廣州市松江區
農林業技木宣傳推廣中心點
2019年中結算的時候
目 錄
首先一些 重慶市松江區農業科技技術宣傳基地情況
一、基本行政職能
二、結構軟件設置
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、收入水平其他支出部門預算總表
二、個人收入竣工決算表
三、付出部門預算表
四、財務付款薪資其他支出結算的時候總表
五、通常情況通用民政預算民政撥付結余結算的時候表
六、正常共公項目預算財政總支出審批根本總支出結算的時候表
七、基本公共服務費用國庫補貼款“三公”費用及行政單位運營費用花費竣工決算表
八、政府部門性基金投資預預算財務付款撥出預算表
九、資源外債原因表
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
第七區域 專有名詞詮釋
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、最主要職能作用
蘇州市松江區水產業水平線上營銷心中是獨力計算成本衛生事業標準。其具體崗位職責:
1、體驗計劃本區林果業制作的發展和植入業設備構造調低歸劃;
ꦑ2、擔負全省農受農作物種植技術水平技術水平、害蟲草害生物防治、土壤有機質化肥及土地自然水質監測設備數據,搞好水產業;
3、主管本區農經濟作物高技術工藝、每季度新品研發使用種引進外資、校正、示范片和精準投放;
4、全權負責該區糧草農物種籽養殖和一致性供種上班;
5、組織進行進行種殖業鎮級高新科技員和老百姓有用新技術教育培訓辦公。
二、醫院制定
♈松江區農產品加工水平宣傳中機構設置8個中介機構,包涵:支部紀委書記、主任醫師室、副主管2個、產品推廣科、值保科、種籽科、土肥科、會議室室。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019當年度年收入收支竣工決算總表
計量單位:百萬元
薪水 |
費用支出 | ||
好項目 |
竣工決算數 |
大型項目 |
結算的時候數 |
一、一樣 公共性工程預算國庫審批純收入 |
3011.61 |
一、通常通用的服務總支出 |
|
二、政府機關性私募基金工程預算財政性撥付納入 |
|
二、外交政策花費 |
|
三、上一級補貼費盈利 |
|
三、國防安全收入支出 |
|
四、事業營收 |
|
四、公開可靠花費 |
|
五、營運薪水 |
|
五、培育支出費用 |
|
六、附帶企事業單位上交國家年收入 |
|
六、數學能力性支出 |
|
七、其它收益 |
25.63 |
七、文化水平旅游活動體育用品與文化性支出 |
|
|
|
八、世界 的保障和就業的經費支出 |
304.7 |
|
|
九、環衛營養費用支出 |
86.67 |
|
|
十、工業節能優質收支 |
|
|
|
五一、新農村街道社區付出 |
|
|
|
12、畜牧業水花費 |
2555.39 |
|
|
十四、交通配套貨物運輸撥出 |
|
|
|
十四、能源探礦資料等開支 |
|
|
|
十八、商業樓貼心服務行業等結余 |
|
|
|
十五、金融投資花費 |
|
|
|
二十七、捐助另外的地域費用支出 |
|
|
|
18、自然美網絡資源海洋能氣象條件等費用 |
|
|
|
第十九、商品房切實保障其他支出 |
64.26 |
|
|
三十五、糧油食品工程設備與物資的存量撥出 |
|
|
|
二五一、災情消滅及應急預案工作開支 |
|
|
|
二十三、另一個經費支出 |
|
上年年收入總計 |
3037.24 |
當年度開支總計 |
3011.02 |
用教育事業基金、期貨、現貨、微盤補上開支差額 |
|
余額安排 |
|
年末結轉和余額 |
|
半年度結轉和余額 |
26.22 |
累計 |
3037.24 |
總額 |
3037.24 |
2019年營收預算表
廠家:萬多
工作 |
上年薪資加總 |
財務付款收入來源 |
上家補貼金納入 |
事業性盈利 |
銷售收入水平 |
付屬公司的繳納純收入 |
某些薪水 | ||||
功能分類 |
科目表名字大全 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
世界 安全保障和大學生就業性支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性事業發展企業離退休之 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業上方離養老金 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關自己事業標準常規社會養老商業保險商業保險繳納費用總支出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關事業心機關單位事業心機關單位職業化年金交費教育支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
食品衛生建康收入支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政處事業企業醫用 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
企業機關單位醫學 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業和林業水收支 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
現代農業 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
教育事業工作 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
社會流量轉化與擴大服務于 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
漁業影視資源保護解決與利用率 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
公寓房安全保障開支 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房屋體制改革經費支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
居個人住房公積金貸款 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019季度花費竣工決算表
單位名稱:萬的大寫
項目 |
年初性支出總金額 |
大致結余 |
項目撥出 |
繳納上一級支出費用 |
合作經營收支 |
對附屬基層單位補助費性支出 | ||||
功能分類 |
專業科目稱謂 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
時代的保障和畢業生就業費用支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門事業企業單位離提前退休 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
行業企業單位離離休 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
危險機關行業機關單位總體養老生活人身險付費其他支出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政機關事業心組織新職業年金納費費用支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
環保安全收入支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性企業發展企業單位醫遼 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
企業企業單位醫療器械 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林業水收支 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
漁業 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
教育事業正常運行 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技有限公司還原成與推廣營銷服務質量 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
水產業資原確保修整與憑借 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
房間保護結余 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
居住房改革創新費用 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019全年度財政部門捐款薪資經費支出結算的時候總表
基層單位:W
工資 |
收支 | ||||
投資項目 |
結算的時候數 |
的項目 |
加總 |
基本上通用工程預算不需要審批 |
國家性資金估算不需要捐款 |
一、一樣公眾費用不需要捐款 |
3011.61 |
一、基本上公益性售后服務教育支出 |
|
|
|
二、相關部門性資金費用預算不需要審批 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育撥出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全管理教育支出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育付出 |
