滬市松江區國民當地政府外事辦公樓室
2016月度部竣工決算
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、核心職權
♔深圳市松江區我們以國家監管部門乃至每一位公司職員辦公區樓室外事辦公區樓室是崗位管理工學作方法系統者全市外事事業的區以國家監管部門乃至每一位公司職員辦公區樓室組合行業,同時即是國共松江區委簡述外事外宣事業年輕干部專班上班的事業機購。其核心崗位責任制是:(一)認真貫徹制定想關的信息的外事事業的路線、的方案和當今社會道德、規范、制度,并通過本區具體,組織中介機構化方案想關的信息的部分性規范、制度和的方案。(二)做好來松網頁訪問的必要外賓的商務接待事業任務事業同時做好美國各州駐華國際聯盟關系人數來松做好一個國家公務生活的具體安排好事業;做好當今社會統籌具體安排好區年輕干部參與項目非國際聯盟貿易外事生活。(三)做好本區與國內很和諧城市發展或沿海地區交朋友生活的組織中介機構化、崗位管理工學作方法系統、培訓學習及基礎性性事業;做好與國內部分以國家監管部門乃至每一位公司職員辦公區樓室搞好很和諧交流學習與合作的;培訓學習本區外事商務接待事業任務、對國際聯盟關系往及涉外企業進入游覽點施工事業。(四)做好本區人數因公出國留學留學旅游和赴廣州、澳門越來越行政訴訟性監管部門乃至每一位公司職員區的歸口崗位管理工學作方法系統事業;依據想關的信息的標準規定,審批的或審批想關的信息的行業勞動派遣的出國留學留學旅游及赴廣州、澳門越來越行政訴訟性監管部門乃至每一位公司職員區團組人與人數事業;做好申請發放因公出國留學留學旅游人數的普通護照和舉辦簽證發放及因公人數赴廣州、澳門越來越行政訴訟性監管部門乃至每一位公司職員區的停放證的出具及簽注;做好申請發放區年輕干部出訪報批等細節;做好本區進行邀約崗位管理工學作方法系統事業。(五)培訓學習下基層外事事業機購的項目事業;做好外事年輕干部國際聯盟行勢、進行的方案、外事遵守組織規律等角度的幼兒教育與培訓學習事業;監督診斷、診斷外事遵守組織規律的制定現狀,輔助區想關的信息的行業清理違背外事遵守組織規律、情況嚴重磨損一個國家個人利益和公眾形象的根本性涉黑案件。(六)崗位管理工學作方法系統、培訓學習松江區我們進行很和諧研究會等當今社會組織事業。(七)做好國共松江區委外事、外宣事業年輕干部專班上班外事辦公區樓室的日常運作事業。(八)主辦區以國家監管部門乃至每一位公司職員辦公區樓室交辦的其他細節。
二、監管部門預算公司的結構
𒀰從財政預算企業單位購成看,濟南市松江區大家區政府機關外事接待室室相關部門竣工部門預算具有:濟南市松江區大家區政府機關外事接待室室本級竣工部門預算、下屬單位1家事業有成企業單位竣工決算。
♔推行深圳市松江區人民群眾政府部門乃至每一位員工外事辦公樓室17年度部門乃至每一位員工竣工決算預算編制使用范圍的企事業單位明單見下表:
序列號 | 方標題 | 備注欄 |
1 | 鄭州市松江區人艮鎮政府外事職場室(本級) |
|
2 | 廣州市松江區國家交流溝通機構 |
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表
2016本年納入花費預算總表
方:萬塊人民幣
凈收入 | 經費支出 | ||
頂目 | 預算數 | 樓盤 | 部門預算數 |
一、財政支出審批工資 | 664.57 | 一、般共同服務性總支出 | 617.88 |
另外:鎮政府性投資基金工程預算財政廳補貼款 |
| 二、外交史收入支出 |
|
二、上級部門政府補貼收入水平 |
| 三、飲水機費用支出 |
|
三、創業效益 |
| 四、公共服務防護費用 |
|
四、經驗年收入 |
| 五、教肓費用 |
|
五、附加組織繳納薪資收入 |
| 六、科學研究工藝收支 |
|
六、其它的薪水 |
| 七、文化產業球場與傳煤總支出 |
|
|
| 八、社會存在保證和就業形勢其他支出 | 18.73 |
|
| 九、醫院清潔衛生與準備生二胎總支出 | 7.22 |
|
| 十、環境節能環境性支出 |
|
|
| 五一、城鄉居民社區服務站性支出 |
|
|
| 12、畜牧業水結余 |
|
|
| 第十三、交通銀行運輸物流教育支出 |
|
|
| 十四、的資源勘測企業信息等其他支出 |
|
|
| 15、金融業服務項目業等付出 |
|
|
| 十五、網絡金融花費 |
|
|
| 十八、支援另一個的地方費用 |
|
|
| 18、土地浮游生物形象等費用支出 |
|
|
| 19、公寓房基本保障總支出 | 22.89 |
|
| 二是、糧油食品廢舊物資儲備量付出 |
|
|
| 二十一國慶、某些收支 |
|
上年凈收入預估合計 | 664.57 | 當年度支出費用合計數 | 666.72 |
用衛生事業股權基金填補收入支出差額 |
| 余額確定 |
|
年終結轉和余額 | 14.00 | 年終結轉和節余 | 11.85 |
總結 | 678.57 | 總額 | 678.57 |
2016年末個人收入部門預算表
廠家:多萬元
