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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 披露時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區洞涇鎮特別衛生監督工作核心

2018當年度部們部門預算

 

 

 


目  錄

 

最要素 濟南市松江區洞涇鎮街道社區干凈售后服務中簡況

一、首要崗位職責

二、個部門部門預算公司購成

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、盈利總支出結算的時候總表

二、工資收入結算的時候表

三、結余預算表

四、財政廳捐款納入其他支出部門預算總表

五、一半公益性民政預算民政補貼款費用結算的時候表

六、般共同費用財政資金補貼款基本上花費部門預算表

七、一半服務性預部門預算財政預算撥付“三公”預備費及工商登記開機運行預備費花費部門預算表

八、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算國庫撥付教育支出預算表

九、股權過負債的事情表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第三有些 名稱詮釋

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要是主要職責

💦上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、監管部門預算組織產生

據所述主要職責,🎶上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
𒁃第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年終薪資收入費用支出 部門預算總表

院校:萬的大寫

凈收入

費用支出

投資項目

結算的時候數

投資項目

結算的時候數

一、不需要捐款年收入

2887.88

一、一般的公益性業務撥出

0

  當中:市政府性資金費用國庫補貼款

0

二、外交活動花費

0

二、上一級補帖薪水

20.55

三、航空航天撥出

0

三、參公使收入

3361.77

四、公益性安全保障總支出

0

四、銷售收錄

0

五、教肓費用

6.22

五、其他部門上交國家薪資收入

0

六、完美方法收支

0

六、另一純收入

350.49

七、企業文化體育文化與文化經費支出

0

 

 

八、發展保障機制和找工作經費支出

377.03

 

 

九、診療健康與預計生孩總支出

5848.66

 

 

十、能效節能減排經費支出

0

 

 

十一月、城市社區服務站性支出

0

 

 

十三、畜牧業水支出費用

0

 

 

十四、公路網運輸物流撥出

0

 

 

十四、資原探礦企業信息等其他支出

0

 

 

第十六、商家服務性業等花費

0

 

 

第十五、財務經費支出

0

 

 

十六、幫扶另一地域開支

0

 

 

18、國土資源浮游生物天氣等結余

0

 

 

第十九、住宅房有保障總支出

91.42

 

 

2、調味品材料物資貯備性支出

0

 

 

二五一、的費用

0

本年度收益預估合計

6620.69

上年撥出加總

6323.33

用教育事業貨幣基金掩蓋收入支出差額

0

節余合理安排

306.49

年末結轉和盈余

22

年底結轉和盈余

12.87

合計

6642.69

累計

6642.69


2018年年收入部門預算表

政府部門:萬的大寫

業務

本年度使收入累計數

財政部門捐款效益

上一級補助款收錄

事業發展薪資收入

生產經營工資

其他基層單位上交國家工資收入

其它凈收入

功能分類
科目編碼

題目各稱

預估合計

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

基礎教育費用支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

訪學及培訓班

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

培訓學習收入支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

的社會安全保障和就業機會性支出

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

財政事業有成廠家離養老金

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

人事的單位離退居二線

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

機關企業單位事業企業單位關鍵養老金行業保險行業手機繳費其他支出★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

市直機關衛生事業行業事業年金網上繳費總支出★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫療設備安全衛生與設計懷孕總支出

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

基層員工醫疔安全組織機構

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

城市地區居委會環衛組織

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

某個基本醫治衛生監督貸款機構性支出

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

共公食品衛生

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  總體公開衛生學的服務

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政管理企業標準醫用

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

人事組織醫療服務

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

個人住房基本保障其他支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

自建房改變收入支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

商品房公積金貸款

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018年度目標性支出部門預算表

公司:萬是

好項目

年初性支出預估合計

大體費用支出

項目流程撥出

上交上家費用支出

銷售經營費用

對其他方補助款總支出

功能分類
科目編碼

管理費用名稱

合計數

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

教育輔導支出費用

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

進修生及培訓課

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

培訓教育費用

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

社會中服務和學生就業付出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

政府部門參公公司的離養老

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

事業有成公司的離退體

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

國家機關事業上行業通常給養老穩妥交費費用支出 ★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

企視野企事編視野企事編工作年金網上繳費經費支出★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

整形衛生間與工作計劃二孩經費支出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

面層醫遼干凈衛生裝置

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

大都市社區居委會環衛部門

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

許多農村基層醫疔健康單位教育支出

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

公共性衛生防疫

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  最基本公開安全衛生提供服務

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政部門事業企業單位醫藥

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

行業院校醫遼

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

住宅服務收入支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

住宅改變花費

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

租賃房社保公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018年終國庫付款營收收支竣工決算總表

廠家:百萬元

使收入

結余

項目流程

竣工決算數

的項目

加總

一樣 公開估算國庫審批

當地政府性新基金成本預算民政捐款

一、基本上公開費用財政局付款

2887.88 

一、大部分服務培訓性服務培訓結余

 

