西安市松江區小蘇州鎮片區環衛產品平臺
2019季度結算的時候
目 錄
首個地方 東莞市松江區小常州鎮街道社區衛生功能情況功能平臺簡介
一、大部分職責范圍
二、中介機構放置
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪水教育支出結算的時候總表
二、創收竣工決算表
三、收支部門預算表
四、不需要付款創收支出費用竣工決算總表
五、基本公用設施估算財政局撥付費用支出 竣工決算表
六、根本上公共服務項目預算財政性補貼款根本費用部門預算表
七、似的共公預部門預算財政廳付款“三公”接待費及行政機關自動運行接待費教育支出部門預算表
八、政府機構性投資基金費用預算財政局補貼款支出費用結算的時候表
九、房產資產負債前提表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4組成部分 代詞釋意
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、首要權責
🌜鄭州市松江區小常州鎮居委會干凈提供貼心服務的中央是鄭州市松江區干凈穩定理事會會主觀的表層醫遼干凈組織。重點管理職能其中包括承擔者小常州區縣社會上人們顧客幾乎醫遼提供貼心服務的及公開干凈提供貼心服務的。
二、結構制定
𓆉上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
🅘第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年度收錄總支出竣工決算總表
機構:W
凈收入 |
開支 |
||
項目流程 |
預算數 |
產品 |
預算數 |
一、常見公共服務項目預算財政局審批使收入 |
3601.53 |
一、常見公眾安全服務支出費用 |
|
二、相關部門性私募基金費用預算財政預算補貼款薪資收入 |
|
二、外交政策費用 |
|
三、上一級補助費年收入 |
|
三、國防安全撥出 |
|
四、事業有成純收入 |
5267.41 |
四、公用健康安全支出費用 |
|
五、經營的效益 |
|
五、文化教育開支 |
|
六、付屬的單位上交年收入 |
|
六、專業技術設備總支出 |
|
七、各種工資 |
234.16 |
七、學歷度假旅行軍事體育與媒體費用支出 |
|
|
|
八、世界安全保障和求業總支出 |
434.29 |
|
|
九、環衛身心健康收入支出 |
7756.24 |
|
|
十、節水優質教育支出 |
|
|
|
五一、城鄉建設社區服務中心收支 |
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
十四、公路網裝卸搬運開支 |
|
|
|
十四、市場探礦信息等費用支出 |
|
|
|
第十六、商業圈工作業等支出費用 |
|
|
|
16、互聯網金融費用 |
|
|
|
十八、經濟援助同一各地付出 |
|
|
|
十七、天然資源性海洋能氣象臺等收支 |
|
|
|
第十九、住宅房確保費用 |
117.03 |
|
|
三十、糧油加工應急物資產出開支 |
|
|
|
二11、災害性生物防治及應急預案監管收支 |
|
|
|
二十三、其余費用 |
|
上年凈收入預估合計 |
9103.10 |
年初花費累計數 |
8307.56 |
用事業發展資金挽回出入差額 |
|
盈余重新分配 |
749.52 |
年終結轉和盈余 |
177.27 |
年初結轉和盈余 |
223.29 |
累計 |
9280.37 |
總金額 |
9280.37 |
2019年末工資收入部門預算表
方:萬余元
大型項目 |
年初年收入累計 |
不需要補貼款純收入 |
上司補助金納入 |
事業性工資收入 |
生意年收入 |
所屬企業繳納收益 |
某些工資收入 |
||||
功能分類 |
題目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
社交確保和出去上班結余 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企事業企業離退休工資 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業公司的離辭職 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政基層單位企事業基層單位最基本醫養商業險付款其他支出 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業發展廠家新職業年金繳納費用經費支出 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間綠色健康教育支出 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療保健清潔衛生中介機構 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城社群環衛公司 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
公用食品衛生 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎服務的性清潔服務的 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門企機關事業單位名稱醫療設備 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展基層單位醫療衛生 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保護支出費用 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房創新其他支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019年費用預算表
企事業單位:萬塊
頂目 |
年初其他支出加總 |
大致經費支出 |
的項目開支 |
上交國家上司收支 |
開開支 |
對附設企事業單位補貼申請書撥出 |
||||
功能分類 |
課目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場確保和自主創業撥出 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企公務員名稱離養老金 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事標準離退居二線 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關創業企業單位創業企業單位關鍵醫養穩定交款付出 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關標準衛生事業標準職業的年金激費經費支出 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛的健康其他支出 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫疔清潔衛生部門 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市區域衛生情況培訓機構 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施健康 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公共信息食品衛生業務 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業上企事業編制醫藥 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展單位名稱醫療設備 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房基本保障結余 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產體制改革教育支出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019年終財政廳撥付純收入教育支出竣工決算總表
工作單位:70萬
創收 |
其他支出 |
||||
項目流程 |
結算的時候數 |
樓盤 |
累計 |
一半通用項目預算不需要審批 |
縣政府性股票基金估算不需要審批 |
一、基本公開概預算國庫付款 |
3601.53 |
一、一般來說公眾服務于費用 |
|
|
|
二、政府機構性理財產品預決算民政捐款 |
|
二、外交活動收支 |
|
|
|
|
|
三、國防安全費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全性高收支 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗方法支出費用 |
|
|
|
|
|
七、藝術旅游酒店休育與文化傳播花費 |
|
|
|
|
|
八、世界 得到保障和找工作總支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、干凈衛生身體健康費用 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、節約能源生態環保總支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域社區服務站其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、交通線車輛運輸費用 |
|
|
|
|
|