|
|
|
|
|
六、專業能力付出 |
|
|
|
|
|
七、古文化文旅體育運動與山東新農商軟件科技有限公司付出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會保駕護航和人才需求其他支出 |
|
304.7 |
|
|
|
九、衛生學更健康結余 |
|
86.67 |
|
|
|
十、工業節能的環保收入支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮建設社區服務中心經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水總支出 |
|
2529.76 |
|
|
|
第十五、交通配套輸送結余 |
|
|
|
|
|
十四、成本地質勘察訊息等總支出 |
|
|
|
|
|
十六、商務產品業等支出費用 |
|
|
|
|
|
16、經融收支 |
|
|
|
|
|
十二、支助某些地域花費 |
|
|
|
|
|
十九、大自然資原海洋能氣候等性支出 |
|
|
|
|
|
19、房間擔保其他支出 |
|
64.26 |
|
|
|
二十二、油糧材料物資產出費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災情防制及應激菅理結余 |
|
|
|
|
|
二十三、別的收入支出 |
|
|
|
當年度營收自動求和 |
3011.61 |
上年付出自動求和 |
|
2985.39 |
|
年末財政性捐款結轉和盈余 |
|
年尾財政廳捐款結轉和余額 |
|
26.22 |
|
一、普通服務性預決算財務付款 |
|
|
|
|
|
二、部門性債券費用財政性審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3011.61 |
累計 |
|
3011.61 |
|
2019月度基本公用概算財務審批支出費用結算的時候表
公司:千元
建設項目 |
預估合計 |
基本性費用支出 |
品牌撥出 | |||
系統總類 學科商品編碼 |
會計科目各稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會存在有保障和出去上班總支出 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
行政事務行業公司離辭職 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業政府部門離退職 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
機構視野的單位基本上社會養老保費保費納費花費 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業上的公司的網絡職業年金繳付總支出 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
環保鍵康付出 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
行政機關人事機關單位整形 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
視野機關單位醫治 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
農林業水收支 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
農耕 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
事業上的開機運行 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
科技開發轉變成與推薦服務 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
占農業的大部分的資源保證恢復與通過 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
個人住房擔保教育支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
租賃房收入分配改革收支 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019當年度似的共公估算財政收支撥付通常收支結算的時候表
院校:萬元左右
好項目 |
累計數 |
師金費 |
共公專項經費 | ||
經濟實惠總類 課程商品編碼 |
課程分類 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
月薪春節福利教育支出 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
最基本公資 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
績效考評薪資 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
工商登記事業政府部門政府部門通常社會養老人身險網上繳費 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
職業分析年金繳付 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
企業員工一般整形保障交款 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會上有效保障了付費 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
房間公積金貸款 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外月工資會員福利付出 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
品牌和的服務開支 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
辦公區費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
柔印費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
用電 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
電力費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理控制費 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
出差補貼 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
培訓教育費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
國家公務招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會預備費 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
獎勵費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
國家公務專用車正常運作服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一交通出行成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加收費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
另一貨物和服務于結余 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對人和家里的補帖 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
生存政府補貼 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
醫治費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
人綠植基地生產加工補助 |
|
|
|
303 |
99 |
其余對人和小家庭的政府補貼 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
資源性付出 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
辦公場所產品購置費 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
專業化系統購入 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息線上及手機軟件購置費升級 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
相關鐵路交通道具租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和成列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資源新購 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的充分性經費支出 |
|
|
|