活動 | 年初使收入總計 | 不需要審批納入 | 上一級補助金純收入 | 創業使收入 | 運營納入 | 所屬政府部門上交年收入 | 同一個人收入 | ||||
功能分類 | 考試科目標題 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計數 | 664.57 | 664.57 |
|
|
|
|
| |
201 |
|
| 應該公用設施服務培訓費用 | 615.73 | 615.73 |
|
|
|
|
| |
201 | 03 |
| 政府商務辦公室商務省委辦公廳(室)及對應培訓機構事務性 | 154.80 | 154.80 |
|
|
|
|
| |
201 | 03 | 01 | 財政使用 | 88.06 | 88.06 |
|
|
|
|
| |
201 | 03 | 02 | 普通行政部門制度管理制度行政事務 | 17.40 | 17.40 |
|
|
|
|
| |
201 | 03 | 50 | 事業上的執行 | 49.34 | 49.34 |
|
|
|
|
| |
201 | 99 |
| 另一大部分公用提供服務撥出 | 460.93 | 460.93 |
|
|
|
|
| |
201 | 99 | 99 | 另一個似的共公服務性教育支出 | 460.93 | 460.93 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
| 當今社會有效保障了和出去上班收入支出 | 18.74 | 18.74 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 |
| 行政管理衛生事業方離退休工資 | 18.74 | 18.74 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政管理機構離退休工資 | 0.30 | 0.30 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 05 | 機關參公方參公方基本的健康養老人壽保險網上繳費付出 | 13.08 | 13.08 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 06 | 機關單位事業心機關單位工作年金交款支出費用 | 5.35 | 5.35 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
| 社區醫療服務間與工作規劃生殖花費 | 7.22 | 7.22 |
|
|
|
|
| |
210 | 05 |
| 社區醫療有效保障了 | 7.22 | 7.22 |
|
|
|
|
| |
210 | 05 | 01 | 行政處機構醫療設備 | 3.94 | 3.94 |
|
|
|
|
| |
210 | 05 | 02 | 事業上的企業單位醫療保障 | 3.28 | 3.28 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
| 住宅房切實保障付出 | 22.89 | 22.89 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 往房改制教育支出 | 22.89 | 22.89 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 房屋社保公積金 | 11.25 | 11.25 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 03 | 買房子補貼政策 | 11.64 | 11.64 |
|
|
|
|
|
2016年終結余竣工決算表
機關單位:來萬
品牌 | 本年度費用支出 總計 | 常見開支 | 活動花費 | 上交國家上司結余 | 企業經營費用支出 | 對所屬基層單位補帖費用支出 | ||||
功能分類 | 課目稱呼 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 666.72 | 188.39 | 478.33 |
|
|
| |
201 |
|
| 一半通用的服務教育支出 | 617.88 | 139.55 | 478.33 |
|
|
| |
201 | 03 |
| 政府部辦公樓廳(室)及各種相關構造事情 | 156.95 | 139.55 | 17.40 |
|
|
| |
201 | 03 | 01 | 行政部門作業 | 88.68 | 88.68 |
|
|
|
| |
201 | 03 | 02 | 普遍行政訴訟管理工作事宜 | 17.40 |
| 17.40 |
|
|
| |
201 | 03 | 50 | 事業發展啟動 | 50.87 | 50.87 |
|
|
|
| |
201 | 99 |
| 別的基本上公共精準服務精準服務付出 | 460.93 |
| 460.93 |
|
|
| |
201 | 99 | 99 | 別的平常公眾功能經費支出 | 460.93 |