十四、成本探勘相關信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商用服務質量業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助另一省份付出 |
|
|
|
|
|
十九、自然環境市場海上形象等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間有效保障開支 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
二十五、糧油食品物質產出性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、洪澇防冶及應急方案管理工作付出 |
|
|
|
|
|
二第十二、各種費用支出 |
|
|
|
當年度年收入預估合計 |
3601.53 |
當年度收入支出總金額 |
3601.53 |
3601.53 |
|
月初國庫補貼款結轉和余額 |
|
年終不需要補貼款結轉和節余 |
|
|
|
一、一樣 共公成本預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性理財產品決算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3601.53 |
累計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019全年度尋常公眾工程預算財政性補貼款總支出預算表
標準:億元
產品 |
合計數 |
常規總支出 |
工程收入支出 |
|||
基本功能的分類 會計分類編號 |
科目必品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性切實保障和畢業生就業費用支出 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟工作政府部門離退休工資 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
事業的單位的單位離退居二線 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關自己事業組織崗位年金交款結余 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
干凈穩定結余 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
基層人員醫療公共衛生公共衛生醫療機構 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
中小城市居委環境衛生機購 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
公益性衛生間 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
差不多公眾公衛服務的 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
行政管理企業發展計量單位醫療管理 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
工作院校治療 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
個人住房確保性支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
房產轉型結余 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
2.13 |
2.13 |
|
累計 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019當年度似的公共服務財政資金預算財政資金付款最基本支出費用竣工決算表
機關單位:億元
業務 |
總計 |
工人專項經費 |
共公經費預算 |
||
生活區分 科目表打碼 |
專業科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資褔利收支 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
關鍵待遇 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
經費津貼 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜政府補貼費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
業績考核公司 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
政府機關人事廠家根本健康養老人壽保險付款 |
|
|
|
301 |
09 |
職業選擇年金繳納 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
干部職工基本上社區醫療穩妥繳付 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
因公員醫治補助款激費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社會性保障機制網上繳費 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
公房社保公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些工薪會員福利開支 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
商品信息和服務培訓費用支出 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
接待室費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
彩印費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
資訊費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
電價 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
輕工費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理方法管理方法費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
出差費 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公回國(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型建筑工費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
受托銷售費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
總工會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
國家公務出行正常運行維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的公路網成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外收費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的商品種類和的服務開支 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對個人賬戶和家廷的補貼 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
個漁業生產補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對用戶和婚姻的補助金 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
資產管理性開支 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
工作系統租賃費 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
專用的設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據服務網絡上及手機軟件添置自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公小二租車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其余出行器具新購 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和商品陳列品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣凈資產采購 |
|
|
|
310 |
99 |
某些資本性其他支出 |
|
|
|
累計 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
📖2019第四季度尋常共公概算財政部門審批“三公”經費付出預算及政府機關正常運行經費付出預算付出竣工決算表
方:多萬元
一般來說公共服務成本預算財政性撥付“三公”資金投入 |
單位正常運行 資金竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待出行采購及開機運行費 |
