昆明市松江區車墩鎮街道清潔工作服務站
2019半年度結算的時候
目 錄
第一部分 滬市松江區車墩鎮社群環衛服務于中心點概況
一、通常工作職責
二、中介機構設立
第二部分 滬市松江區車墩鎮社區健康健康服務質量中心的2019年度決算表
一、盈利付出預算總表
二、薪水結算的時候表
三、其他支出預算表
四、民政捐款利潤經費支出竣工決算總表
五、一樣 公用項目預算財政資金撥付支出費用部門預算表
六、普通公共信息民政預算民政付款基礎費用支出 竣工決算表
七、應該公益性工程預算財政資金撥付“三公”接待費及國家機關啟用接待費撥出預算表
八、以政府性理財產品項目預算財務撥付收入支出預算表
九、房產外債時候表
第三部分 深圳市松江區車墩鎮區域衛生管理服務管理咨詢中心2019年度決算情況說明
4、區域 代詞表示
第一部分 北京市松江區車墩鎮區域清潔服務質量基地概況
一、具體職能作用
履行著車墩中北部大多老百姓的一般醫治產品及一般公用干凈產品。
二、部門設備
꧟選擇給出職責權限,沈陽市松江區車墩鎮特別衛生間服務管理主設4個組織機構設置組織機構,包含:會議室室、醫教科、怎樣預防保健養生科、資金科。
第二部分上海市松江區車墩鎮街道辦環衛工作公司2019年度決算表
2019年度目標盈利付出結算的時候總表
企業單位:萬余元
收錄 |
花費 |
||
創業項目 |
部門預算數 |
的項目 |
預算數 |
一、基本上服務性預算表財政部門審批凈收入 |
3907.31 |
一、應該公用服務質量結余 |
|
二、中央政府性股票基金預算表財政性補貼款年收入 |
|
二、外交活動付出 |
|
三、上級領導補貼收錄 |
|
三、航空航天結余 |
|
四、事業單位凈收入 |
4276.09 |
四、公共信息安全的性支出 |
|
五、生意創收 |
|
五、教育培訓花費 |
|
六、附帶機關單位上交國家工資 |
|
六、實驗系統收入支出 |
|
七、其它工資收入 |
|
七、古文化出境游體肓與影視文化開支 |
|
|
|
八、市場經濟有保障和就業創業收支 |
164.30 |
|
|
九、安全衛生衛生費用支出 |
7839.23 |
|
|
十、發展節能環境保護環境保護付出 |
|
|
|
11、城鄉統籌小區撥出 |
|
|
|
12、農業和林業水費用 |
|
|
|
第十三、交通線輸送結余 |
|
|
|
十四、材料堪探內容等費用 |
|
|
|
第十、業務精準流通業等開支 |
|
|
|
第十六、金融服務教育支出 |
|
|
|
十八、經濟援助任何地域付出 |
|
|
|
二十、自然美資源英文大海景象等支出費用 |
|
|
|
第十九、公寓房質量保障經費支出 |
143.77 |
|
|
二是、糧油食品工程設備存量費用 |
|
|
|
二11、災難預治及救急工作管理總支出 |
|
|
|
二第十二、一些開支 |
|
當年度納入累計數 |
8183.40 |
本年度性支出加總 |
8147.30 |
用自己事業債卷解決收入支出表差額 |
|
余額都分配好 |
33.80 |
年終結轉和節余 |
3.30 |
歲末結轉和盈余 |
5.60 |
總結 |
8186.70 |
總金額 |
8186.70 |
2019當年度純收入竣工決算表
基層單位:萬的大寫
工作 |
本年度年收入加總 |
財政廳捐款薪資 |
領導補助金盈利 |
人事效益 |
運作凈收入 |
附帶行業繳納薪資 |
另一效益 |
||||
功能分類 |
科目表英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8183.40 |
3907.31 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中有保障和找工作性支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業心公司離提前退休 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關工作工作單位就業年金繳付經費支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間安全收入支出 |
7875.33 |
3599.24 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫療安全衛生安全衛生公司 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區社群衛生監督公司 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開食品衛生 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公用設施干凈功能 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業發展基層單位醫用 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作機構醫疔 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有效保障了費用支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革的實質支出費用 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
2019當年度總支出竣工決算表
公司:余萬元
內容 |
本年度支出費用累計 |
核心費用 |
品牌開支 |
上交國家領導收支 |
操作收支 |
對附屬醫院基層單位補帖性支出 |
||||
功能分類 |
題目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8147.30 |
7699.46 |
447.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場切實保障和就業的費用支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業政府部門離辭職 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門教育事業公司專業年金交款收支 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學安全費用支出 |
7839.23 |
7391.39 |
