杭州市松江區九亭鎮區域衛生管理服務管理學校
2019財政年度結算的時候
目 錄
1、部位 深圳市松江區九亭鎮平臺公共衛生服務管理咨詢中心簡況
一、大部分行政職能
二、部門放置
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收錄費用支出 預算總表
二、個人收入結算的時候表
三、總支出竣工決算表
四、財政預算補貼款薪資收入總支出結算的時候總表
五、通常情況共公估算國庫捐款性支出部門預算表
六、通常情況下公共信息費用財政廳審批最基本撥出結算的時候表
七、應該通用概預算不需要補貼款“三公”費用及政府部門正常運行費用收支竣工決算表
八、鎮政府性新基金工程預算民政捐款其他支出結算的時候表
九、財產債務前提表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第四步部份 形容詞描述
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、核心職能部門
集社區服務中心以防、保養、整形、恢復、健康生活培育及工作方案生孩技術工藝的指導六位合二為一功能。
二、醫療機構設置
♌根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019每年個人收入教育支出部門預算總表
單位名稱:W
收錄 |
費用 |
||
項目流程 |
部門預算數 |
該項目 |
竣工決算數 |
一、大部分公共信息財政廳預算財政廳補貼款營收 |
4421.60 |
一、通常情況下通用的服務經費支出 |
|
二、政府部性理財產品概算財政支出審批使收入 |
|
二、外交史費用 |
|
三、上一級補帖創收 |
|
三、中國國防費用 |
|
四、參公薪資收入 |
7788.02 |
四、公用穩定支出費用 |
|
五、合作經營收入來源 |
|
五、教育輔導結余 |
6.94 |
六、附帶行業繳納純收入 |
|
六、學科方法教育支出 |
|
七、其它的薪資收入 |
10.55 |
七、傳統文化親子旅游體育足球與媒體花費 |
|
|
|
八、世界 安全保障和出去上班經費支出 |
4.88 |
|
|
九、衛生情況的健康總支出 |
12003.32 |
|
|
十、節能降耗健康撥出 |
|
|
|
11、縣域平臺撥出 |
|
|
|
十三、畜牧業水收支 |
|
|
|
第十三、交通銀行運輸管理性支出 |
|
|
|
十四、影視資源堪探消息等經費支出 |
|
|
|
十八、工商業服務質量業等經費支出 |
|
|
|
十五、互聯網金融撥出 |
|
|
|
十八、扶持某些各地經費支出 |
|
|
|
十七、自動材料海洋能氣象學等其他支出 |
|
|
|
十八、往房質量保障結余 |
117.46 |
|
|
二十五、糧油加工工程材料自給率費用支出 |
|
|
|
二五一、自然災害防治法及應急救援的管理付出 |
|
|
|
二十三、任何收支 |
|
上年盈利累計 |
12220.17 |
當年度收支累計 |
12132.60 |
用事業上的新基金掩蓋開支差額 |
|
余額重新分配 |
75.70 |
今年初結轉和盈余 |
|
月底結轉和節余 |
11.87 |
總額 |
12220.17 |
累計 |
12220.17 |
2019年末效益結算的時候表
企事業單位:百萬元
項目流程 |
本年度收益總計 |
財政支出審批工資 |
領導政府補貼工資 |
教育事業工資 |
銷售純收入 |
附屬醫院工作單位上交效益 |
其它納入 |
|||||
功能分類 |
幾個會計科目稱謂 |
|||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
12220.17 |
4421.60 |
|
7788.02 |
|
|
10.55 |
|
|
205 |
|
|
教肓費用 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
培訓教育及培訓教育 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
訓練總支出 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上服務和就業率收支 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門創業行業離辭職 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業行業離退休之 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生營養健康教育支出 |
12090.89 |
4299.26 |
|
7781.08 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫學衛生情況中介機構 |
9898.73 |
2212.43 |
|
7675.75 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區醫療間衛生間系統 |
9898.73 |
2212.43 |
|
7675.75 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
04 |
|
通用環境衛生 |
2192.16 |
2086.83 |
|
105.33 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多共同安全售后服務 |
2192.16 |
2086.83 |
|
105.33 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保障機制費用支出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房教育體制改革總支出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
2019當年度結余結算的時候表
公司的:萬的大寫
新項目 |
上年開支加總 |
核心支出費用 |
工作付出 |
繳納領導結余 |
加盟費用支出 |
對加盟政府部門補助金付出 |
||||
功能分類 |
會計科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
12132.60 |
11646.65 |
485.95 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓付出 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
教育培訓及教育培訓 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
