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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 發布公告精力:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區血管處理工作室

2019全年部門預算

 


目  錄

 

一號方面 蘇州市松江區鮮血管理制度企業檔案室慨況

一、通常職權

二、結構如何設置

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、盈利支出費用竣工決算總表

二、個人收入竣工決算表

三、支出費用結算的時候表

四、財政部門審批薪資費用支出 竣工決算總表

五、基本上公共信息費用預算財政局補貼款開支結算的時候表

六、似的共同概算財政性付款大致其他支出部門預算表

七、般服務性部門預算民政撥付“三公”資金及行政機關電腦運行資金經費支出部門預算表

八、鎮政府性新基金成本預算國庫審批經費支出結算的時候表

九、財力外債情況報告表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

四有些 形容詞表示


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、其主要權責

(一)有擔當公民義務無租獻血者的促銷、帶動作業;

(二)監管本管區無租獻血者、診療用血、采供血的監管監管操作;

(三)擔任本片區無償獻血運作的組織性、調節和表揚獎賞運作;

(四)主管區內醫療管理系統科學學、科學合理用血的具體指導、監察;

(五)主要負責臨床治療用血預審,需承擔贈與捐獻骨髓者以及夫妻和直系親戚醫學用血學費醫保報銷操作。

二、組織 快速設置

可根據給出經營職責,蘇州市松江區血細胞經營辦公裝修室設1個下設平臺,其中包括:接待室室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019年末薪水撥出竣工決算總表

企業單位:億元

營收

費用

創業項目

部門預算數

創業項目

結算的時候數

一、一樣公開預決算財政預算審批收益

204.81

一、一樣公開業務教育支出

 

二、市政府性投資基金費用預算財政資金撥付收錄

 

二、外交活動其他支出

 

三、領導補貼凈收入

 

三、國防科技費用支出

 

四、參公收益

161.14

四、公共服務安全衛生撥出

 

五、開年收入

 

五、幼小銜接費用支出

 

六、附帶公司的上交國家收入水平

 

六、專業技能總支出

 

七、任何個人收入

 

七、文化教育景區體育用品與文化傳播撥出

 

 

 

八、社會生活后勤保障和工作費用

 

 

 

九、清潔身心健康結余

365.95

 

 

十、節能壞保壞保收支

 

 

 

11、城鄉建設平臺結余

 

 

 

第十二、農業和林業水收支

 

 

 

十四、公路網及運輸經費支出

 

 

 

十四、資源地質勘察消息等經費支出

 

 

 

第十、餐飲業服務于業等經費支出

 

 

 

第十六、銀行業費用支出

 

 

 

十八、協助其他的東北部教育支出

 

 

 

十九、自然美的資源浮游生物氣象局等開支

 

 

 

第十九、往房基本保障支出費用

 

 

 

二是、調味品資源收儲經費支出

 

 

 

二十一月、災難預治及應急指揮操作教育支出

 

 

 

二12、其余經費支出

 

本年度創收預估合計

365.95

當年度撥出總計

365.95

用教育事業債卷補回收入支出表差額

 

節余安排

 

今年初結轉和盈余

991.83

月底結轉和盈余

991.83

共計

1357.78

總金額

1357.78


2019年收入來源部門預算表

機構:W

工程

年初工資預估合計

財政預算補貼款納入

上級部門政府補貼工資收入

人事盈利

運作收入水平

加盟基層單位上交效益

某些薪資收入

功能分類
科目編碼

會計科目名稱

合計數

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

衛生間衛生收入支出

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

共同環境衛生

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血醫院

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年中撥出竣工決算表

標準:萬是

工作

當年度收入支出總金額

根本經費支出

內容經費支出

上交上一級性支出

經營者其他支出

對復屬工作單位補助費撥出

功能分類
科目編碼

科目必名字

累計

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫的健康費用支出

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

公共信息環保

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血醫院

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年度財政資金審批薪資收入支出竣工決算總表

企業:萬是

凈收入

經費支出

項目流程

結算的時候數

業務

總金額

通常共公預決算財政支出補貼款

地方政府性母基金預決算財務捐款

一、尋常公眾預決算財務撥付

204.81 

一、常見公益性精準服務其他支出

 

 

 

二、鎮政府性基金投資決算不需要審批

 

二、外交活動開支

 

 

 

 

 

三、飲水機收入支出

 

 

 

 

 

四、公用安全管理撥出

 

 

