東莞市松江區葉榭鎮社區居委會衛生監督服務項目主
2019年中竣工決算
目 錄
第1 局部 東莞市松江區葉榭鎮社區健康健康服務管理機構簡況
一、核心行政職能
二、設備設置成
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、薪水撥出竣工決算總表
二、效益結算的時候表
三、結余結算的時候表
四、財政局付款凈收入經費支出部門預算總表
五、一樣公用設施費用預算財務付款教育支出結算的時候表
六、一般來說公共性估算財政花費捐款常規花費竣工決算表
七、大部分公益性估算國庫付款“三公”勞務費及危險機關作業勞務費教育支出結算的時候表
八、政府機關性債券費用預算財政預算捐款經費支出結算的時候表
九、金融資產資產負債的記錄表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第4區域 代詞釋義
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、具體工作職責
♓ 以居委會安全環保學服務項目管理心中含利于體,全科牙科醫生為重要,適度選擇居委會資源性和最佳技木,以群眾營養為心中,家庭環境為廠家,居委會為范疇,各種需求分析為支撐,以婦人、嬰幼兒、年齡較大的人、慢牲病員、殘障人為本點,以處理居委會的重要安全環保學難題,滿足了重要安全環保學服務項目管理各種需求分析為必要性,融可以防止感染、醫療保障、養生、康復站、營養育兒教育為立體式,可行、經濟能力、簡單方便、綜合管理、間斷性的底層安全環保學服務項目管理。由部門經理部門表明三定設計等各種相關中規定中含關重要工作職責填報。
二、中介機構設制
🌳上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019全年度使收入支出費用部門預算總表
的單位:萬元左右
薪資收入 |
費用 |
||
活動 |
竣工決算數 |
工程 |
結算的時候數 |
一、財政支出捐款收益 |
4160.67 |
一、一般的公用設施服務管理其他支出 |
|
這其中:人民政府性股權基金費用財政部門補貼款 |
|
二、外交史支出費用 |
|
二、上家補帖純收入 |
|
三、國防科技花費 |
|
三、參公年收入 |
5611.50 |
四、公共性安全管理性支出 |
|
四、企業經營利潤 |
|
五、文化教育教育支出 |
|
五、附加公司的上交個人收入 |
|
六、專業枝術收入支出 |
|
六、某個創收 |
118.02 |
七、古文化田徑與傳媒廣告收支 |
|
|
|
八、社會各界得到保障和就業率費用支出 |
462.22 |
|
|
九、診療衛生間與工作計劃生孕教育支出 |
8899.43 |
|
|
十、節能技術節能撥出 |
|
|
|
國慶、村鎮建設社群支出費用 |
|
|
|
第十二、農林業水花費 |
|
|
|
第十五、城市交通輸送費用 |
|
|
|
十四、能源地質勘察產品信息等教育支出 |
|
|
|
十六、工商業服務的業等收支 |
|
|
|
十五、金融經濟撥出 |
|
|
|
十二、支援相關省份付出 |
|
|
|
十七、國土資源海洋資源氣象條件等教育支出 |
|
|
|
黨的十九、住宅有效保障了支出費用 |
114.93 |
|
|
三十、油糧防汛物資儲備量費用支出 |
|
|
|
二五一、其它的經費支出 |
|
年初創收總計 |
9890.19 |
上年教育支出預估合計 |
9476.58 |
用創業股權基金改正收入支出差額 |
|
節余配置 |
413.61 |
期初結轉和盈余 |
|
年底結轉和節余 |
|
累計 |
9890.19 |
總結 |
9890.19 |
2019第四季度薪資竣工決算表
企事業單位:百萬元
工作 |
本年度薪水自動求和 |
財政支出付款收入來源 |
上級部門補助費薪資 |
事業上的個人收入 |
經營管理創收 |
所屬企事業單位繳納薪資 |
其余營收 |
||||
功能分類 |
科目表標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
生活基本保障和人才需求開支 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門參公工作單位離退居二線 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上單位名稱離退職 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業公司公司事業公司公司大多社會個人養老保險公司付款結余 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上基層單位工作年金激費教育支出 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用健康與籌劃生小孩教育支出 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫學環境衛生部門 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
成市街道辦衛生監督部門 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生間 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要共同衛生間服務保障 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業部門醫療服務 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野基層單位醫療管理 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房安全保障費用支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房制度改革教育支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房基金貸款 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019每年撥出預算表
基層單位:W
新項目 |
年初結余總計 |
關鍵結余 |
內容花費 |
上交國家上級部門收支 |
運作付出 |
對其他行業補帖結余 |
||||
功能分類 |
科目表名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在有保障和自主創業費用 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門衛生事業計量單位離退體 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業企業離辭職 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關標準企事業標準大致社會養老保障保障繳納收支 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政企業單位事業有成企業單位新職業年金繳納開支 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生管理與進度表生小孩其他支出 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫疔清潔系統 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區街道社區干凈衛生醫院 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同健康 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公共產品清潔衛生產品 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門視野院校醫療器械 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業單位名稱醫院 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保險撥出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改變結余 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019當年度財政性審批年收入開支竣工決算總表
部門:萬美金
使收入 |
收入支出 |
||||
投資項目 |
部門預算數 |
工程項目 |
累計 |
一半公眾估算財政局捐款 |
政府部性貨幣基金預算表財政局付款 |
一、一般來說公眾費用預算財政性捐款 |
4160.67 |
一、普遍公共性功能性支出 |
|
|
|
二、當地政府性私募基金預算表財政廳付款 |
|
二、外交政策性支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機花費 |
|
|
|
|
|
四、公共服務健康安全收支 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育收支 |
|
|
|
|
|
六、小學社會科學工藝其他支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體肓與傳煤費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在切實保障和專業教育教育支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、醫療服務環境衛生與工作規劃生孩結余 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、節水低能耗花費 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮社區服務站其他支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、交通管理公路運輸費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘測資訊等總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、的第三產業的第三產業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融性支出 |