447.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工治療安全培訓機構 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市特別健康設備 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同安全衛生 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公益性安全保障 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門視野院校診療 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育單位名稱醫治 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保護其他支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改善收支 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
2019年終財政廳審批收錄付出部門預算總表
方:百萬元
使收入 |
收入支出 |
||||
工程 |
部門預算數 |
創業項目 |
自動求和 |
般公開工程預算財政預算補貼款 |
以政府性理財產品工程預算財政支出補貼款 |
一、普遍公共信息估算財政性審批 |
3907.31 |
一、平常共公業務結余 |
|
|
|
二、國家性資金成本預算財政部門審批 |
|
二、外交活動收支 |
|
|
|
|
|
三、飲水機教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性可靠付出 |
|
|
|
|
|
五、的教育結余 |
|
|
|
|
|
六、地理學技術費用 |
|
|
|
|
|
七、文化知識度假游運動與文化傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、發展確保和找工作撥出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
九、安全衛生建康收支 |
3599.24 |
3599.24 |
|
|
|
十、節省生態環保付出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉一體化街道社區付出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、公路交通公路運輸撥出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘查資料等支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、工商業業務業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務花費 |
|
|
|
|
|
十八、救助同一地撥出 |
|
|
|
|
|
十七、自然是的資源大海氣候等其他支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房保證性支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
二十二、糧油加工材料物資產出教育支出 |
|
|
|
|
|
二五一、傷害生物防治及應急方案管控費用 |
|
|
|
|
|
二12、的撥出 |
|
|
|
上年薪水累計 |
3907.31 |
當年度費用總計 |
3907.31 |
3907.31 |
|
月初國庫審批結轉和盈余 |
|
月底財政預算捐款結轉和余額 |
|
|
|
一、通常情況公用設施概預算財政資金付款 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性投資基金不需要預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3907.31 |
總金額 |
3907.31 |
3907.31 |
|
2019第四季度尋常服務性竣工決算財政性付款收支竣工決算表
基層單位:W
活動 |
合計數 |
根本教育支出 |
活動性支出 |
|||
實用功能總類 考試科目項目編碼 |
題目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場切實保障和找工作費用支出 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業機關單位機關單位離退職 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業心機關單位職業的年金激費費用支出 |
164.30 |
164.30 |
|
210 |
|
|
干凈衛生建康支出費用 |
3599.24 |
3370.80 |
228.44 |
210 |
03 |
|
面層診療環境衛生組織 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
03 |
01 |
大都市社區網站衛生情況單位 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生管理 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
04 |
08 |
總體公眾健康功能 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
11 |
|
行政管理事業性部門治療 |
76.71 |
76.71 |
|
210 |
11 |
02 |
人事企機關單位整形 |
76.71 |
76.71 |
|
221 |
|
|
居住房保障機制經費支出 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革結余 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
143.77 |
143.77 |
|
累計數 |
3907.31 |
3678.87 |
228.44 |
2019本年通常情況下共同預結算的時候財政預算付款首要性支出結算的時候表
組織:萬元左右
投資項目 |
加總 |
人員管理勞務費 |
共用經費預算 |
||
成本類型 課程簡碼 |
管理費用種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資特權總支出 |
3532.91 |
3532.91 |
|
301 |
01 |
通常底薪 |
480.92 |
