武漢市松江區泖港鎮街道辦干凈安全服務重心
2018第四季度職能部門竣工決算
目 錄
一部件 傷害市松江區泖港鎮社群衛生防疫服務項目中心局簡況
一、主要的工作職責
二、單位制定
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、盈利花費竣工決算總表
二、收錄預算表
三、性支出預算表
四、國庫審批工資教育支出預算總表
五、平常公共性國庫預算國庫審批經費支出竣工決算表
六、平常公用費用預算財政付出補貼款一般付出預算表
七、一樣 公用設施費用不需要補貼款“三公”資金投入及單位進行資金投入收入支出部門預算表
八、政府部性母基金預算表民政補貼款其他支出部門預算表
九、金融資產債務現象表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第六局部 名稱釋意
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、通常功能
🥂泖港鎮社群清潔衛生監督防疫學售后貼心提供服務管理管理管理中心點一所集醫疔、以防、按摩保健、康復治療、身體健康學前教育和本職工作方案生孩子技術檢查指導為立體式的底層社群醫疔清潔衛生監督防疫學售后貼心提供服務構造。管理管理中心點處在松江區西北部,南鄰金偏遠地區朱涇鎮,管理管理中心點承當著泖港鎮的首要醫疔、共公清潔衛生監督防疫學和社群清潔衛生監督防疫學售后貼心提供服務本職工作。
二、貸款機構設置
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個平臺設置平臺,收錄:🦄行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018月度凈收入經費支出部門預算總表
的單位:萬塊
純收入 |
性支出 |
||
建設項目 |
竣工決算數 |
新項目 |
結算的時候數 |
一、民政付款薪水 |
3,991.47 |
一、一般來說公用設施服務于開支 |
|
在其中:政府機關性債卷項目預算民政撥付 |
|
二、外交活動性支出 |
|
二、上級領導補貼政策收錄 |
|
三、國防科技收支 |
|
三、行業凈收入 |
4,715.75 |
四、公共信息安全的付出 |
|
四、生產經營盈利 |
|
五、教育輔導費用 |
5.32 |
五、附加計量單位繳納收錄 |
|
六、科學研究技術費用 |
|
六、許多薪資收入 |
405.80 |
七、學歷軍事體育與傳媒業撥出 |
|
|
|
八、社會化擔保和就業的總支出 |
26.97 |
|
|
九、醫遼環保與規劃養育收支 |
9,079.37 |
|
|
十、發展節能節能減排節能減排撥出 |
|
|
|
國慶、城鄉建設社區網站撥出 |
|
|
|
十三、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
第十三、路網物流運輸教育支出 |
|
|
|
十四、物資勘測的信息等花費 |
|
|
|
15、業務功能業等支出費用 |
|
|
|
第十五、經融收入支出 |
|
|
|
二十七、支援某些東南部教育支出 |
|
|
|
18、國土局海域氣象臺等撥出 |
|
|
|
黨的十九、商品房質量保障結余 |
5.26 |
|
|
第二十、調味品原材料設備儲備量總支出 |
|
|
|
二十一國慶、其它收入支出 |
|
年初創收總計 |
9,113.02 |
年初支出費用總計 |
9,116.92 |
用企事業資金確定收入支出表差額 |
116.59 |
盈余合理安排 |
116.89 |
月初結轉和盈余 |
4.20 |
半年度結轉和盈余 |
|
總金額 |
9,233.81 |
總金額 |
9,233.81 |
2018季度盈利結算的時候表
企業單位:余萬元
產品 |
當年度薪資收入預估合計 |
財政局付款年收入 |
上級領導補貼政策薪資收入 |
創業薪水 |
加盟工資 |
所屬標準上交國家收錄 |
其余年收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
基礎教育收支 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
進修學校及培訓教育 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓學習費用支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
世界 服務保障和就業前景教育支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企業機關單位離退居二線 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企業企業單位離退休年齡 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關工作企事業單位編制核心頤養人壽保險交費收支 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
企業單位事業心企業單位職業選擇年金網上繳費收支 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫學清潔與年度計劃生殖性支出 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫遼清潔衛生中介機構 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區安全安全單位 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
同一基本醫療器械干凈衛生單位經費支出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共性衛生管理 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
首要公共信息衛生間的服務 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事務企業發展企業醫療保障 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性方醫療機構 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房間切實保障支出費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
居住房行政體制改革教育支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018全年開支結算的時候表
部門:萬塊
樓盤 |
年初開支累計數 |
一般撥出 |
大型項目收支 |
上交國家上級部門費用 |
運作性支出 |
對所屬機構補貼費總支出 |
||||
功能分類 |
課目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學總支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
學習及培順 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
訓練付出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
市場經濟保險和大學生就業收入支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上的政府部門離退休年齡 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業行業離離休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企業機構大致社會社會養老保險公司手機繳費其他支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關人事部門職業選擇年金交費費用 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療機構健康與工作方案養育經費支出 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
底層醫用清潔醫療機構 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市社區網站食品衛生培訓機構 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
各種底層診療安全衛生企業費用支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
通用環境衛生 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
大致公開干凈衛生服務 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企事業企機關單位醫院 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的組織醫療保障 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房產保護費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
房間改制結余 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018一年度不需要審批純收入支出費用竣工決算總表
基層單位:千元
收入來源 |
撥出 |
||||
創業項目 |
預算數 |
項目 |
累計 |
一般的公用費用預算財政預算付款 |
政府辦公室性股權基金預算表財政局補貼款 |
一、通常公用估算財政部門捐款 |
3,991.47 |
一、一般來說通用服務于其他支出 |
|
|
|
二、縣政府性私募基金概算民政付款 |
|
二、外交關系結余 |
|
|
|
|
|