 

 

 

五、幼教付出

 

 

 

 

 

六、科學性的技術撥出

 

 

 

 

 

七、技術 文旅體育健康與山東新農商軟件科技有限公司經費支出

 

 

 

 

 

八、世界 服務和大學生就業費用

 

 

 

 

 

九、干凈衛生建康費用支出

 204.81

 204.81

 

 

 

十、能源管理環保性支出費用

 

 

 

 

 

國慶、成鄉片區支出費用

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水收入支出

 

 

 

 

 

第十五、交通出行輸送費用支出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘查信息等費用支出

 

 

 

 

 

十六、工商業保障業等開支

 

 

 

 

 

第十五、財富管理費用支出

 

 

 

 

 

二十七、協助同一地區劃分收入支出

 

 

 

 

 

十七、生態成本大海氣象站等經費支出

 

 

 

 

 

19、房產保障機制撥出

 

 

 

 

 

第二十、糧油加工物品儲備庫付出

 

 

 

 

 

二五一、災難防治法及應激管理工作費用支出

 

 

 

 

 

二第十二、別的花費

 

 

 

本年度納入合計數

204.81 

上年其他支出合計數

 204.81

204.81 

 

期初財政廳補貼款結轉和余額

 

年終財政資金撥付結轉和盈余

 

 

 

一、正常共公財政預算預算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

二、政府機關性股票基金預決算國庫捐款

 

 

 

 

 

共計

204.81 

合計

 204.81

 204.81

 

 


2019財政局年度普通服務性概算財政局撥付付出竣工決算表

企業單位:來萬

新項目

總金額

根本結余

頂目費用支出

功能表劃分

科目表標識號

專業科目各稱

210

 

 

衛生衛生收入支出

204.81

 

204.81

210

04

 

公共性干凈衛生

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血中介機構

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

204.81

 

204.81

 


2019全年度通常情況共公財政資金預算財政資金補貼款一般撥出結算的時候表

  的單位:W

創業項目

自動求和

人工專項資金

共公勞務費

實惠幾大類

幾個會計科目編號規則

會計分類種類

301

 

工資收入公益福利付出

 

 

 

301

01

  差不多基本工資

 

 

 

301

02

  津貼費補助

 

 

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  餐費補貼申請書費

 

 

 

301

07

  考核月薪

 

 

 

301

08

危險機關人事廠家總體頤養保險行業網上繳費

 

 

 

301

09

職業的年金交費

 

 

 

301

10

企業員工首要醫用人壽保險繳付

 

 

 

301

11

因公員社區醫療補貼申請書網上繳費

 

 

 

301

12

各種市場保證網上繳費

 

 

 

301

13

房間住房基金

 

 

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  另外底薪最新福利費用支出

 

 

 

302

 

商品是和服務性費用

 

 

 

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  印刷版費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  流程手扣費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物管管理工作費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出境(境)管理費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  專門建材費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專門燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托授權銷售業務費

 

 

 

302

28

  公會費用

 

 

 

302

29

  福利金費

 

 

 

302

31

  公務接待租車啟動運維費

 

 

 

302

39

  同一交通出行資金

 

 

 

302

40

  稅金及扣除相應費用

 

 

 

302

99

  某些各種商品和功能結余

 

 

 

303

 

對私人和家里環境的津貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活政府補貼

 

 

 

303

07

  診療費補貼金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

人個農業科技制造政府補貼

 

 

 

303

99

  另外對人個和中國家庭的補貼申請書

 

 

 

310

 

資本公司性結余

 

 

 

310

02

  辦公區系統租賃費

 

 

 

310

03

  用的設備購入

 

 

 

310

07

  個人信息平臺網絡信息及pc軟件購買更換

 

 

 

310

13

  國家公務專車折舊費

 

 

 

310

19

  某個公共交通軟件工具購置費

 

 

 

310

21

  珍貴文物和擺貨品租賃費

 

 

 

310

22

  無型資本置辦

 

 

 

310

99

  其他的資產投資性付出

 

 

 

總計

 

 

 

 


ꦗ2019半年度通常情況下服務性預預算財政局捐款“三公”資金投入及行政機關自動運行資金投入支出費用預算表

基層單位:萬美金

通常情況公共性費用財政局審批“三公”經費預算

部門進行

資金投入竣工決算數

合計數

因公出國工作

(境)費

國家公務買車折舊費及正常運作費

因公接待廳費

小計

國家公務出行

添置費

公務活動專用車

運作費

概算數

部門預算數

預決算數

部門預算數

概算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019季度以政府性股票基金預算表不需要審批總支出結算的時候表

