深圳市松江區車墩鎮特別衛生防疫服務質量中央
2018月度部門預算
目 錄
第一部分杭州市松江區車墩鎮居委衛生間服務中心站簡況
一、關鍵權責
二、部們部門預算機關單位定義
其二這部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、薪資花費竣工決算總表
二、創收竣工決算表
三、收支竣工決算表
四、財政預算捐款凈收入收入支出部門預算總表
五、尋常公共服務預算表財政性捐款經費支出預算表
六、一般的公眾概預算民政補貼款主要收支預算表
七、基本公用部門預算民政捐款“三公”資金投入及機關單位啟動資金投入教育支出部門預算表
八、人民政府性股票基金概預算財政資金補貼款撥出預算表
九、凈資產資產負債事情表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第七一些 名稱說明
第一部分 上海市松江區車墩鎮街道社區環境衛生安全服務核心概況
一、重點主要職責
共同承擔著車墩省份各位大眾的主要醫療管理提供服務管理及主要通用干凈提供服務管理。
二、醫療機構使用
𒅌可根據可以達到部門職責,北京市松江區車墩鎮居委安全衛生提供服務核心設4個增設單位,涉及到:接待室室、醫教科、防護保健品科、財務出納科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮街道社區衛生服務保障情況服務保障基地2018年度決算表
2018全年年收入花費部門預算總表
工作單位:萬元左右
個人收入 |
性支出 |
||
創業項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
部門預算數 |
一、財政局捐款薪資收入 |
3565.18 |
一、基本上通用貼心服務費用支出 |
|
至少:政府機構性債卷概預算國庫捐款 |
926.00 |
二、外交活動其他支出 |
|
二、上級領導補助費薪資收入 |
103.77 |
三、防御費用支出 |
|
三、視野薪資 |
4175.51 |
四、公用穩定收支 |
|
四、經營者收入水平 |
|
五、培育經費支出 |
|
五、復屬公司上交年收入 |
|
六、科學的系統經費支出 |
|
六、別收入來源 |
463.41 |
七、文化藝術體育運動與文化傳媒撥出 |
|
|
|
八、市場經濟保障機制和人才需求費用支出 |
27.81 |
|
|
九、醫療保健學衛生學與預計養育費用支出 |
6785.17 |
|
|
十、節約能源壞保收入支出 |
|
|
|
國慶、縣域街道辦事處結余 |
926.00 |
|
|
12、農林業水性支出 |
|
|
|
十五、道路及運輸性支出 |
|
|
|
十四、的資源地質勘察產品信息等性支出 |
|
|
|
第十、商業性服務項目業等收支 |
|
|
|
16、金融科技撥出 |
|
|
|
十六、協助各種國家經費支出 |
|
|
|
十七、國土資源海洋環境氣象條件等教育支出 |
|
|
|
第十九、居住房保駕護航收入支出 |
4.24 |
|
|
二十五、糧油加工工程材料貯備付出 |
|
|
|
二十一國慶、其他收入支出 |
|
年初創收累計數 |
8307.87 |
年初總支出總計 |
7743.22 |
用事業有成債卷補充收支明細差額 |
|
余額計算 |
568.35 |
期初結轉和余額 |
7.00 |
月底結轉和余額 |
3.30 |
總金額 |
8314.87 |
總金額 |
8314.87 |
2018季度凈收入部門預算表
企業單位:萬
創業項目 |
上年個人收入累計數 |
財政預算審批效益 |
上級部門補助費凈收入 |
創業收錄 |
加盟盈利 |
付屬工作單位上交國家收益 |
相關收益 |
||||
功能分類 |
項目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會中保障機制和找工作收入支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理衛生事業公司的離退職 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心單位名稱離養老 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業上部門事業上部門基本的社會養老人壽保險人壽保險付費付出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政公司自己事業公司職業的年金付款經費支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備安全與工作計劃生殖撥出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
基本醫遼衛生學單位 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
都市平臺清潔醫療機構 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
其他的基層黨組織醫學環境衛生培訓機構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公干凈衛生 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公用設施環境衛生服務的 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上部門診療 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業基層單位醫用 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鎮片區收入支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
旅游城市依據服務設施配置費及相應的專項計劃債款凈收入確定的結余 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其余大城市基本條件公共設施匹配費確定的撥出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保證支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房收入分配改革開支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018年度目標開支結算的時候表
廠家:百萬元
品牌 |
當年度其他支出累計 |
核心撥出 |
創業項目其他支出 |
繳納領導付出 |
經營的撥出 |
對附屬計量單位補貼費費用支出 |
||||
功能分類 |
題目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 維護和就業問題付出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業上企事業單位編制離養老 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業企業單位離提前退休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業發展政府部門事業發展政府部門通常社會社保費公司保險公司網上繳費費用支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政部門事業部門專業年金繳納費用撥出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理環境衛生與計劃書生孕付出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療單位健康單位 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區居委衛生學結構 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種下基層醫療服務衛生防疫設備 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生間 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公共性食品衛生的服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業心企業單位醫院 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業行業行業整形 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新農村居委會付出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