公務到訪到訪費 |
|||||||||
小計 |
國家公務公務車 購買費 |
因公使用車 程序運行費 |
||||||||||
費用數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年度目標政府機關性貨幣基金預算表財政局撥付其他支出預算表
標準:萬的大寫
項目流程 |
累計 |
大體教育支出 |
活動收支 |
|||
功能性歸類 專業科目編寫代碼 |
課程和科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中財產債務事情表 |
||||
|
|
錢數企業單位:萬美元 |
||
|
需求量 |
實用價值 |
||
年末數 |
年終數 |
年末數 |
歲末數 |
|
一、固定資產總金額 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)的流動固定資產 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)加固股權 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
🍰 2.基礎系統(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🉐 至少:(1)該車輛(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🌜 普遍國家公務小二租車 |
|
|
|
|
ꦬ 綜合執法交警執法出行用車 |
|
|
|
|
ꦏ 特類正規技術用車的 |
|
|
|
|
♏ 其他公務車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
ꦛ 4.其它確定資本 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
🔴 減:總計折舊費及減值注意 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)長遠股份權股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)短期企業債項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中固定資產 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
𒅌 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)同一股本 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計數 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈財力總金額 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、管于滬市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
濟南市松江區小昆山市鎮社區居委會安全衛生服務管理中間2019♎年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、關羽傷害市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
年初𝓰收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、管于重慶市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
上年🐼支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、關于幼兒園武漢市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
天津市市松江區小昆山市鎮街道公共衛生產品平臺2019🧔年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、并于東莞市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)大部分共公預算表財政預算補貼款費用支出 竣工決算總體設計具體情況
佛山市松江區小常州鎮特別衛生管理業務中心局2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)一般來說公開項目預算財政局捐款結余部門預算成分現象
杭州市松江區小南通鎮社區服務項目中心的干凈衛生服務項目中心的2019🥃年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)大部分通用部門預算不需要審批費用部門預算關鍵現狀
重慶市松江區小蘇州鎮社區網站環衛服務于重點2019꧒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2❀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3🍷、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4🧸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5𒁃、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6𝔉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、關與鄭州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市松江區小上海鎮平臺公共衛生服務培訓中心局2019𓆉年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、🍎工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
🎉七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政部門撥付付出竣工決算整體具體情況說明書書怎么寫。
深圳市松江區小無錫鎮社區服務培訓平臺安全衛生服務培訓平臺2019༺年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:🌜因公出境(境)費由區外辦、區臺辦管理預算編制,并統一的發表,本計量單位不要再額外多次重復發表;新再生資源配送車輛選購未實現選購的流程,公務接待私車新購專項資金未的使用;公務接待工作接待工作費似的服務性財務預算財務費用未配備。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”接待費財政廳付款收支部門預算具體的情形請示報告。
傷害市松江區小南通鎮社區的服務心中清潔的服務心中2019季度無“三公”資金國庫撥付教育支出。
八、關于幼兒園廣州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
佛山市松江區小蘇州鎮居委衛生學產品公司2019當年度無政府部性新基金工程預算財務付款付出。
九、國有企業資產管理經營管理預決算不需要審批問題表明
✱廣州市松江區小昆山市鎮社區安全服務站健康安全服務公司2019年終無國有化資本公司銷售經營概預算財政性審批經費支出。
十、其他極為重要項目的事情闡述
(一)機關事業單位電腦運行接待費開支實際情況
蘇州市松江區小常州鎮社區網站干凈衛生服務管理中心站2019本年度硅化物關使用金費性支出。
(二)政府辦公室回收費用支出 時候
蘇州市松江區小南通鎮區域衛生管理服務的中心站2019♑年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)運輸車輛、快裝特俗占用率現狀
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考評菅理實際情況
๊上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
꧟一、民政支出補貼款納入:指基層單位本年末度從本級民政支出團隊有的民政支出補貼款,其中包括通常情況下共公費用概預算民政支出補貼款和政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用概預算民政支出補貼款。
⛎二、參公收益:指參公組織落實職業 服務活躍下列關于助手活躍擁有的收益。最主要的是:醫遼收益、公用衛生學收益等。
𒊎三、生產純薪水:指事業發展院校在專業化的業務主題主題工作名詞解釋輔助性主題主題工作外深入推進非經濟獨立會計核算生產主題主題工作作為的純薪水。
𓃲四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、月初結轉和盈余:意指當年度還未成功、結轉到上年按光于相關規定堅持選用的財力。
﷽六、年終結轉和節余:指上半當半年度或原來半當半年度工程預算合理安排、因理性環境有變幻是無法按原工作規劃落實,需延緩到之后半當半年度按有關規定仍然運行的流動資金。
七、最基本收支:指部門為得到保障機購正常人高速運行、完全臺賬工作的基本工作而的發生的基本收支。
🉐八、產品教育教育費用:指公司的為做完獨特的行政事務辦公釣魚任務或事業成長學習目標,在通常教育教育費用外形成的各個教育教育費用。
ও九、銷售撥出:指事業有成廠家在正規活躍及輔助軟件活躍認知能力深入推進非孤立測算銷售活躍會出現的撥出。
🍸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ඣ十一月、政府部門行駛預備費:指行政處理的部門和參照物公務接待員法處理的事業上的部門采用基本性公共服務預算表財務撥付安排好的基本性撥出中的此外生活中公共預備費撥出。