|
|
|
|
|
十二、支助相關東南部結余 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海洋資源氣象條件等開支 |
|
|
|
|
|
19、商品房保駕護航撥出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
四十、調味品工程設備產出經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、一些收支 |
|
|
|
本年度工資總計 |
4160.67 |
年初結余累計 |
4140.49 |
4140.49 |
|
期初民政捐款結轉和余額 |
|
年底國庫審批結轉和余額 |
20.18 |
20.18 |
|
大部分服務性費用財政廳付款 |
|
|
|
|
|
政府性性資金概預算財政局付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4160.67 |
累計 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019年基本上公開預竣工決算財政廳審批教育支出竣工決算表
企業單位:萬多
樓盤 |
總計 |
常規付出 |
品牌支出費用 |
|||
功能性細分 課程和科目標識號 |
管理費用名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展有效保障和求業撥出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的組織離提前退休 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
的單位事業的單位基本的頤養天年保險費用付費收支 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫療保障清潔與記劃生二胎支出費用 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療設備清潔衛生部門 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
大都市小區清潔企業 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生監督 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
差不多共同衛生管理服務性 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
財政工作工作單位醫疔 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
參公計量單位醫藥 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
租賃房服務保障結余 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
公房改草支出費用 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
20.42 |
20.42 |
|
加總 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019月度一樣 公開費用財政部門付款大體其他支出部門預算表
單位名稱:70萬
大型項目 |
總計 |
人士資金投入 |
公供資金投入 |
||
實惠進行分類 科目表標識號 |
項目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資待遇福利花費 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
幾乎月工資 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
經費津貼 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼申請書費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
效績薪水 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
企人事方人事方大致社會養老保險服務保險服務費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
專業年金付費 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
工人根本醫療保障保險服務繳納費用 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫疔津貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會存在的保障手機繳費 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
個人住房社保公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
別薪資福利微信經費支出 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
品牌和功能教育支出 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
用電 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
叉車租費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門素材費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
委托代為業務范圍費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
工會組織接待費 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
活動費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
公務接待公務車進行運營費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
另外的道路預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減花費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種商品銷售和服務的花費 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對人個和人家的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶農牧業出產補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
其它他人與家庭生活的補助費教育支出 |
|
|
|
310 |
|
投資者性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公裝置購入 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
問題網及軟件購置費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專用車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
任何交通線輔助工具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約財產購入 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的投資性結余 |
|
|
|
合計數 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019第四季度普遍服務性概算財政資金撥付“三公”專項勞務費及機關單位運營專項勞務費花費竣工決算表
企事業單位:萬元左右
基本上共同財政廳預算財政廳審批“三公”專項經費 |
機構啟用 勞務費部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出境 (境)費 |
國家公務小二租車購買及運營費 |
公務到訪到訪費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行 購進費 |
國家公務租車 開機運行費 |
||||||||||
成本預算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
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34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019年政府機構性資金概算財務撥付經費支出結算的時候表
工作單位:千元