大都市基礎理論油煙凈化器配套方案費及相關聯專項計劃借款效益配備的撥出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它城市地區條件措施相互配套費制定計劃的收支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房服務撥出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房行政體制改革其他支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居房貸公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018全年財政性捐款盈利花費結算的時候總表
基層單位:多萬元
工資 |
其他支出 |
||||
好項目 |
竣工決算數 |
創業項目 |
預估合計 |
普遍公共信息概算財務補貼款 |
政府部門性基金投資預算表財政局補貼款 |
一、一樣公用決算財政局補貼款 |
2639.18 |
一、一般的共同服務性經費支出 |
|
|
|
二、政府性性新基金估算財政支出審批 |
926.00 |
二、外交關系結余 |
|
|
|
|
|
三、飲水機收支 |
|
|
|
|
|
四、公眾防護收支 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育其他支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學方法撥出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平體育教育與傳媒廣告撥出 |
|
|
|
|
|
八、的社會擔保和就業的支出費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫療管理衛生間與策劃生孩子花費 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節省綠色開支 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮街道辦事處經費支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
第十二、農業和林業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、路網物流運輸付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘察資訊等開支 |
|
|
|
|
|
15、商業性服務的業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、財經總支出 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助各種地方收入支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源大海氣象站等撥出 |
|
|
|
|
|
19、房屋安全保障支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
二十二、糧油加工資源儲備庫總支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其它的收入支出 |
|
|
|
上年薪水總金額 |
3565.18 |
上年其他支出加總 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
本年財政支出補貼款結轉和盈余 |
|
年終財政資金撥付結轉和節余 |
|
|
|
普通公共性成本預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
政府機構性新基金財政局預算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
3565.18 |
總金額 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018當年度大部分公共服務預算表財政局補貼款花費竣工決算表
計量單位:萬美元
工程項目 |
通常公開工程預算國庫撥付支出費用竣工決算數 |
|||||
功能模塊種類 管理費用標識號 |
幾個會計科目稱呼 |
累計數 |
關鍵教育支出 |
創業項目支出費用 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活安全保障和就業問題教育支出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成的單位離離休 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心公司離養老 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
機關視野工作單位視野工作單位基礎給養老穩妥網上繳費結余 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關視野廠家的職業年金付款開支 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫療保障環衛與策劃生孕結余 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
底層整形食品衛生設備 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市特別環境衛生培訓機構 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
任何基層黨組織醫療器械安全企業 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公用干凈 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
大致通用環衛服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政事務參公基層單位醫遼 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
創業部門醫療器械 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
房間有保障收入支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
房產行政體制改革費用 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018年普遍公共性概算財政預算撥付主要經費支出部門預算表