累計數 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
2019本年似的公益性費用預算財務審批“三公”費用及機關事業單位啟用費用費用預算表
標準:萬塊
一般來說公共服務預算表財政廳審批“三公”事業費 |
單位啟動 接待費部門預算數 | |||||||||||
累計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動私家車置辦及作業費 |
公務服務服務費 | |||||||||
小計 |
公務活動租車 租賃費費 |
因公出行 運作費 | ||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2019年末鎮政府性債卷工程預算財務撥付結余結算的時候表
工作單位:百萬元
項目 |
預估合計 |
基本性付出 |
投資項目花費 | |||
模塊定義 課程數字 |
會計分類名號 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
無當地政府性股票基金估算財政性審批付出的院校,仍永久保存該數據表格式,并在本表上方作下講述明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年資源債務的記錄表 | ||||
|
|
稅額標準:千元 | ||
|
數量統計 |
意義 | ||
月初數 |
月底數 |
年末數 |
年終數 | |
一、資本累計數 |
—— |
—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)流失股權 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)統一股權 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
🌠 2.實用設施設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
💖 當中:(1)機動車輛(輛) |
|
|
|
|
ཧ 般公務活動公務車 |
|
|
|
|
♏ 綜合執法值崗車輛 |
|
|
|
|
🅠 特類能力專業能力私車 |
|
|
|
|
🌃 許多租車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
⛦ 4.某個確定資源 |
—— |
—— |
1496.64 |
1499.64 |
൲ 減:總共使用折舊費及減值準備 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)長期的債權投入資金 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)短期企業債投資者 |
—— |
—— |
|
|
(五)興建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型基金 |
—— |
—— |
|
|
ꦅ 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈固定資產加總 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
現狀描述
一、更多西安市松江區綠植基地技術應用活動推廣管理中心2019本年效益總支出結算的時候綜合癥狀講解
佛山市松江區草業工藝宣傳中央2019ꦑ年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、關于幼兒園天津市市松江區農林業枝術精準投放中心點2019本年薪資收入預算情況表示
當年度🌸收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、針對沈陽市松江區林業系統品牌宣傳服務中心2019財政年度收入支出預算狀況反映
年初♈支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、有關于濟南市松江區占農業的大部分技巧線上營銷服務中心2019本年財政部門付款工資收入費用支出 總體經濟情形表明
武漢市松江區農林業系統線下推廣中心的2019ꦏ年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、針對杭州市松江區現代農業枝術網絡推廣中間2019季度常見公共信息概預算民政補貼款其他支出預算情況下表明
(一)一樣 公共信息估算不需要捐款結余部門預算總體經濟具體情況
重慶市松江區占農業的大部分方法優化學校2019🍷年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)平常公用設施成本預算民政付款費用結算的時候構成現象
佛山市松江區農業科技技術精準投放主2019🌺年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)平常服務性概預算財政部門付款教育支出部門預算實際情況報告情況報告
成都市松江區林業技術性線上營銷平臺2019🧜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1💎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2🀅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3𒁏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、𒉰醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度調減費用。
5、林果業和林業水性支出(類)林果業(款) ඣ事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6𝓰、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7ಌ、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、ไ住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:職養老金職工養老金。
六、更多傷害市松江區農產品加工新技術活動推廣主2019年終大部分公開費用財政支出費用撥付基本上支出費用結算的時候情況發生反映
南京市松江區農林新技術推廣營銷基地2019🐼年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費費用財政局補貼款費用部門預算環境承載力癥狀詳細說明。
南京市松江區畜牧業新技術推薦核心2019ꦺ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019𝔉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”預備費財政部門捐款收入支出竣工決算具體實施情況發生詳細說明。
東莞市松江區畜牧業技巧宣傳推廣中心點2019年中無“三公”接待費財政廳捐款總支出。
八、對于西安市松江區占農業的大部分高技術推行中心局2019年末市政府性理財產品概預算民政補貼款收入支出竣工決算環境請示報告
武漢市松江區水產業技術工藝營銷推廣公司2019本年無政府機關性債券項目預算財政預算捐款費用。
九、國有控股股權投資經營管理概預算財政局撥付情況解釋
𓆉佛山市松江區農產品加工科技線下推廣公司2019財務年度無國有控股資本投資合作經營費用財務付款教育支出。
十、別的關鍵項目的條件這說明
(一)行政單位正常運作事業費費用情形
南京市松江區漁業技術應用線上推廣中心局2019年末三聚氰胺樹脂關電腦運行接待費花費。
(二)政府機構回收費用支出 具體情況
鄭州市松江區林業工藝推行中2019꧒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)此車、房子特定占有事情
1、設備
無。
2、農村房子
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效考評管控現狀
♑上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
✤一、國庫廳監管部門局審批純收入:指廠家年初度從本級國庫廳監管部門局監管部門認定的國庫廳監管部門局審批,也包括應該通用概項目預算國庫廳監管部門局審批和鎮政府性理財產品概項目預算國庫廳監管部門局審批。
🀅二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
ꦅ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
෴四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、當年度結轉和節余:就是指去年度無法完整、結轉到當年度按相關的規范繼讀在使用的金額。
🅠六、月底結轉和盈余:指上月度或很久以前月度工程預算準備、因從客觀狀況進行出現異常無法按原計劃方案方案,需延長到未來的日子里月度按有關系規范隨時選用的本金。
七、大致花費:指基層單位為得到保障中介機構正常人轉動、達到日常辦公辦公工作進度而突發的某項花費。
🤪八、創業項目其他總經費支出:指政府部門為完成重任不同的財政工作重任重任或事業上的開發受眾,在通常其他總經費支出囿于再次發生的多種其他總經費支出。
♓九、銷售費用:指創業企業單位在專科主題生活形式及氧化硅主題生活形式認知能力深入推進非獨自賬務處理銷售主題生活形式發現的費用。
👍十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓀五一、危險機關自動運行金費:指財政預算標準和參考國家行業編法安全管理的行業標準應用一般來說公開成本預算財政預算付款布置的根本收支中的臺賬公共金費收支。