480.92 |
|
301 |
02 |
津貼國家補貼國家補貼 |
113.36 |
113.36 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼政策費 |
104.03 |
104.03 |
|
301 |
07 |
工作績效薪資 |
1918.04 |
1918.04 |
|
301 |
08 |
政府部門人事標準大多頤養人身險付款 |
|
|
|
301 |
09 |
職業分析年金手機繳費 |
164.30 |
164.30 |
|
301 |
10 |
干部職工一般醫疔商業險付款 |
76.71 |
76.71 |
|
301 |
11 |
因公員醫療管理補貼費繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
一些當今社會得到保障手機繳費 |
20.54 |
20.54 |
|
301 |
13 |
個人住房社保公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外月福利待遇微信付出 |
511.24 |
511.24 |
|
302 |
|
產品和保障其他支出 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能食材費 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動租車運動運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的交行價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
一些貨物和服務培訓花費 |
|
|
|
303 |
|
對私人和家居的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編現代農業制作政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對個和中國家庭的補貼金 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓生產設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用機新購 |
|
|
|
310 |
07 |
問題網絡上及PC軟件租賃費創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛使用租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
許多交通線公共交通工具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和櫥窗陳列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿凈資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資產管理性費用 |
|
|
|
累計 |
3678.87 |
3532.91 |
145.96 |
2019半年度基本上公用設施概預算財政預算審批“三公”費用及企事業單位加載費用開支預算表
的單位:余萬元
般公開決算財政部門捐款“三公”接待費 |
危險機關運轉 事業費部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動車輛使用折舊費及運營費 |
公務接待客人接待客人費 |
|||||||||
小計 |
公務活動租車 新購費 |
公務活動公務車 操作費 |
||||||||||
成本預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年終縣政府性股權基金工程預算財政局補貼款其他支出預算表
廠家:萬元左右
工程 |
總計 |
差不多收入支出 |
大型項目性支出 |
|||
功能表等級分類 管理費用打碼 |
考試科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度資本流動負債時候表 |
||||
|
|
金額才企事業單位:萬美元 |
||
|
數量 |
顏值 |
||
期初數 |
年尾數 |
本年數 |
年底數 |
|
一、資金累計 |
—— |
—— |
8336.74 |
8776.54 |
(一)流動性債務 |
—— |
—— |
3163.98 |
3454.66 |
(二)放置基金 |
—— |
—— |
4193.41 |
4566.65 |
其中:1.房屋(平方米) |
9367.97 |
9367.97 |
2514.28 |
2514.28 |
𝐆 2.基礎設備(臺/套/輛) |
778 |
804 |
686.69 |
709.13 |
♍ 其中的:(1)貨車(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🧔 普遍公務活動車輛 |
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ꩲ 監察值崗車輛 |
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🗹 持種行業技術性小二租車 |
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✤ 的私家車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
490 |
353 |
958.48 |
1296.84 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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189.60 |
🔥 4.許多固定不變債務 |
—— |
—— |
33.96 |
46.40 |
🎃 減:累加計提折舊及減值準備好 |
—— |
—— |
1203.32 |
1428.26 |
(三)長期性股份投入資金 |
—— |
—— |
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(四)長遠公司債投資人 |
—— |
—— |
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(五)搭建網過程中 |
—— |
—— |
2126.00 |
2126.00 |
(六)神圣資金 |
—— |
—— |