三、國防科技總支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全防護性支出 |
|
|
|
|
|
五、教導收入支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、科學研究技術應用花費 |
|
|
|
|
|
七、文化知識運動與影視傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、的社會安全保障和就業問題結余 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、醫療服務健康與年度計劃計劃生育政策花費 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、高效環保健康費用支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮居委其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水總支出 |
|
|
|
|
|
13、道路裝運付出 |
|
|
|
|
|
十四、市場探勘短信等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、餐飲業提供服務行業等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、風險管控經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、扶持其他的的地區付出 |
|
|
|
|
|
十七、國土局海洋環境氣象預報等支出費用 |
|
|
|
|
|
19、住宅房保駕護航費用 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
第二十、調味品原材料設備存儲撥出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其它付出 |
|
|
|
當年度年收入預估合計 |
3,991.47 |
當年度性支出自動求和 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
本年財政部門付款結轉和節余 |
|
年尾財務補貼款結轉和余額 |
|
|
|
正常公開決算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性基金投資估算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3,991.47 |
總額 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018一年度似的公眾成本預算財務付款支出費用預算表
機構:萬塊人民幣
投資項目 |
累計數 |
一般教育支出 |
項目收入支出 |
|||
功能表歸類 學科識別碼 |
課程明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育性支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
訪學及培訓課程 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
技能培訓經費支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
社會各界保險和就業問題結余 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政處人事的單位離養老金 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
標準企事業標準差不多醫養保險費用激費結余 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政機關工作行業行業年金繳納費用其他支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
醫治環衛與籌劃計劃生育政策費用支出 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
下基層醫用干凈衛生部門 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
地方街道社區清潔組織 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
其他基成治療公共衛生組織機構性支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公開衛生學 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
基礎公開衛生間服務 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
行政機關創業工作單位醫療機構 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
事業機構醫療衛生 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
居住房基本保障撥出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
居住房轉型支出費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
預估合計 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018每年平常服務性費用預算財政廳捐款常見收入支出竣工決算表
組織:萬元左右
品牌 |
總計 |
員資金 |
公共資金投入 |
||
城市發展區分 學科編號 |
會計分類各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資特權支出費用 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
總體公司 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
津貼費國家補貼 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼政策費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
工作績效薪資 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
行政機構參公機構基本性養老院保險服務費 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金網上繳費 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員常規醫疔安全交款 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫學津貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會存在基本保障交款 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
房間公積金 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些底薪褔利總支出 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
進口商品和服務質量教育支出 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業安全服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用食材費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待小二租車執行維護與保養費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
其它的鐵路交通成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個商品價格和業務結余 |
|
|
|
303 |
|
對人個和家中的補貼政策 |
|
|
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303 |
01 |
離休費 |
|
|
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303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人農林生產的補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
另一私人離異家庭生活的補助款總支出 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公主設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業機 折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息平臺網上及APP置辦自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待使用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個道路交通產品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿凈資產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
的資產投資性教育支出 |
|
|
|