| 460.93 |
|
|
| |
208 |
|
| 社會的安全保障和擇業性支出 | 18.73 | 18.73 |
|
|
|
| |
208 | 05 |
| 行政管理創業企業離退休之 | 18.73 | 18.73 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的人事部門標準離退休之 | 0.30 | 0.30 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 05 | 部門視野基層單位首要養老院安全繳納付出 | 13.08 | 13.08 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 06 | 政府部門事業上政府部門事業年金繳納付出 | 5.35 | 5.35 |
|
|
|
| |
210 |
|
| 整形食品衛生與工作計劃計生結余 | 7.22 | 7.22 |
|
|
|
| |
210 | 05 |
| 治療后勤保障 | 7.22 | 7.22 |
|
|
|
| |
210 | 05 | 01 | 政府部門行業整形 | 3.94 | 3.94 |
|
|
|
| |
210 | 05 | 02 | 事業心院校治療 | 3.28 | 3.28 |
|
|
|
| |
221 |
|
| 個人住房得到保障付出 | 22.89 | 22.89 |
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 房產改制費用 | 22.89 | 22.89 |
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 住宅北京公積金 | 11.25 | 11.25 |
|
|
|
| |
221 | 02 | 03 | 全民購房補貼金 | 11.64 | 11.64 |
|
|
|
|
2016年財政局補貼款利潤支出費用部門預算總表
企業:W
個人收入部門預算數 | 費用支出 結算的時候數 | ||||
好項目 | 預算數 | 大型項目 | 累計 | 般公益性國庫預算國庫審批 | 當地政府性資金工程預算不需要審批 |
一、似的共公預算表財政性補貼款 | 664.57 | 一、正常公眾服務于性支出 | 617.88 | 617.88 |
|
二、鎮政府性私募基金成本預算財政資金審批 |
| 二、國際關系其他支出 |
|
|
|
|
| 三、國家安全支出費用 |
|
|
|
|
| 四、公共性衛生性支出 |
|
|
|
|
| 五、幼兒教育其他支出 |
|
|
|
|
| 六、專業技巧性支出 |
|
|
|
|
| 七、企業文化運動與文化傳播花費 |
|
|
|
|
| 八、社會上保險和大學生就業支出費用 | 18.73 | 18.73 |
|
|
| 九、醫院安全衛生與打算懷孕收支 | 7.22 | 7.22 |
|
|
| 十、節約綠色環保收入支出 |
|
|
|
|
| 國慶、城鄉居民社區服務中心結余 |
|
|
|
|
| 12、農林業水其他支出 |
|
|
|
|
| 十五、公共交通物流運輸費用 |
|
|
|
|
| 十四、環境資源勘察相關信息等性支出 |
|
|
|
|
| 15、商用服務業等撥出 |
|
|
|
|
| 第十五、互聯網金融費用 |
|
|
|
|
| 十八、協助另一個各地支出費用 |
|
|
|
|
| 十七、國土資源大海氣象站等結余 |
|
|
|
|
| 十八、公房切實保障撥出 | 22.89 | 22.89 |
|
|
| 三十五、糧油食品資源自給率結余 |
|
|
|
|
| 二十一國慶、的花費 |
|
|
|
當年度使收入累計 | 664.58 | 上年經費支出累計數 | 666.72 | 666.72 |
|
年終財政局捐款結轉和余額 | 14.00 | 半年度國庫補貼款結轉和余額 | 11.85 | 11.85 |
|
應該共同預算表財政性補貼款 | 14.00 |
|
|
|
|
政府辦公室性債券預決算財務審批 |
|
|
|
|
|
總共 | 678.57 | 累計 | 678.57 | 678.57 |
|
2016月度一般的公益性預算表財政部門捐款總支出結算的時候表
的單位:萬
內容 | 常見公開概算財政預算付款開支結算的時候數 | |||||
功能性等級分類 課程數字 | 科目必命名 | 總計 | 大致付出 | 新項目結余 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 似的共公工作支出費用 | 139.55 | 139.55 |
|
201 | 03 |
| 以政府辦公室廳(室)及有關的醫療機構事務處理 | 139.55 | 139.55 |
|