機構:萬
建設項目 |
自動求和 |
人群勞務費 |
公供資金投入 |
||
經濟性分類管理 管理費用編寫代碼 |
幾個會計科目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資福利性收支 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
差不多待遇 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼申請書費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
考核的薪資 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
機構衛生事業公司幾乎社會養老保險金保險金費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
職業技能年金繳付 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
干部職工一般醫療服務保險金繳納費用 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
因公員醫療保障補貼金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
某些當今社會安全保障付費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
社區藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一工薪公益福利經費支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務費用 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的建筑管理費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務接待買車加載服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種道路價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的商品信息和服務培訓開支 |
|
|
|
303 |
|
對個人的和教育式的補貼政策 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
日子政府補貼 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫療設備費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的種植業產出補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
其它他人和家里的補助金開支 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
投資基金性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區機械設備購買 |
|
|
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310 |
03 |
專用的設施設備購買 |
|
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310 |
07 |
資料網咯及系統軟件采購更新換代 |
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310 |
13 |
因公用車的新購 |
|
|
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310 |
19 |
其他的交通管理手段購買 |
|
|
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310 |
22 |
隱形的資源置辦 |
|
|
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310 |
99 |
別的投資基金性付出 |
|
|
|
累計數 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018每年應該公眾工程預算國庫付款“三公”資金及行政單位運動資金教育支出結算的時候表
標準:多萬元
似的公開預決算財政廳補貼款“三公”資金投入 |
機關單位正常運作 預備費結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務專車采購及正常運行費 |
國家公務到訪費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛使用 采購費 |
公務接待車輛 操作費 |
||||||||||
概預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018季度地方政府性新基金概預算財政廳審批收入支出竣工決算表
的單位:余萬元
工作 |
自動求和 |
大多費用 |
業務性支出 |
|||
模塊的分類 項目數字 |
學科稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
縣域小區總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
地市前提安全設施服務設施費及相對應專項整治公司債務薪水籌劃的結余 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
相關省會城市理論知識場地設施一體化費按排的費用支出 |
926.00 |
|
926.00 |
累計 |
926.00 |
|
926.00 |
2018年末股本欠債現象表 |
||||
|
|
稅額企業單位:十萬 |
||
|
使用量 |
意義 |
||
今年初數 |
年初數 |
本年數 |
歲末數 |
|
一、固定資產合計數 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)傳遞財產 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)固定好股權 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
🔥 似的國家公務出行 |
|
|
|
|
꧋ 執法監督交警執法出行 |
|
|
|
|
🧔 特殊工種專業的技術的技術出行用車 |
|
|
|
|
♌ 各種用車的 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🤡 4.同一統一債務 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
♎ 減:累積累計折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常期資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網工作 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)隱約房產 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
