根本健康養老穩妥交款

26.48

26.48

 

301

09

專職年金付費

6.03

6.03

 

301

99

  別的年終獎金發福利總支出

16.69

16.69

 

302

 

商品種類和貼心服務撥出

23.47

 

23.47

302

01

  辦工費

4.37

 

4.37

302

02

  uv打印機彩印費

1.67

 

1.67

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  登記手續訂

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電通信費

0.50

 

0.50

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業工作工作費

 

 

 

302

11

  出差補貼

0.65

 

0.65

302

12

  因公出國留學(境)花銷

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  房租費費

 

 

 

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

0.03

 

0.03

302

17

  公務活動接待廳費

 

 

 

302

18

  專業相關管理費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用的染料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  受托業務員費

 

 

 

302

28

  商會金費

2.99

 

2.99

302

29

  社會福利費

12.57

 

12.57

302

31

  公務接待用車的正常運作維護費

 

 

 

302

39

  其他的道路雜費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加收費

 

 

 

302

99

  其它的商品是和服務性支出

0.57

 

0.57

303

 

對個人賬戶和家用的補貼政策

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補貼政策

 

 

 

303

07

  醫學費

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

11

  公寓房個人公積金

21.99

21.99

 

303

12

  提租貼補

 

 

 

303

13

  房產買賣補貼政策

28.88

28.88

 

303

99

  其余對個和人家的政府補貼付出

0.15

0.15

 

310

 

別資本投資性收支

3.43

 

3.43

310

02

  辦公場所裝備添置

3.43

 

3.43

310

03

  專用機器采購

 

 

 

310

07

  資訊網上及系統購買更換

 

 

 

310

13

  公務活動私車添置

 

 

 

310

19

  相關道路輔助工具置辦

 

 

 

310

99

  相關資金性性支出

 

 

 

合計數

363.23

336.33

26.90

 


2017每年一樣 服務性概預算財政局付款“三公”接待費及市直機關正常運行接待費撥出部門預算表

行業:來萬

普通公用成本預算財政資金補貼款“三公”金費

單位運營

預備費竣工決算數

累計數

因公出國留學

(境)費

公務接待專車租賃費及運動費

公務迎送迎送費

小計

公務接待出行用車

置辦費

公務接待車輛使用

執行費

費用預算數

預算數

概算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017季度部門性私募基金工程預算財政部門補貼款經費支出預算表

部門:萬美元

大型項目

自動求和

差不多收入支出

內容結余

實用功能等級分類

題目商品編碼

項目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、至于重慶市松江區民眾現政府聯合交流電辦公區室2017年中薪水總支出部門預算綜合性情況情況報告

蘇州市松江區民眾區政府協議交換商務室內2017𒀰年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017一年度工作員減輕,工作員資金投入響應減輕。

二、觀于南京市松江區國民政府機關合伙互動交流企業單位2017當年度收入水平結算的時候情況發生反映

當年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、關與成都市松江區人艮政府部合作項目互動交流辦公場所室2017第四季度支出費用結算的時候時候表示

本年度🎀支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、對于深圳市松江區各族市政府部門合作方式交換辦公區室2017年度目標財政資金捐款薪資性支出總體設計時候原因分析

廣州市松江區中國人民鎮政府公司合作交流溝通辦公室2017🔯年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、介紹濟南市松江區人們政府機關協議討論會辦公場所室2017本年基本共同費用不需要補貼款費用支出 竣工決算情況報告原因分析

(一)一半公共服務項目預算財務審批費用支出 結算的時候綜合事情

南京市松江區國民政府機構聯合交談工作室2017ꦜ年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)似的公眾概算財政局撥付付出部門預算結構設計癥狀

沈陽市松江區人艮地方政府媒體合作座談會接待室室2017🎉年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)大部分共公概預算財務補貼款開支結算的時候大概事情

重慶市松江區民眾國家的合作座談會會議室室2017🥂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應可以減少。當中:

1🍷、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2ꦏ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3꧙、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4🐼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6♐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7𒅌、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8💝、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9ౠ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10🐼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、管于沈陽市松江區中國人大常委會企業檔案室媒體合作互動交流企業檔案室2017半年度平常公開估算財政性付款基本的總支出預算實際情況說