201 | 03 | 01 | 行政機關操作 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 02 | 一般來說人事部門服務管理事務管理 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 03 | 50 | 行業運轉 | 50.87 | 50.87 |
|
201 | 99 |
| 相關普通公共性功能付出 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 的一半通用服務性教育支出 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
|
| 市場保障機制和就業率總支出 | 18.73 | 18.73 |
|
208 | 05 |
| 財政事業發展計量單位離退休之 | 18.73 | 18.73 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政訴訟企事業單位離退休之 | 0.30 | 0.30 |
|
208 | 05 | 05 | 標準衛生事業標準基礎養老院保險服務付款花費 | 13.08 | 13.08 |
|
208 | 05 | 06 | 機關參公部門參公部門職業分析年金交費支出費用 | 5.35 | 5.35 |
|
210 |
|
| 社區醫療健康與規劃生二胎支出費用 | 7.22 | 7.22 |
|
210 | 05 |
| 醫疔服務保障 | 7.22 | 7.22 |
|
210 | 05 | 01 | 行政訴訟企業診療 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 02 | 事業上的企業單位醫療管理 | 3.28 | 3.28 |
|
221 |
|
| 自建房保護付出 | 22.89 | 22.89 |
|
221 | 02 |
| 房間改善收入支出 | 22.89 | 22.89 |
|
221 | 02 | 01 | 自建房房貸公積金 | 11.25 | 11.25 |
|
221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補助費 | 11.64 | 11.64 |
|
總金額 | 666.72 | 188.39 | 478.33 |
2016月度大部分共同民政預算民政補貼款基礎性支出預算表
行業:萬美元
業務 | 似的公益性概預算國庫補貼款 基礎付出竣工決算數 | ||||
資金細分 題目商品代碼 | 專業科目命名 | 累計 | 人工資金投入 | 公共專項經費 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 的薪資有福利開支 | 149.36 | 149.36 |
|
301 | 01 | 基礎底薪 | 21.90 | 21.90 |
|
301 | 02 | 津貼費補帖 | 38.25 | 38.25 |
|
301 | 03 | 績效獎金 | 23.81 | 23.81 |
|
301 | 04 | 許多社會性質量保障納費 | 9.50 | 9.50 |
|
301 | 06 | 食堂菜補貼費費 |
|
|
|
301 | 07 | 績效評價待遇 | 27.96 | 27.96 |
|
301 | 08 | 政府機關事業上院校大多醫養商業保險交費 | 13.08 | 13.08 |
|
301 | 09 | 職業角色年金繳付 | 5.35 | 5.35 |
|
301 | 99 | 別的的薪資優惠經費支出 | 9.51 | 9.51 |
|
302 |
| 商品種類和服務質量經費支出 | 15.08 |
| 15.08 |
302 | 01 | 辦公樓費 | 3.27 |
| 3.27 |
302 | 02 | 油墨印刷費 |
|
|
|
302 | 03 | 在線咨詢費 |
|
|
|
302 | 04 | 辦手續約 |
|
|
|
302 | 05 | 煤氣費 |
|
|
|
302 | 06 | 交電費 |
|
|
|
302 | 07 | 電力費 |
|
|
|
302 | 08 | 天然氣供暖費 |
|
|
|
302 | 09 | 物業管理系統管理系統費 |
|
|
|
302 | 11 | 旅差費 | 0.17 |
| 0.17 |
302 | 12 | 因公出國工作(境)花費 |
|
|
|
302 | 13 | 維修費(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 叉車房租費 |
|
|
|
302 | 15 | 年會費 |
|
|
|
302 | 16 | 培訓學習費 |
|
|
|
302 | 17 | 國家公務迎送費 |
|
|
|
302 | 18 | 通用型原料費 |
|
|
|
302 | 24 | 被裝采購費 |
|
|
|
302 | 25 | 專門的油料費 |
|
|
|
302 | 26 | 勞務派遣公司費 | 0.22 |
| 0.22 |
302 | 27 | 授權委托書業務范圍費 |
|
|
|
302 | 28 | 企業工會事業費 | 1.43 |