61.49 |
71.19 |
♐ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
4.83 |
13.62 |
(七)另外股權 |
—— |
—— |
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二、負債率累計 |
—— |
—— |
853.72 |
1177.43 |
三、凈房產總計 |
—— |
—— |
7483.02 |
7599.11 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮社區居委會衛生間服務管理重點2019年度決算情況說明
一、關與上海市松江區車墩鎮社群公共衛生功能管理中心2019年中薪資收支部門預算基本問題詳細說明
꧙上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
二、管于上海市松江區車墩鎮小區干凈衛生服務的基地2019月度凈收入部門預算狀態講解
上年ꦦ收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。
三、并于上海市松江區車墩鎮社區服務機構安全服務機構2019季度費用支出 竣工決算事情說明
本年度🔜支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。
四、更多上海市松江區車墩鎮社群衛生防疫服務的學校2019一年度財政資金補貼款使收入收支基本情況發生詳細說明
🍃上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
五、關與上海市松江區車墩鎮街道社區安全衛生功能心中2019季度基本上公開費用財務撥付收入支出結算的時候現狀說
(一)常見共公工程預算財政局審批收入支出竣工決算總體經濟情形
🅺上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
(二)一般來說服務性費用國庫付款總支出部門預算結構特征狀況
🐎上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。
(三)一樣公共性概算財政性補貼款花費結算的時候具有進展情況
🦂上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:
1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:
(1) “表層整形安全衛生培訓機構”2487.16百萬元,當中:
🥀“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。
(2) “公共性環保”1035.37百萬元,但其中:
൲“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
六、介紹上海市松江區車墩鎮平臺公共衛生服務項目基地2019一年度平常公益性預算國庫撥付基本性費用預算現象說明怎么寫
🐻上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。
七、觀于上海市松江區車墩鎮特別環保安全服務平臺2019全年度一樣公用項目預算財政支出費用捐款“三公”資金支出費用部門預算條件反映
(一)“三公”經費費用支出 財政廳捐款費用支出 部門預算整體來說時候說明怎么寫。
ꦇ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。
(二)“三公”資金投入財政資金撥付結余預算實際的具體情況講解。
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、光于上海市松江區車墩鎮平臺衛生情況服務管理管理中心2019年度目標區政府性投資基金費用預算財政資金付款撥出竣工決算情形闡明
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有制投資生產經營財政廳預算財政廳撥付現象表示
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、其余首要作用的實際情況詳細說明
(一)行政機關運作勞務費花費情況發生
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。
(二)政府性進貨費用支出 前提
🅘上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)汽車、自建房層次性擠占前提
1、行駛
(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考核工作情況下
🍬上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。
第四部分 名詞解釋
💫一、不需要資金性補貼款營收:指相關部門團隊年初度從本級不需要資金性團隊有的不需要資金性補貼款,還包括正常公共信息費用不需要資金性補貼款和相關部門性投資基金費用不需要資金性補貼款。
ꦿ二、教育事業政府部門個人個人盈利:指教育事業政府部門政府部門開設專業的業務部工作和其輔助制作工作具有的個人個人盈利。重要是:醫療保健個人個人盈利個人個人盈利等。
ඣ三、自主運作收錄來源:指創業單位名稱在專業化保險業務話動和其氧化硅話動后推進非自立選擇自主運作話動具有的收錄來源。重點是。
🎶四、其余薪水來源:指公司的達成的除“財政部門審批薪水來源”、“教育事業薪水來源”、“運作薪水來源”等意外的薪水來源。一般是:
五、年終結轉和盈余:意指上一年度無法做好、結轉到年初按有關系要求仍在使用的的資金量。
♌六、歲末結轉和盈余:指當財政本年度目標度或原先財政本年度目標估算配備、因直接要求形成發展無法按原策劃推行,需延緩到已后財政本年度目標按相關聯規則重新施用的資產。
七、大多收入性支出:指方為維護組織機構平常高速運行、完整平時操作責任而情況的一項收入性支出。
🎐八、建設項目教育經費費用支出 :指企業單位為完工任務的行政處做工作重任或企業經濟發展任務,在常見教育經費費用支出 囿于發生了的四項教育經費費用支出 。
ꩵ九、開其他支出費用:指事業政府部門在專業技術項目內容及捕助項目內容模版開展業務非自己會計核算開項目內容發現的其他支出費用。
🍎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
☂五一、市直機關便用接待費其他開支:指行政訴訟行業和基準因公員法監管的事業性行業便用普通公供設施成本預算財政資金捐款分配的常規其他開支中的日常性公供接待費其他開支其他開支。