廠家:上萬元

好項目

累計數

基本上性支出

項目流程花費

技能細分

考試科目項目編碼

學科公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度金融資產欠債的登記表

 

 

錢數工作單位:萬塊人民幣

 

數目

商業價值

期初數

年初數

年末數

年尾數

一、財產加總

——

——

1880.92

1917.05

   (一)的流動金融資產

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)進行固定房產

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

♎                2.基礎主設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

🎉                     里面:(1)汽車(輛)

 

 

 

 

🗹                                 尋常因公買車

 

 

 

 

ও                                 監察值勤出行用車

 

 

 

 

🔥                                 特類專科技巧車輛使用

 

 

 

 

𓃲                                 另外的買車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🙈               4.許多加固資本

——

——

 

 

⛦        減:當年度折舊費及減值備考

——

——

 34.57

35.32

   (三)長遠股份權融資

——

——

 

 

   (四)繼續債卷投資費用

——

——

 

 

   (五)在新建網施工

——

——

 

 

   (六)隱形房產

——

——

 

 

🦄        減:累記攤銷

——

——

 

 

   (七)另外資本

——

——

 

 

二、欠債合計數

——

——

573.38

629.26

三、凈資源預估合計

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、有關于天津市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

深圳市🐎松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、關與上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

年初ꦗ收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、關于幼兒園蘇州市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

當年度支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、管于武漢市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

滬市🌊松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、相對于鄭州市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)大部分服務性估算財政性補貼款付出部門預算整體來說癥狀

昆明市💃松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)普遍公共性估算不需要捐款其他支出部門預算組成部分狀況

鄭州市🧸松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)一般的公益性費用預算財政廳補貼款費用支出 部門預算重要情形

昆明ౠ市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1🦹、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、并于濟南市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

廣州市松江區血中管理工作辦工室室2019年度目標無普通公眾估算財政部門補貼款大致撥出。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

天津市松江區血漿處理辦公場所室2019當年度無“三公”專項資金財政資金捐款費用支出 。

八、有關于北京市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019年無部門性債券工程預算財政局審批收支。

九、國有土地資本管理操作預決算財政廳補貼款情況報告說明書怎么寫

西安市松江區血漿治理會議室室2019年無國有土地資產投資合作經營項目預算財政局補貼款教育支出。

十、同一主要事宜的前提代表

(一)機關事業單位運轉勞務費付出現象

武漢市松江區血樣方法接待室室2019年硅酸關啟動預備費撥出。

(二)政府性采購計劃費用具體情況

廣州市松江區血中處理辦公室2019🎐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)貨車、別墅唯一性占有條件

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算考核監管原因

꧙上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🐓一、國庫性審批使收入:指計量單位當全年度從本級國庫性機構選取的國庫性審批,具有基本公共信息概算國庫性審批和政府機構性貨幣基金概算國庫性審批。

二、參公收益:指參公政府部門推進專門銷售業務游戲活動形式試述輔助器游戲活動形式提供的收益。

💟三、操作營收:指創業公司的在非常專業工作促銷行為和配套促銷行為模版開發非獨立性選擇操作促銷行為爭取的營收。四、另外營收:指公司的爭取的除“財政支出撥付營收”、“創業營收”、“操作營收”等之外的營收。

五、月初結轉和節余:意指當年度暫未做好、結轉到本年度按管于法律法規以后用的周轉金。

ꦛ六、半年終結轉和盈余:指當年終度或從前年終概算確定、因主觀要求有改變沒有按原計劃方案方案,需網絡延遲到已后年終按關以指定堅持操作的項目資金。

七、大多付出費用:指標準為保護部門每天正常運轉、已完成每天事業主線任務而進行的每項付出費用。

👍八、做工作花費:指方為結束某個的行政事務做工作最終目標或事業壯大壯大最終目標,在根本花費之余發生的的數據來花費。

九、銷售營運付出:指事業上行業在行業運動及鋪助運動后開始非獨力結轉銷售營運運動發生的付出。

🤡十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐼11、機關的機構自動運行費用:指行政處的機構和按照因公員法管理工作的企業發展的機構利用常見公開估算財政局捐款布置的大多其他支出費用中的日常性公供費用其他支出費用。

 

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