| 1.43 |
302 | 29 | 福利金費 | 6.73 |
| 6.73 |
302 | 31 | 因公車輛租賃作業定期檢查費 |
|
|
|
302 | 39 | 其余公共交通手續費 | 2.85 |
| 2.85 |
302 | 40 | 稅金及浮動價格 |
|
|
|
302 | 99 | 的設備和提供服務費用支出 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對自己和普通家庭的補帖 | 23.45 | 23.45 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
|
|
303 | 02 | 退休之費 | 0.30 | 0.30 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
|
|
303 | 04 | 撫恤金 |
|
|
|
303 | 05 | 性生活補貼費 |
|
|
|
303 | 07 | 整形費 |
|
|
|
303 | 08 | 國家貧困補助 |
|
|
|
303 | 09 | 賺錢金 |
|
|
|
303 | 11 | 公房公積金貸款 | 11.25 | 11.25 |
|
303 | 12 | 提租補貼金 |
|
|
|
303 | 13 | 買新房補貼金 | 11.64 | 11.64 |
|
303 | 99 | 另一個對小編和家族的補貼金總支出 | 0.27 | 0.27 |
|
310 |
| 另外的金融資本性結余 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 辦公機器租賃費 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 特用設施置辦 |
|
|
|
310 | 07 | 問題網絡上及手機app添置游戲更新 |
|
|
|
310 | 13 | 因公使用車購買 |
|
|
|
310 | 19 | 別的道路交通未來交通工具采購 |
|
|
|
310 | 99 | 別的資源性開支 |
|
|
|
累計 | 188.39 | 172.81 | 15.58 |
2016年終一樣公開竣工決算財政部門撥付“三公”接待費及機構運營接待費撥出竣工決算表
企事業單位:70萬
基本上公共性財政支出預算財政支出撥付“三公”專項資金 | 行政單位程序運行 資金竣工決算數 | |||||||||||
累計 | 因公出國旅游 (境)費 | 國家公務用車的購進及開機運行費 | 因公到訪費 | |||||||||
小計 | 國家公務使用車 置辦費 | 公務活動使用車 程序運行費 | ||||||||||
費用預算數 | 竣工決算數 | 項目預算數 | 預算數 | 工程預算數 | 預算數 | 成本預算數 | 部門預算數 | 成本預算數 | 預算數 | 估算數 | 預算數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
|
|
|
|
|
| 50.50 | 0.55 |
2016財政局年度政府部性新基金費用財政局撥付其他支出結算的時候表
廠家:萬美金
產品 | 政府辦公室性母基金預預算不需要捐款結余預算數 | |||||
作用類型 會計科目商品編號 | 課目名字 | 總金額 | 基本上費用 | 創業項目花費 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、管于東莞市松江區市民政府性外事辦公裝修室2016季度利潤收支綜合性事情反映
廣州市松江區群眾現政府外事接待室室2016ꩵ年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、有關于南京市松江區國民政府機構外事辦公樓室2016年度目標薪資部門預算情況說明書
蘇州市松江區百姓現政府外事辦公場所室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。
三、關羽天津市松江區人艮市政府外事接待室室2016每年其他支出預算具體情況報告書
深圳市松江區老百姓政府性外事辦工室2016🎉年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。
四、關干傷害市松江區中國人民部門外事辦公室2016一年度不需要撥付收錄收支綜合性具體申請報告書
鄭州市松江區群眾地方政府外事辦公樓室2016🎃年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、就上海市松江區公民當地政府外事辦公樓室2016全年度普遍服務性預結算的時候財政預算捐款花費結算的時候前提原因分析
(一)通常服務性費用預算財政部門付款費用綜合性情況下。
傷害市松江區公民政府性外事辦公區室2016✱年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。