 

 

二、區政府性投資基金成本預算財政性補貼款

0 

二、外交史開支

 

 

 

 

 

三、國防科技收入支出

 

 

 

 

 

四、公眾安全的其他支出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育教育支出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、科學研究系統費用支出

 

 

 

 

 

七、企業文化體育乒乓球與新傳媒經費支出

 

 

 

 

 

八、社會上保障措施和就業問題其他支出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫院環境衛生與行動計劃懷孕費用

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、節能節能教育支出

 

 

 

 

 

五一、新農村社區服務中心教育支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水收入支出

 

 

 

 

 

十四、出行運載性支出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘測個人信息等費用

 

 

 

 

 

15、房地產業提供夜場服務等其他支出

 

 

 

 

 

16、財經費用支出

 

 

 

 

 

十八、支助其他的沿海地區開支

 

 

 

 

 

18、國土局海洋環境天氣等其他支出

 

 

 

 

 

19、往房有保障經費支出

1.73 

1.73 

 

 

 

四十、糧油加工工程材料收儲費用支出

 

 

 

 

 

二11、其它收入支出

 

 

 

上年收益累計數

2887.88 

上年收入支出合計數

2887.88 

2887.88 

 

本年財政支出付款結轉和余額

 

年尾財政預算補貼款結轉和盈余

 

 

 

      普遍通用預算表財政廳付款

 

 

 

 

 

      中央政府性私募基金成本預算不需要撥付

 

 

 

 

 

總共

2887.88 

共計

 2887.88

2887.88 

 

 


2018全年一般來說公開財政資金預算財政資金付款經費支出結算的時候表

機構:萬

大型項目

加總

核心花費

工程項目費用支出

工作等級分類

專業科目編號

科目表名稱大全

205

 

 

學校結余

6.22 

0 

6.22

205

08

 

陪訓及陪訓

6.22 

0 

6.22

205

08

03

培養費用

6.22 

0 

6.22

208

 

 

社會上安全保障和就業率撥出

8.16

8.16

0

208

05 

 

人事部門教育事業標準離離休

8.16

8.16

0

208

05

02

參公企業單位離退休年齡

1.22

1.22

0

208

05

 05

危險機關事業心計量單位大致給養老商業保險交款開支★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

機關政府部門事業發展政府部門專職年金交款教育支出★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫治衛生管理與計劃書生肓結余

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基礎醫治衛生防疫設備

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

旅游城市社區居委會衛生學系統

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

許多農村基層醫療保障衛生情況構造其他支出

4.09

0

4.09

210

04

 

共公健康

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  基本上公開衛生情況保障

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政處企事業公司醫療衛生

2.35

2.35

0

210

11

02

工作計量單位診療

2.35

2.35

0

211

 

 

公房基本保障費用支出

1.73 

1.73 

0

211

02

 

自建房改革方案收入支出

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

房間個人公積金

1.73 

1.73 

0

累計

2887.88

2444.05

443.83


2018財政部門年度通常情況下公共信息概算財政部門審批一般性支出竣工決算表

  企業單位:萬多

活動

加總

員工金費

公用設施資金

條件歸類

課程和科目識別碼

課程品牌

301

 

工薪福利微信開支

2170.78

2170.78

0

301

01

  大體月薪

298.69

298.69

0

301

02

  經費補貼標準

185.72

185.72

0

301

03

  年終獎金

0

0

0

301

06

  飯食補貼申請書費

117.64

117.64

0

301

07

  業績考核月工資

915.37

915.37

0

301

08

工商登記衛生事業標準核心養老服務保費用費

4.95

4.95

0

301

09

專業年金繳納

3.96

3.96

0

301

10

公司員工總體醫療保健穩妥交款

78.08

78.08

0

301

11

公務接待員醫療服務補貼費激費

0

0

0

301

12

各種社會上保險納費

8.77

8.77

0

301

13

居住房個人公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫用費

0

0

0

301

99

  某個薪水獎勵結余

555.87

555.87

0

302

 