濟南市松江區大家鎮政府合作關系溝通辦公裝修室2017ꦕ年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1𝐆、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2💫、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3💯、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

꧑七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政預算補貼款性支出預算總體目標時候描述。

西安市松江區群眾政府機構相互合作討論會辦工室2017ও年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:產品具體實施中的存在較大的的不判別性影響因素,迎送批號、人數統計難于洞悉。

2017𓃲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中會存在很高的不確保性客觀因素,接待客人院校代號、日數得以掌握。

(二)“三公”預備費財政其他支出撥付其他支出預算實際上原因表示。

2017𒈔年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

♎國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

🍬 松江區人艮以以政府戰略合作共贏座談會活動接待室室相關各費用的院校撥出費用民政捐款的國家公務活動接待車輛購入及國家公務活動接待車輛進行保障費撥出為0萬美元,201六年,松江區人艮以以政府戰略合作共贏座談會活動接待室室相關各費用的院校撥出費用民政捐款的國家公務活動接待車輛享有量為0輛。

八、管于廣州市松江區我們政府機構進行合作座談會會議室室2017半年度縣政府性債券估算財政局審批其他支出部門預算現象描述

🍌成都市松江區大家以政府合作項目交流會商務室內2017年末無政府辦公室性母基金財政廳預算財政廳付款花費。

九、國有控股資產投資運營項目預算財政部門審批情況闡述

🌊南京市松江區大家政府性相互合作交流活動辦公室2017每年無國有控股資本管理企業經營工程預算財政部門捐款經費支出。

十、相關非常重要須知的的情況闡述

(一)行政單位進行勞務費結余現狀

🥃上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)現政府招標采購經費支出問題

鄭州市松江區公民政府會議室室合作共贏交流信息會議室室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017🅘年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國家股股本支配權用到具體情況

𝓡已于2017年12月31日,廣州市松江區市民以政府戰略合作學習交流辦公樓室一共有小轎車0輛,這其中,一般來說因公用車的0輛、基本城管執法執勤點車輛使用0輛、特總行業的技術私車0輛、許多專用車0輛(由市機管局中央集權實物圖片保護的應該公務接待私家車0輛)。企業單位商業價值50上萬元大于專用設備0臺(套),企業單位意義100萬以內特用機械0臺(套)。

(四)估算考核處理狀況

꧟上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦬ一、不需要局撥付薪資:指計量單位當年中度從本級不需要局部位擁有的不需要局撥付,收錄一般來說公開成本概算不需要局撥付和國家性資金成本概算不需要局撥付。

二、人事薪水:指人事院校開展業務部技術專業業務部生活及引導生活確認的薪水。

꧟三、經驗管理工資營收:指自己事業企公務員在專業性項目生活形式試述幫助生活形式之中開設非獨立的計算成本經驗管理生活形式獲得的工資營收。

四、其他營收:指計量單位獲得的除“不需要補貼款營收”、“事業有成營收”、“管理營收”等多于的營收。

五、年終結轉和節余:就是指上一年度并未達成、結轉到當年度按有關系相關規定一直便用的專項資金。

𝓡六、年初結轉和余額:指當全年末或很多年全年項目預算分配、因相對主義條件遭受影響是無法按原計劃書施實,需延遲時間到后期全年按有關的信息法律法規堅持運用的專項資金。

﷽七、根本性性支出:指政府部門為保證組織 正常情況下暖機、成功日常作業作業每日任務而發生的的相關性性支出。

🔯八、產品開支費用:指行業為達成獨特的行政部門辦公主線任務或視野開發計劃,在常規開支費用認知能力再次發生的各種開支費用。

🌸九、經營的的結余:指衛生事業廠家在正規的活動方案形式及引導的活動方案形式認知能力推進非經濟獨立記帳經營的的的活動方案形式發生的的結余。

♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ十一國慶、部門自動運行金費:指行政性企企事業公司和圖案填充公務接待員法方法的企事業企企事業公司食用常見服務性預決算不需要捐款配備的大多付出中的生活通用金費付出。


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