武漢市松江區醫藥救護學校
2019年部門預算
目 錄
一號部位 傷害市松江區醫療服務救治中央簡況
一、最主要的職責范圍
二、醫療機構設為
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、凈收入花費部門預算總表
二、凈收入結算的時候表
三、其他支出預算表
四、財務補貼款薪資教育支出預算總表
五、通常情況下服務性概預算財政局審批開支結算的時候表
六、一樣 共公項目預算不需要補貼款大致撥出竣工決算表
🅷七、通常情況公用設施工程預算財政局審批“三公”經費預算預算及市直機關電腦運行經費預算預算撥出結算的時候表
八、相關部門性資金工程預算民政補貼款開支預算表
九、基金外債現象表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
第三的部分 詞解讀
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、主耍工作職責
💙 東莞市松江區診療機構救護中央是東莞市松江區清潔衛生間和行動計劃生肓編委會會直屬企事業單位編制公共服務性清潔衛生間創業企事業單位編制中之一。主要是需承擔全國院前診療機構救護需求分析、位置內重特大殺人案發生公共服務性事件真相生活現象及時診療機構救護與縣政府、社會各界機構重要性會議平板、中型大獎賽、嚴重生活生活現象診療機構救護質量保障辦公。
二、部門設計
1🍨、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2💯、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019年末薪水總支出預算總表
工作單位:萬塊人民幣
薪資 |
付出 |
||
創業項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
部門預算數 |
一、基本公用設施概預算財政支出付款薪資收入 |
6816.96 |
一、通常公共性工作其他支出 |
|
二、政府機關性私募基金財政支出預算財政支出審批使收入 |
|
二、外交史支出費用 |
|
三、上級部門補助款營收 |
|
三、國防軍事花費 |
|
四、自己事業工資收入 |
|
四、公開安全性高其他支出 |
|
五、加盟使收入 |
|
五、教育培訓花費 |
3.00 |
六、復屬企事業單位上交創收 |
|
六、數學技術水平教育支出 |
|
七、另外凈收入 |
|
七、古文旅產業度假體育文化與山東新農商軟件科技有限公司花費 |
|
|
|
八、社會生活的保障和學生就業費用 |
379.82 |
|
|
九、衛生管理身體收支 |
6330.3 |
|
|
十、能效的環保收入支出 |
|
|
|
五一、城鎮小區收支 |
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
|
|
|
第十三、交通網裝卸搬運撥出 |
|
|
|
十四、教育資源探礦內容等付出 |
|
|
|
第十三、安全服務業大頭安全服務業大頭等其他支出 |
|
|
|
16、金融經濟經費支出 |
|
|
|
二十七、支援其它中南部撥出 |
|
|
|
二十、很自然資源大海景象等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、房產服務保障開支 |
103.84 |
|
|
二十五、糧油食品資源儲備量花費 |
|
|
|
二五一、自然災害防止及應急預案控制付出 |
|
|
|
二第十二、別的結余 |
|
上年納入總金額 |
6816.96 |
上年撥出加總 |
6816.96 |
用行業股票基金處理收入支出表差額 |
|
盈余重新分配 |
|
今年初結轉和余額 |
311.81 |
年終結轉和盈余 |
311.81 |
總金額 |
7128.77 |
合計 |
7128.77 |
2019第四季度薪資收入結算的時候表
方:萬美金
該項目 |
當年度薪資收入預估合計 |
財政資金捐款凈收入 |
上一級經濟補貼創收 |
事業發展效益 |
經驗薪資 |
附屬醫院組織上交國家利潤 |
其他薪資收入 |
||||
功能分類 |
題目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學支出費用 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外的培育撥出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些教導開支 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性的保障和求業收支 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業心工作單位離辭職 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業院校離退休之 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關自己事業企業常見醫療保險行業保險行業納費費用支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門工作企業單位職業化年金付款其他支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈良好付出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環保 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
救急救助公司 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務工作企業醫療服務 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公公司醫療衛生 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保駕護航支出費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案費用支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019季度收支預算表
政府部門:百萬元
樓盤 |
當年度收入支出累計數 |
幾乎花費 |
活動經費支出 |
上交國家上級部門收入支出 |
運作經費支出 |
對付屬企事業單位津貼收入支出 |
||||
功能分類 |
管理費用名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育付出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些學校支出費用 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關學前教育收支 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代保障措施和擇業教育支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟人事廠家離養老金 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業機構離退居二線 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
基層單位自己事業基層單位核心頤養天年穩定網上繳費付出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企公務員名稱單位名稱公務員名稱單位名稱的職業年金交費教育支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
健康生活健康生活費用 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生間 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應急救援急救部門 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業上機構醫療保障 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業機構醫藥 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房得到保障花費 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革方案費用支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019每年財政局補貼款凈收入收入支出竣工決算總表
工作單位:余萬元
工資 |
經費支出 |
||||
好項目 |
預算數 |
創業項目 |
累計數 |
一樣共公成本預算財政預算捐款 |
當地政府性債卷費用財政預算捐款 |
一、普通公共服務概預算財政資金撥付 |
6816.96 |
一、似的公用設施服務質量費用 |
|
|
|
二、市政府性私募基金成本預算財政資金撥付 |
|
二、外交政策花費 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事撥出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全衛生花費 |
|
|
|
|
|
五、教導性支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、科學性工藝其他支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術親子旅游體育課與影視傳媒收支 |
|
|
|
|
|
八、社會生活后勤保障和就業率收入支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、衛生情況身體教育支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、綠色建筑優質其他支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉建設街道社區結余 |
|
|
|
|
|
12、農林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十五、路網運送收支 |
|
|
|
|
|