商品信息和業務撥出

272.63

0

272.63

302

01

  辦公區費

0

0

0

302

02

  設計印刷費

11.17

0

11.17

302

03

  咨詢了解。費

0

0

0

302

04

  登記手續約

0

0

0

302

05

  電費

6.24

0

6.24

302

06

  水電費

66.16

0

66.16

302

07

  電力費

11.95

0

11.95

302

08

  采暖費

0

0

0

302

09

  業主管理方法費

149.21

0

149.21

302

11

  出差補貼

0

0

0

302

12

  因公出境(境)保險費用

0

0

0

302

13

  售后維修(護)費

0

0

0

302

14

  租用費

0

0

0

302

15

  會議觸屏費

0

0

0

302

16

  培訓課程費

0

0

0

302

17

  因公到訪費

0

0

0

302

18

  專用型文件費

0

0

0

302

24

  被裝租賃費費

0

0

0

302

25

  專屬生物燃料費

0

0

0

302

26

  勞務輸出費

0

0

0

302

27

  受托相關業務費

0

0

0

302

28

  公會專項經費

0

0

0

302

29

  發福利費

10.8

0

10.8

302

31

  因公出行用車行駛維護保養費

0

0

0

302

39

  任何道路收費

0

0

0

302

40

  稅金及額外資金

0

0

0

302

99

  別的的商品和保障開支

17.1

0

17.1

303

 

對個和家居的補貼金

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  退體費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  生活方式補貼政策

0

0

0

303

07

  醫遼費補助金

0

0

0

303

08

  資助金

0

0

0

303

09

  獎學金金

0.64

0.64

0

303

10

自己農林業制造貼補

0

0

0

303

99

  另外的自己的和家中的補貼費其他支出

0

0

0

310

 

資產性收支

0

0

0

310

02

  辦公場所裝置采購

0

0

0

310

03

  專用型設配租賃費

0

0

0

310

07

  新信息無線網絡及游戲新購游戲更新

0

0

0

310

13

  公務活動買車折舊費

0

0

0

310

19

  另外交通運輸用具添置

0

0

0

310

22

  無形中金融資產購置費

0

0

0

310

99

  另一個資產性經費支出

0

0

0

合計數

2444.05

2171.42

272.63

 


💟2018全年度通常情況公眾項目預算財政預算付款“三公”專項經費預算及企事業單位行駛專項經費預算性支出竣工決算表

計量單位:萬是

基本公共服務工程預算財政性撥付“三公”預備費

工商登記行駛

預備費結算的時候數

自動求和

因公回國

(境)費

公務接待租車折舊費及程序運行費

公務接代接代費

小計

因公出行用車

租賃費費

公務接待專用車

正常運作費

估算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

工程預算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018一年度以政府性投資基金項目預算財政廳捐款撥出部門預算表

的單位:萬塊

品牌

預估合計

總體開支

該項目花費

效果總類

科目表編碼查詢

科目表各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度房產外債癥狀表

 

 

資金部門:余萬元

 

總數

顏值

年終數

年初數

本年數

年底數

一、資金自動求和

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)流通資本

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)進行固定資金

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

🐻                          一樣國家公務小二租車

 0

 0

 0

 0

🐼                          辦案值崗車輛使用

 0

 0

0 

 0

🤡                          獨特的正規技能車輛租賃

 0

 0

 0

 0

🌟                          其它的車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

♏               4.其它的不變固定資產原值

——

——

 590.51

 703.62

꧅        減:累計額攤銷及減值備好

——

——

 0

 0

   (三)長年投資

——

——

 0

 0

   (四)在建網水利工程

——

——

 0

 0

   (五)隱約凈資產

——

——

 0

 0

🏅        減:累記攤銷

——

——

 0

 0

   (六)的基金

——

——

 0

 0

二、外債自動求和

——

——

 856.86

 753.89

三、凈凈資產合計數

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、對濟南市松江區洞涇鎮街道衛生間服務保障公司2018財政年度創收性支出竣工決算總體設計情況下介紹

沈陽市松江區洞涇鎮居委安全衛生業務管理中心2018𝕴年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、至于重慶市松江區洞涇鎮居委會健康服務培訓中心的2018半年度收入來源竣工決算情況說明書

本年度🌞收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、對於南京市松江區洞涇鎮社區產品中心點干凈衛生產品中心點2018每年其他支出部門預算現狀這說明

年初🐷支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、觀于廣州市松江區洞涇鎮特別衛生管理功能管理中心2018每年財政廳補貼款盈利開支總體性情形就說明