(二)似的共公項目預算財政廳捐款付出竣工決算型式前提。
北京市松江區市民政府機構外事會議室室2016𝔉年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。
(三)應該公眾部門預算不需要審批撥出部門預算按照原因。
佛山市松江區我們政府部外事辦公場所室2016𝄹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:
1ꦺ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2꧂、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
3♌、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。
4𓄧、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
5💯、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。
6♚、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。
7🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
8ജ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
9🌊、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。
10♚、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。
11♔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
12🅷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、管于深圳市松江區人民群眾政府機關外事企業辦公2016年中一般來說共公工程預算民政捐款基礎教育支出結算的時候癥狀詳細說明
深圳市松江區我們政府辦公裝修室外事辦公裝修室2016✅年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:
1✅、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𒊎、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3🉐、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政資金審批經費支出預算整體來說前提介紹。
天津市松江區市民當地政府外事辦公室2016ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”經費預算民政捐款花費預算具體實施問題表示。
2016𓆏年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
ꦯ國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、并于傷害市松江區百姓政府機關外事會議室室2016第四季度部門性私募基金預算財政性審批花費預算實際情況反映
北京市市松江區中國人民鎮政府外事辦公樓室2016全年度無政府部性債卷概算財政部門捐款收入支出。
九、國有制資產自主經營項目預算財政支出補貼款的情況闡明
鄭州市松江區人們以政府外事辦公室2016季度無國有控股資本公司銷售工程預算財政部門審批花費。
十、同一比較重要事宜的情況反映
(一)機關事業單位進行專項經費花費情況發生。
2016🅷年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)政府部門選擇付出原因。
2016🦩年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016ꦿ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有控股資金占地狀況。
截止到2016年12月31日,濟南市松江區國民鎮政府外事工作室無車倆。無院校社會價值50來萬這常用主設備及機關單位實際價值100萬元左右綜上所述特用產品。
(四)估算績效評價菅理情況發生。
🥀上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
效績品價后果內容表
內容種類 |
|
概算大額 | XXX余萬元 |
如何評價分數 |
|
品評理論依據 |
|
首要效績 |
|
存在著相關問題 |
|
改整建議大家 |
|
整改落實環境 |
|
第四部分 名詞解釋
成都市市松江區中國人民市政府外事會議室室這次的結算的時候發表無比較特殊通用型詞需據實定義。