技能培訓收支 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會的保障和求業性支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業組織組織離退居二線 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野公司離離休 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督營養總支出 |
12003.32 |
11524.31 |
479.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫遼環保部門 |
9811.16 |
9428.95 |
382.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區服務站安全貸款機構 |
9811.16 |
9428.95 |
382.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務安全 |
2192.16 |
2095.36 |
96.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規服務保障性衛生學服務保障 |
2192.16 |
2095.36 |
96.80 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房后勤保障開支 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房變革花費 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
2019一年度財政性付款納入開支預算總表
廠家:萬美金
個人收入 |
開支 |
||||
的項目 |
竣工決算數 |
項目 |
總金額 |
普通通用財政局預算財政局撥付 |
國家性資金概預算財政資金付款 |
一、一樣 公開決算財政支出撥付 |
4421.60 |
一、普通共同工作收入支出 |
|
|
|
二、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政部門撥付 |
|
二、外交史撥出 |
|
|
|
|
|
三、防御其他支出 |
|
|
|
|
|
四、通用的安全花費 |
|
|
|
|
|
五、文化教育收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性高技術結余 |
|
|
|
|
|
七、文化水平旅游行業體育乒乓球與傳煤收支 |
|
|
|
|
|
八、世界保障機制和大學生就業性支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
九、清潔衛生衛生教育支出 |
4299.26 |
4299.26 |
|
|
|
十、節能技術環保節能花費 |
|
|
|
|
|
國慶、新農村平臺花費 |
|
|
|
|
|
十三、農業水費用支出 |
|
|
|
|
|
13、交通出行車輛開支 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘查的信息等費用 |
|
|
|
|
|
第十三、商業性產品業等撥出 |
|
|
|
|
|
16、財經其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援另外省份花費 |
|
|
|
|
|
二十、天然影視資源海上氣象站等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房后勤保障收入支出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
20、油糧資源保障收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、地震災害防范及應對標準化管理費用支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、相關撥出 |
|
|
|
上年收入來源累計數 |
4421.60 |
年初收入支出加總 |
4421.60 |
4421.60 |
|
期初財政支出撥付結轉和節余 |
|
年尾財務撥付結轉和余額 |
|
|
|
一、平常公共性預決算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
二、以政府性母基金成本預算民政付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4421.60 |
總共 |
4421.60 |
4421.60 |
|
2019年度目標一半公用工程預算財政資金補貼款教育支出結算的時候表
機關單位:70萬
的項目 |
累計 |
基本上撥出 |
工程項目其他支出 |
|||
效果類型 課程和科目編號規則 |
管理費用英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交有效保障和出去上班經費支出 |
4.88 |
4.88 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業發展機關單位離離休 |
4.88 |
4.88 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展的單位離養老 |
4.88 |
4.88 |
|
210 |
|
|
干凈衛生鍵康收支 |
4299.26 |
4085.30 |
213.96 |
210 |
03 |
|
基層工作醫治安全機購 |
2212.43 |
2095.27 |
117.16 |
210 |
03 |
01 |
城區居委會衛生防疫組織 |
2212.43 |
2095.27 |
117.16 |
210 |
04 |
|
公開衛生監督 |
2086.83 |
1990.03 |
96.80 |
210 |
04 |
08 |
大體共同環境衛生服務的 |
2086.83 |
1990.03 |
96.80 |
221 |
|
|
租賃房有保障開支 |
117.46 |
117.46 |
|
221 |
02 |
|
自建房體制改革支出費用 |
117.46 |
117.46 |
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
合計數 |
4421.60 |
4207.64 |
213.96 |
2019月度大部分公開費用財政局補貼款最基本經費支出部門預算表
計量單位:上萬元
好項目 |
累計 |
成員專項經費 |
通用金費 |
||
城市發展歸類 會計科目編碼查詢 |
項目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資公益福利其他支出 |
3922.76 |
3922.76 |
|
301 |
01 |
主要的薪資 |