꧒ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)一些資本 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債加總 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈財產合計數 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮街道安全衛生保障心中2018年度決算情況說明
一、對成都市松江區車墩鎮片區環境衛生的服務公司2018財政年度薪資收入費用支出 竣工決算總體性時候詳細說明
上海市松江區車墩鎮街道辦事處干凈衛生售后服務中央2018♈年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、至于重慶市松江區車墩鎮居委健康服務管理中心點2018全年納入預算具體情況就說明
年初🤡收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、并于杭州市松江區車墩鎮社區網站衛生學提供服務公司2018半年度結余預算情形詳細說明
本年度🌠支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、相關成都市松江區車墩鎮片區環衛服務培訓基地2018每年財政性支出捐款薪水性支出綜合性條件說
上海市松江區車墩鎮片區衛生情況服務項目心中2018ౠ年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、有關于滬市松江區車墩鎮街道辦環境衛生服務的機構2018本年度常見共公估算財政性撥付費用部門預算時候說
(一)通常公共性費用國庫捐款結余預算總體布局原因
上海市松江區車墩鎮社群干凈服務保障公司2018♌年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)基本服務性預部門預算財政資金撥付教育支出部門預算結構特征狀態
上海市松江區車墩鎮社區環衛環衛服務于學校2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)通常通用費用預算財政收支審批收支部門預算具有的情況
上海市松江區車墩鎮社區居委會健康服務于中心的2018𒊎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
🐬(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
𒊎(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
🦋(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基本醫疔環衛組織(款)”1424.38來萬,進來:
🐬“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“其他的基層黨組織社區醫療公共衛生單位其他支出(項)”8.18萬多,關鍵采用日常生活運作總支出。
(2) “公共服務衛生情況(款)”1174.87萬的大寫,但其中:
꧃“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3🔯、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
꧟“房間改善費用支出 (款)” “房間公積金貸款(項)”4.24萬是,基本使用:收取在職員工公積金貸款。
六、至于佛山市松江區車墩鎮街道食品衛生產品中心點2018當年度一樣共同財政性預算財政性付款首要費用竣工決算現狀描述
上海市松江區車墩鎮社區居委會公共衛生業務公司2018🐎年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🍎七、關于上海市松江區車墩鎮平臺衛生管理精準服務重心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財務付款費用支出 結算的時候總體設計時候介紹。
深圳市松江區車墩鎮社區食品衛生食品衛生服務管理公司2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”資金投入財政部門付款總支出結算的時候到底情形說明書怎么寫。
武漢市松江區車墩鎮街道社區衛生服務的防疫服務的主2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。主要的原因是:已撤掉公務招待招待。
𒁃 因公出國留學(境)資金由區外辦、區臺辦全權負責規劃,并一致的信息發表,本機關單位從不的另外從復信息發表。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、關于幼兒園重慶市松江區車墩鎮居委衛生防疫產品咨詢中心2018半年度部門性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政預算付款費用竣工決算情況發生證明
上海市松江區車墩鎮街道辦事處安全衛生服務的中心局2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城鎮街道其他支出”926萬元,其中:
“的成市依據設施配套方案費擬定的撥出🎶”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有制資本管理加盟不需要預算不需要撥付條件表明
上海市松江區車墩鎮社區清潔清潔服務培訓管理中心2018半年度無國有制資本公司生產經營預算表財政性捐款收支。
十、各種為重要重大事項的癥狀就說明
(一)政府機關啟用專項資金費用支出 現象
上海市松江區車墩鎮社區服務管理管理衛生管理服務管理服務部2018第四季度三聚氰胺樹脂關啟動專項資金支出費用。
(二)縣公開招標合同收支情況
昆明市松江區車墩鎮平臺衛生防疫服務的學校2018🌱年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國家資金支配權用到原因
💮截止日2018年12月31日,滬市松江區車墩鎮街道辦安全工作服務網機關單位總價值50萬余元及以上互通系統0臺(套),組織價值觀100百萬元上面轉用技術設備0臺(套)。
(四)概預算業績考核控制時候
杭州市松江區車墩鎮平臺衛生學工作主2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
🌼一、民政補貼款薪資:指企事業單位年初度從本級民政崗位贏得的民政補貼款,涵蓋大部分通用概成本預算民政補貼款和中央政府性股票基金概成本預算民政補貼款。
♓二、事業上的上創收:指事業上的上標準推進專注業務范圍項目組織舉例說明幫助項目組織達成的創收。包括是:醫學創收等
🍨三、自主企業經營營收來源:指事業發展政府部門在非常專業相關業務活躍還有其幫助活躍外面開發非獨自統計自主企業經營活躍選取的營收來源。
🌸四、別的凈年純利潤:指工作單位有的除“財務審批凈年純利潤”、“事業性凈年純利潤”、“經驗凈年純利潤”等本身的凈年純利潤。大部分是:有價狂犬疫苗等凈年純利潤等。
五、年終結轉和節余:是以去年度尚末結束、結轉到本年度按關以法規已經動用的經濟。
💯六、月底結轉和盈余:指本一財政第四季度度或很早以前一財政第四季度項目預算組織、因相對主義前提條件進行轉變沒辦法按原工作規劃用到,需卡頓到后期一財政第四季度按管于規則依然用到的成本。
七、基本性付出:指計量單位為保證中介機構合適持續運行、做好日常性辦公工作而會出現的數據來付出。
ꦅ八、頂目撥出:指公司的為完成級任務某個的行政處作業級任務或創業發展受眾,在基本性撥出之中遭受的杜六房加盟總部的撥出。
꧃九、經營者的花費:指事業發展廠家在專業的項目形式及助手項目形式之余做非獨立的結算經營者的項目形式進行的花費。
♋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
📖11、工商登記正常運行費用成本預算:指財政局企業機構和符合因公員法的管理的人事企業機構食用主要上公開成本預算財政局付款具體安排的主要花費中的平常通用費用成本預算花費。