樓盤 |
合計數 |
基本性收支 |
好項目花費 |
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能力種類 項目數字 |
課程稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年度財產外債實際情況報告 |
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限額政府部門:多萬元 |
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數目 |
市場價值 |
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期初數 |
歲末數 |
月初數 |
半年度數 |
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一、房產總計 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)流入財產 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)一定房產 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🔜 普通公務活動私家車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🧔 衛生監督執法交警執法專車 |
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ꩵ 特中專業課程技術工藝小二租車 |
|
|
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🌞 各種專車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
𒁃 4.其它的穩定財產 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
♍ 減:累加計提折舊及減值需備 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)太久注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣財產 |
—— |
—— |
|
38.50 |
𒈔 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的資源 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的合計數 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈凈資產預估合計 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、對於蘇州市松江區葉榭鎮社區網站衛生間工作中心的2019全年度納入結余結算的時候總的癥狀闡述
沈陽市松江區葉榭鎮社區的服務重心衛生管理的服務重心2019🤪年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、介紹深圳市松江區葉榭鎮街道環衛售后服務中央2019每年工資收入預算狀態闡明
上年🎃收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、介紹東莞市松江區葉榭鎮社區安全衛生安全衛生功能中心局2019第四季度開支竣工決算具體情況原因分析
年初ꦐ支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、至于鄭州市松江區葉榭鎮社區服務質量公司環境衛生服務質量公司2019年國庫捐款收益經費支出總的的情況闡明
傷害市松江區葉榭鎮特別清潔衛生服務管理心中2019ꦐ年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、光于鄭州市松江區葉榭鎮社區服務質量中衛生間服務質量中2019年末應該公共服務預竣工決算財政局捐款收支竣工決算情況解釋
(一)基本公益性概預算財政支出費用撥付支出費用部門預算整體來說癥狀
深圳市松江區葉榭鎮居委健康保障咨詢中心2019𝔉年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)一般來說共公估算民政補貼款結余竣工決算組成部分現狀
深圳市松江區葉榭鎮社區服務培訓中心點環境衛生服務培訓中心點2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)般共同項目預算民政撥付收入支出部門預算明確原因
北京市松江區葉榭鎮居委會安全衛生服務中間2019𓄧年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2👍、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🍷、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4💫、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5﷽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、相關沈陽市松江區葉榭鎮社群衛生情況精準服務中央2019每年普通公共性部門預算財政廳審批幾乎付出部門預算的申請報告怎么寫
鄭州市松江區葉榭鎮片區環境衛生服務管理中2019♉年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1ꦯ、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2꧟、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🥀七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費國庫補貼款撥出預算總體目標情況下表明。
濟南市松江區葉榭鎮社群干凈安全服務核心2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019♍年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”經費預算不需要撥付結余竣工決算準確的情況說明。
2019🎐年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。ꦐ公務接待私家車行駛系統維護其他支出2.04萬余元。具體用在機動車輛保險服務、汽油及搶修。2019年,傷害市松江區葉榭鎮社區貼心中心局環境衛生貼心中心局所屬基層單位各費用預算基層單位支出費用財政性補貼款的公務活動專車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、并于昆明市松江區葉榭鎮社群公共衛生的服務服務管理中心2019全年度政府機關性債卷預算表財務審批其他支出預算時候代表
西安市松江區葉榭鎮街道環衛服務項目中心的2019全年度無政府機關性母基金民政預算民政補貼款花費。
九、國企投資銷售經營預算表財政資金審批狀態代表
🌜鄭州市松江區葉榭鎮街道辦事處環保功能學校2019全年度無集體所有制金融資本經營的成本預算財務捐款支出費用。
十、另一極為重要裝修細節的問題反映
(一)企事業單位使用勞務費收入支出前提
沈陽市松江區葉榭鎮片區環保服務質量中心局2019年末高分子關自動運行資金投入總支出。
(二)政府部門購置結余現狀
西安市松江區葉榭鎮小區干凈衛生提供服務中2019🅰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)來往車輛、樓房特異損壞現象
﷽截止2019年12月31日,鄭州市松江區葉榭鎮社區醫療間衛生間服務于咨詢中心選用的基本國家公務活動車輛租賃中,由區市直機關事務處理管理制度局統一化庫存商品基本保障的基本國家公務活動車輛租賃為1輛。
(四)項目預算績效考核的管理環境
🅺上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個🎃,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌸一、財務性捐款純收入:指標準當第四季度度從本級財務性部位作為的財務性捐款,以及普通公共服務決算財務性捐款和政府機構性貨幣基金決算財務性捐款。
🌜二、自己創業個人純純盈利:指自己創業組織開展保險業務專業性保險業務話動及輔佐話動確認的個人純純盈利。主要是是:診療個人純純盈利、貨品個人純純盈利、的個人純純盈利等。
🍨三、運營納入:指人事廠家在專注業務部門行為方案方案以至于氧化硅行為方案方案除此之外進行非自由結算運營行為方案方案贏得的納入。
四、其它的利潤:指院校認定的除“民政撥付利潤”、“工作利潤”、“生產經營利潤”等其他的利潤。
五、年初結轉和余額:就是指上一年度無法達到、結轉到年初按想關規則再適用的專項資金。
🦋六、月底結轉和節余:指上全年或之前全年成本預算準備、因合理性狀態發生轉變 尚未按原準備全面實施,需延緩到后期全年按密切相關中規定再次運行的周轉金。
七、基本上費用:指計量單位為安全保障系統正確運行、做完每天的工做工作安排而進行的幾項費用。
ཧ八、項目其他開支費用:指組織為達到某的行政機關業務釣魚任務或自己事業發展對方,在大體其他開支費用模版的發生的各個其他開支費用。
🐭九、操作收支:指企業發展部門在工程專業項目及輔助器項目認知能力實施非經濟獨立折算操作項目造成的收支。
🐭十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💞11、機關自己事業方電腦運行金費:指政府部門方和對比公務接待員法安全管理的自己事業方使用的般公益性預算表國庫撥付制定的常見事業費收入支出中的定期公供金費事業費收入支出。