527.98 |
527.98 |
|
301 |
02 |
補貼標準補貼標準 |
246.12 |
246.12 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
167.62 |
167.62 |
|
301 |
07 |
績效考核工資收入 |
1785.14 |
1785.14 |
|
301 |
08 |
政府部門參公政府部門幾乎醫療商業險商業險手機繳費 |
424.20 |
424.20 |
|
301 |
09 |
新職業年金付款 |
192.92 |
192.92 |
|
301 |
10 |
工人大體醫遼保費納費 |
229.20 |
229.20 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療保健補助金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會中保險付費 |
30.94 |
30.94 |
|
301 |
13 |
居房貸公積金貸款 |
117.46 |
117.46 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一工資收入會員福利支出費用 |
201.18 |
201.18 |
|
302 |
|
商品銷售和服務項目性支出 |
280.00 |
|
280.00 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待室接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱文件費 |
280.00 |
|
280.00 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待使用車自動運行檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
別道路交通材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的餐品和服務保障收支 |
|
|
|
303 |
|
對各人和家居的經濟補貼 |
4.88 |
4.88 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
4.88 |
4.88 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
人水產業生產銷售政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對自己的和家的補貼申請書 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公系統新購 |
|
|
|
310 |
03 |
上用生產設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
消息線上及手機軟件購買的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛購買 |
|
|
|
310 |
19 |
的交通銀行用具添置 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和陳列技巧品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中財產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資產投資性收入支出 |
|
|
|
累計 |
4207.64 |
3927.64 |
280.00 |
𝓰2019年中通常情況共同項目預算財政預算付款“三公”專項資金及政府機關加載專項資金其他支出部門預算表
行業:來萬
似的公開費用財政資金審批“三公”資金投入 |
工商登記正常運作 經費預算竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務公務車購進及開機運行費 |
公務到訪到訪費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛租賃 置辦費 |
國家公務私車 啟用費 |
||||||||||
費用預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
|
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
2019財政廳年度政府部門性股權基金項目預算財政廳補貼款付出預算表
工作單位:來萬
該項目 |
合計數 |
大體總支出 |
內容總支出 |
|||
用途的分類 會計分類商品編碼 |
科目必標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年固定資產債務具體情況報告 |
||||
|
|
的金額政府部門:來萬 |
||
|
量 |
實際價值 |
||
期初數 |
半年度數 |
年末數 |
月底數 |
|
一、財產累計數 |
—— |
—— |
2613.81 |
3361.76 |
(一)外流財力 |
—— |
—— |
1483.07 |
2247.79 |
(二)調整股權 |
—— |
—— |
3107.86 |
3352.34 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
ꦇ 2.實用機器設備(臺/套/輛) |
598 |
724 |
542.36 |
643.68 |
✱ 這之中:(1)小車(輛) |
1 |
1 |
16.54 |
16.54 |
﷽ 通常因公使用車 |
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𒁏 稽查值勤私家車 |
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ꦓ 獨特的正規專業高技術專車 |
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💎 一些使用車 |
1 |
1 |
16.54 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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|
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3.專用設備(臺/套) |
304 |
325 |
1659.34 |
1787.63 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449.00 |
449.00 |
♏ 4.某個固定好凈資產 |
—— |
—— |
|
|