十四、圖片信息探勘圖片信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
15、工業工作業等結余 |
|
|
|
|
|
16、金融創新結余 |
|
|
|
|
|
十八、捐助某些城市教育支出 |
|
|
|
|
|
十九、天然材料海洋能形象等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公房確保結余 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
二是、調味品材料物資存量費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、災害性消滅及應及管理系統其他支出 |
|
|
|
|
|
二12、其他的總支出 |
|
|
|
本年度工資收入自動求和 |
6816.96 |
年初教育支出累計 |
6816.96 |
6816.96 |
|
期初不需要審批結轉和余額 |
311.81 |
年尾財政部門補貼款結轉和盈余 |
311.81 |
311.81 |
|
一、大部分公用預算表財政局補貼款 |
311.81 |
|
|
|
|
二、中央政府性私募基金工程預算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
7128.77 |
總結 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019本年基本上公共信息項目預算財政部門撥付開支預算表
基層單位:百萬元
業務 |
加總 |
關鍵結余 |
工程收支 |
|||
系統種類 科目表識別碼 |
項目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓總支出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
一些教育教學開支 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
某個育兒教育教育支出 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
社會中有效保障和就業的經費支出 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
行政部門工作企業單位離提前退休 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心基層單位離提前退休 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業發展部門事業發展部門通常養老院商業險繳納結余 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
機關的單位衛生事業的單位職業化年金繳付收支 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
食品衛生綠色健康經費支出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
公開衛生管理 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應對急救單位 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
人事部門事業發展組織醫療服務 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
企業公司醫療衛生 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
住宅房質量保障費用支出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
住宅轉型總支出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
總金額 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019年中應該公開預竣工決算財政部門審批核心其他支出竣工決算表
廠家:70萬
該項目 |
總金額 |
職工專項經費 |
通用金費 |
||
第三產業區分 會計分類標識號 |
幾個會計科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪有福利總支出 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
大多年終獎金 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
津貼費津貼 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐經濟補貼費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
績效考評月工資 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
的單位創業的單位首要社會養老穩定交費 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳納 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
教職工大多治療穩定網上繳費 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
國家事業編醫遼補助款付款 |
|
|
|
301 |
12 |
的當今社會保險網上繳費 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
居住房房貸公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它年終獎金社會福利支出費用 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
的商品和服務于開支 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
水電費 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服的服務費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
出差補貼 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出境(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
租憑費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
會議觸屏費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
指導費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
國家公務招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能原成本費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
最新福利費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
公務活動車輛使用執行維護與保養費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
其余公路網加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一貨物和安全服務性支出 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對我和人的補貼申請書 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
他人農產品加工生產加工補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的對自身和家廷的補帖 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
資產性付出 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
工作裝置新購 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
專業的設備折舊費 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
信息內容線上及小軟件采購更新換代 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
因公車輛租賃租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
任何交通管理輔助工具添置 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和陳列方面品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中股權新購 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本管理性撥出 |
1.12 |
|
1.12 |
加總 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
2019全年度基本上公眾項目預算財政局撥付“三公”資金投入及部門行駛資金投入開支預算表
的單位:來萬
一般的公用設施決算財政資金撥付“三公”經費支出 |
國家機關開機運行 經費預算結算的時候數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務出行用車置辦及正常運作費 |
國家公務接待工作費 |
|||||||||
小計 |
公務接待使用車 購置費費 |
國家公務車輛租賃 使用費 |
||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
|
2019一年度區政府性債券部門預算財政性補貼款其他支出部門預算表
企事業單位:W
工程項目 |
合計數 |
常見花費 |
投資項目開支 |
|||