沈陽市松江區洞涇鎮片區干凈衛生服務管理平臺2018൩年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、相關重慶市松江區洞涇鎮平臺安全衛生服務基地2018當年度通常公共性概預算財政部門撥付花費竣工決算癥狀闡明

(一)普遍共公預部門預算財政性撥付費用部門預算環境承載力環境

西安市松江區洞涇鎮街道安全服務項目基地2018𓂃年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)普遍共同估算國庫付款性支出竣工決算結構設計現狀

天津市松江區洞涇鎮區域環保精準服務學校2018🌜年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)一半公用設施估算不需要撥付付出結算的時候具有癥狀

滬市松江區洞涇鎮街道辦安全衛生精準服務咨詢中心2018🥃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1ꦚ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2ꦛ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3ღ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4𓆉、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:職教職工的專職年金手機繳費收支。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5♓、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6♎、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7ജ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:工作人員的診療穩妥手機繳費總支出𓆏。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9ꦜ、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、并于深圳市松江區洞涇鎮街道干凈服務于重心2018第四季度差不多共同竣工決算財政廳補貼款差不多開支竣工決算具體請示報告怎么寫

東莞市松江區洞涇鎮區域健康功能主2018🅷年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1𝔍、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、光于佛山市市松江區洞涇鎮平臺衛生管理服務于主2018年終一般來說公用設施概預算財政預算付款“三公”金費經費支出結算的時候情況發生就說明

北京市松江區洞涇鎮平臺衛生間服務于中心局2018當年度無“三公”資金投入國庫補貼款結余。

八、就佛山市松江區洞涇鎮區域公共衛生保障中2018本年度政府機構性投資基金成本預算不需要付款結余部門預算情況發生這說明

西安市市松江區洞涇鎮社區居委會衛生管理功能中央2018年終無政府機構性母基金費用財政廳補貼款花費。

九、國企資源加盟預決算財政廳捐款事情原因分析

沈陽市松江區洞涇鎮小區環衛功能中心點2018全年度無國企資本操作概預算不需要補貼款教育支出。

十、的非常重要法定程序的實際情況表明

(一)行政單位啟用專項經費付出條件

蘇州市松江區洞涇鎮街道辦環保保障中心站2018當年度三聚氰胺樹脂關加載資金投入總支出。

(二)政府辦公室購置收入支出癥狀

沈陽市松江區洞涇鎮社區服務管理站衛生間服務管理公司2018🅰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018🍌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)汽車、房屋面積特殊的損壞條件

濟南市松江區洞涇鎮片區公共衛生服務于中2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算工作績效處理狀況

深圳市松江區洞涇鎮社區服務性站安全服務性中心局2018第四季度決算效績考評評價標準化維護工學院作開始狀態下面:本科室成立了下面決算效績考評評價標準化維護體系:昆明市松江區洞涇鎮居委環保作業中央決算效績考評評價標準化維護體系,成立了昆明市松江區洞涇鎮居委環保作業中央的決算效績考評評價標準化維護工學院作規則;全的時候效績考評評價標準化維護施工狀態:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

✃一、民政撥付收錄:指組織上年末從本級民政部贏得的民政撥付,具有般公共信息預決算民政撥付和區政府性新基金預決算民政撥付。

🍌二、行業心薪水:指行業心行業開設的專業業務量過程形式舉例說明幫助過程形式達成的薪水。主要的是:醫院薪水等。

🐓三、合作生產經營營收:指教育事業方在職業 服務營銷移動方案下列關于鋪助營銷移動方案后組織開展非獨特測算合作生產經營營銷移動方案選取的營收。

🦄四、別的收益:指的單位得到的除“財政廳付款收益”、“參公收益”、“運營收益”等除外的收益。首要是:盤盈收益等。

五、期初結轉和余額:意指上一年度還搞定、結轉到本年度按關干中規定立即食用的專項資金。

🌌六、年尾結轉和余額:指上季度或已前季度財政預算布置、因主觀性能力發生變動尚未按原設計推行,需網絡延時到后季度按關與要求立刻施用的經濟。

七、差不多費用:指方為保險中介機構正常的運行、搞定日常重任運轉重任而發生的的某項費用。

༺八、新項目總付出:指方為到位目的的財政工作上日常任務或企業成長 成長 目的,在大多總付出之中發生了的每一項總付出。

🅷九、銷售營業撥出:指衛生事業公司在正規專業營銷的游戲活動及輔助器營銷的游戲活動外開設非經濟獨立歸集銷售營業營銷的游戲活動發生的撥出。

🅘十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦦ十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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