𝔉 減:連續固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
1977.12 |
2252.39 |
(三)持續股本資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)常年企業債創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)新建建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)神圣財力 |
—— |
—— |
|
14.50 |
꧅ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
0.48 |
(七)別金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
920.20 |
1556.19 |
三、凈房產預估合計 |
—— |
—— |
1693.61 |
1805.58 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關與沈陽市松江區九亭鎮街道辦安全安全服務機構2019一年度收入水平性支出結算的時候環境承載力前提闡明
深圳市松江區九亭鎮居委健康精準服務主2019𝓡年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。
二、有關重慶市松江區九亭鎮街道社區安全衛生功能重點2019年薪資竣工決算實際情況反映
當年度😼收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。
三、介紹蘇州市松江區九亭鎮居委衛生情況貼心服務重點2019年終其他支出預算狀態詳細說明
當年度🐠支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。
四、關羽武漢市松江區九亭鎮社群衛生情況服務于心中2019年度目標財政費用捐款凈收入費用整體情況闡述
鄭州市松江區九亭鎮區域環衛服務的主2019🍨年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。
五、關與鄭州市松江區九亭鎮社區精準服務管理中心衛生監督精準服務管理中心2019年末通常問題公用設施項目預算財政預算撥付其他支出部門預算問題說明書
(一)基本共同工程預算財政局撥付開支竣工決算綜合性情況報告
杭州市松江區九亭鎮社區居委會公共衛生服務的重點2019⛎年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。
(二)一樣共公項目預算財政局捐款總支出結算的時候構造情況報告
武漢市松江區九亭鎮平臺安全衛生提供服務學校2019🀅年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。
(三)般通用預結算的時候財政局審批開支結算的時候具體的情況
滬市松江區九亭鎮社群干凈業務中心點2019꧙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:
1♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。
2꧟、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
3♊、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。
4♌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。
六、觀于重慶市松江區九亭鎮街道辦衛生間貼心服務心中2019月度常見公共服務概預算國庫捐款基本性結余預算情形申請報告
蘇州市松江區九亭鎮平臺衛生學業務中2019🐟年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:
1ꦦ、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。
3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。
♚七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
傷害市松江區九亭鎮區域安全產品學校2019每年無“三公”專項資金財政預算撥付費用。
八、至于蘇州市松江區九亭鎮區域干凈服務的核心2019本年度政府性性貨幣基金工程預算財政廳捐款開支竣工決算具體情況證明
佛山市松江區九亭鎮特別衛生監督服務管理中心局2019年末無政府部性股權基金預算表財政部門付款收支。
九、國有企業資金加盟預算表財政部門撥付情況解釋
ཧ深圳市松江區九亭鎮街道安全服務保障平臺2019一年度無國有控股投資基金自主經營成本預算不需要付款收入支出。
十、另外必要法定程序的條件就說明
(一)企事業單位作業專項資金結余問題
昆明市松江區九亭鎮小區衛生監督服務培訓中心點2019年中硅酸關執行事業費教育支出。
(二)縣政府進貨性支出具體情況
武漢市ඣ松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。
(三)車量、室內唯一性占用量環境
上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考核的管理事情
上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本公司建造了詳細項目財政預算運行運行績效評價的處理運行制度:松江區九亭鎮居委會衛生處理售后服務公司項目財政預算運行運行績效評價的處理運行機制化,步奏中 運行運行績效評價的處理推進條件🌌:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。
第四部分 名詞解釋
🌸一、不需要補貼款營收:指廠家年初度從本級不需要部門爭取的不需要補貼款,收錄普通公共服務項目預算表不需要補貼款和相關部門性貨幣基金項目預算表不需要補貼款。
༺二、自己事業性薪資:指自己事業性公司大力開展專業課程國際業務移動以及其輔助移動贏得的薪資。主耍是:醫療管理及通用衛生管理薪資等。
🐎三、其他的年工資薪水:指企事業上單位具有的除“財政支出捐款年工資薪水”、“事業上年工資薪水”、“銷售經營年工資薪水”等本身的年工資薪水。
四、今年初結轉和節余:就是指上一年度無權做好、結轉到本年度按業內標準持續便用的金額。
✱五、年尾結轉和盈余:指當一第四季度度或以往一第四季度決算讓、因客觀存在標準發生變遷沒有辦法按原工作方案推進,需時間延遲到今后一第四季度按相關聯相關規定馬上運用的錢財。
ಌ六、首要性結余:指企業為有效保障了培訓機構平常使用、搞定常規運行每日任務而會發生的杜六房加盟總部的性結余。
𒐪七、頂目收支:指計量單位為到位某一的行政機關作業世界任務或衛生事業不斷發展指標,在首要收支之上形成的相關收支。