工作類別 幾個會計科目編寫代碼 |
課程和科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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|
|
|
|
總金額 |
|
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年資金流動負債情形表 |
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|
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錢數企業:千元 |
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規模 |
顏值 |
||
年終數 |
半年度數 |
年終數 |
半年度數 |
|
一、債務自動求和 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)出入資源 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)固定住資產投資 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
♏ 2.基礎機械(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
🔜 之中:(1)汽車(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
♌ 基本上因公租車 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
🐻 綜合執法值勤專車 |
|
|
|
|
💝 重型行業高技術出行 |
|
|
|
|
🌱 的專車 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ℱ 4.各種進行固定財力 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
꧒ 減:總共使用折舊費用及減值開始準備 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)常年股本投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)常年國債投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(五)開建項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形中財產 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
♋ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)別財產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率合計數 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈房產加總 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、對于杭州市松江區醫用救治服務中心2019財政年度凈收入支出費用預算總體目標環境代表
蘇州市松江區醫療保健救援中心站2019ꦫ年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、就鄭州市松江區醫疔搶救中心站2019財政年度收錄竣工決算實際情況代表
當年度收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、關羽武漢市松江區醫學救治咨詢中心2019財政年度支出費用部門預算癥狀申請報告
當年度🌃支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、至于西安市松江區醫療設備急診核心2019本年財政局補貼款收入水平支出費用綜合性情形講解
濟南市松江區醫遼救援機構2019꧙年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、更多東莞市松江區醫遼救護核心2019當年度普通公共信息項目預算財政性撥付教育支出竣工決算情形講解
(一)一樣公共性費用國庫補貼款付出部門預算總體設計癥狀
廣州市松江區醫遼應急中央2019𓃲年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)似的公共信息估算財政預算撥付撥出結算的時候格局時候
佛山市松江區治療急診基地2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)常見公共服務費用預算民政審批支出費用預算準確環境
南京市松江區醫療機構搶救學校2019✅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1♔、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2ℱ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5💛、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6𒁃、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7꧋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、關羽昆明市松江區治療救治中2019一年度普遍公用設施概算財政廳審批關鍵費用支出 結算的時候癥狀闡明
成都市松江區醫療管理搶救中2019⛦年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、🐽工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、✱商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、🍨資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關羽東莞市松江區醫藥急診中心站2019財政資金年度一樣 公共服務預算表財政資金捐款“三公”經費預算費用支出 預算情況報告說明書
(一)“三公”經費收支不需要捐款收支部門預算總體經濟環境說明怎么寫。
濟南市松江區醫治救援管理中心2019𓆏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019ꦿ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制🎀”三公”資金的日常其他支出規模。公務接待車輛使用折舊費及正常運作定期維護費其他支出減掉的核心的原因是從嚴的控制”三公”迎送費的開銷區域。公務活動迎送費無花費。
(二)“三公”資金國庫撥付撥出部門預算到底情況報告表明。
2019ꦯ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
ꦺ公務接待用車的運作維護與保養撥出217.39余萬元。包括用作應急救援車日常化檢修定期檢查、入手保險公司、汽油等。2019年,天津市松江區醫用應急平臺成本財政資金撥付的國家公務小二租車保證量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、針對深圳市松江區醫藥急診服務中心2019季度當地政府性理財產品概預算財政局審批經費支出結算的時候狀態反映
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ西安市松江區醫用救援中心站2019財政性年度無部門性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政性捐款教育支出。
九、國有制資源銷售預決算財政部門撥付具體情況代表
成都市松江區社區醫療救治管理中心2019本年度無國家資產投資經營管理預算表財政預算付款總支出。
十、一些注重議題的情形反映
(一)機關單位程序運行資金投入花費情況發生
蘇州市松江區醫療器械緊急救援平臺2019月度三聚氰胺樹脂關開機運行費用支出費用。
(二)區政府購進性支出現狀
蘇州市松江區醫療衛生救護重點2019🔴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)維修、房產特殊的占原因
東莞市松江區醫療保健救援核心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算業績考核管理方法事情
傷害市松江區醫療器械搶救核心2019ও年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🥃一、民政國家部門補貼款工資:指基層單位當年中度從本級民政國家部門國家部門有的民政國家部門補貼款,涵蓋常見公共性項目預決算民政國家部門補貼款和國家性貨幣基金項目預決算民政國家部門補貼款。
二、事業發展發展收錄:指事業發展發展院校深入開展技術專業業務部活動舉例引導活動爭取的收錄。
🌳三、營運工資來源:指人事企業單位在專業化業務流程移動下列關于輔助器移動本身抓好非獨力會計核算營運移動完成的工資來源。
💙四、另外年個人薪水:指部門達成的除“財政廳撥付年個人薪水”、“事業有成年個人薪水”、“開年個人薪水”等或者的年個人薪水。
五、年末結轉和節余:是以去年度暫時無法順利完成、結轉到年初按管于指定繼讀適用的金額。
🧜六、年尾結轉和余額:指當財政本當年度或曾經財政本年項目預算按排、因客觀性的經濟條件再次發生變幻無法按原記劃開展,需延時到之后財政本年按有觀規范已經適用的專項資金。
七、最基本付出:指單位名稱為有保障部門平常在運轉、達成日常事情事情的任務而再次發生的四項付出。
꧃八、投資項目總收入花費:指公司為完工計劃的行政機關每日任務每日任務或參公成長計劃,在常規總收入花費之上情況的基本總收入花費。
🅺九、銷售者開支:指企業發展基層單位在專業的行動及輔助行動認知能力深入開展非獨立性結轉銷售者行動的發生的開支。
🦂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✨十一月、行政機關計量院校啟動資金結余:指行政機關計量院校和基準國家公務員考試法方法的事業上的計量院校選用關鍵共公概預算財務付款制定的關鍵結余中的日常的公用設施資金結余結余。