預估合計 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
2018本年度應該公用設施概預算財務捐款“三公”接待費付出及單位作業接待費付出付出竣工決算表
機構:萬美金
通常情況公共信息成本預算財政支出補貼款“三公”金費 |
危險機關運作 資金投入竣工決算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
國家公務小二租車置辦及開機運行費 |
公務活動接待工作費 |
|||||||||
小計 |
國家公務出行用車 置辦費 |
因公使用車 自動運行費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018半年度政府部門性股票基金費用財政局補貼款付出結算的時候表
機關單位:萬余元
工作 |
加總 |
大致收入支出 |
內容開支 |
|||
模塊分類別 管理費用編碼查詢 |
幾個會計科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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|
|
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|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018月度財產外債情況表 |
||||
|
|
限額基層單位:W |
||
|
個數 |
的價值 |
||
本年數 |
年初數 |
期初數 |
年初數 |
|
一、財產總計 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)流動量股本 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)固定不變資源 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
𝓀 一半國家公務出行 |
|
|
|
|
൩ 稽查執勤點私家車 |
|
|
|
|
ꦏ 特種車輛專業技術職務設備小二租車 |
|
|
|
|
🌄 別專車 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
🗹 4.另一固定不動財力 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
൩ 減:累計額攤銷及減值準備工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)持續投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建項目項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的金融資產 |
—— |
—— |
|
|
🔯 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其余資金 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈財力自動求和 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關羽武漢市松江區泖港鎮社群衛生情況服務性重心2018半年度薪資收入收支竣工決算總體性情況報告說明書
南京市市松江區泖港鎮居委健康服務項目中心的2018🌼年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,專科門診看診客流量比去年增高,otc藥品等公共資金投入增高。
二、介紹深圳市松江區泖港鎮居委會衛生學產品中心的2018季度營收結算的時候實際情況闡述
當年度🤪收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、關羽昆明市松江區泖港鎮區域衛生防疫服務的中央2018月度總支出竣工決算條件說明書怎么寫
年初ꦏ支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、觀于廣州市松江區泖港鎮街道辦食品衛生服務項目中央2018半年度財政性捐款收入來源總支出總體經濟環境描述
蘇州市松江區泖港鎮社區網站衛生學服務保障平臺2018🅷年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、針對重慶市松江區泖港鎮街道衛生管理服務培訓管理中心2018全年度一般來說公用預算表財政開支捐款開支結算的時候情況說明書怎么寫
(一)通常事情服務性估算財政資金付款付出部門預算總體性事情
傷害市松江區泖港鎮社區貼心服務站清潔貼心服務站站2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)一樣 公共信息預算財政資金付款付出預算的結構時候
成都市市松江區泖港鎮街道社區環境衛生保障中2018🅰年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)基本上公益性費用預算財政資金審批付出預算實際上情況發生
濟南市松江區泖港鎮特別清潔服務項目機構2018👍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1💝、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3𒆙、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4♚、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5💎、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🦄、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7♐、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
𒁃七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政性捐款支出費用預算總體目標情況下證明。
佛山市松江區泖港鎮平臺環境衛生售后服務重點2018💮年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018🍰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”預備費不需要撥付費用支出 預算具體現狀現狀解釋。
2018♊年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
ꦡ國家公務出行用車運動定期檢查其他支出1.65余萬元。關鍵用做避免燃料返修商業險等。2018年,昆明市松江區泖港鎮社群食品衛生的服務網點支出費用民政撥付的因公車輛使用享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、關干西安市松江區泖港鎮居委會環保服務質量中心點2018本年區政府性基金投資財政預算預算財政預算審批撥出竣工決算現象情況報告
西安市松江區泖港鎮街道辦公共衛生產品中2018年中無中央政府性投資基金預算表財政收支付款收支。
九、國企資本運營項目預算財政局撥付具體情況說
深圳市松江區泖港鎮小區環衛服務保障咨詢中心2018月度無國企資本經營的項目預算國庫捐款其他支出。
十、其余重要性重大事項的的情況介紹
(一)市直機關啟動金費總支出現狀
蘇州市松江區泖港鎮社區安全安全貼心服務點局2018月度無機物關正常運作資金投入撥出。
(二)部門選擇支出費用原因
西安市松江區泖港鎮社區網站衛生監督服務保障公司2018♐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018🏅年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)運輸車輛、房層專項 占據情況報告
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算業績考核監管條件
🃏上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018年度目標做好的業績考核評介建設項目6個🥀,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐟一、國庫廳審批凈收入:指院校上年度目標從本級國庫廳部門管理達到的國庫廳審批,主要包括通常情況共公工程工程預算國庫廳審批和政府性性理財產品工程工程預算國庫廳審批。
꧋二、參公純薪水來源:指參公基層單位進行專業的業務員活躍以至于輔助器活躍贏得的純薪水來源。基本是:醫療設備純薪水來源、服務性環保純薪水來源等。
ܫ三、營業盈利:指教育事業的單位在的專業的業務營銷運動方案下列不屬于捕助營銷運動方案模版抓好非自主分攤營業營銷運動方案認定的盈利。
꧙四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、當年度結轉和盈余:是以當年度已經實現、結轉到當年度按相關的英文設定仍在在使用的流動資金。
☂六、年終結轉和盈余:指當全一年度目標或己前全年成本預算籌劃、因主觀性前提條件出現的變化是沒辦法按原方案施實,需網絡延遲到未來的日子里全年按關以標準規定持續用到的專項資金。
七、大體付出:指機關單位為得到保障中介機構合適運行的、成功日常性事情任務卡而遭受的某項付出。
🌳八、創業項目性經費性支出:指公司的為順利完成某的行政訴訟事業上的主線任務或事業上的未來發展階段目標,在核心性經費性支出以外發生的各種性經費性支出。
九、運作總付出:指衛生事業標準在靠譜行為及輔助制作行為之余實施非獨立自主選擇運作行為發現的總付出。
🅰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓡十一月、行政性公司的工作專項專項資金:指行政性公司的和參考因公員法的管理的事業上的公司的運用正常公眾費用財政性補貼款配備的基本性性開支中的平時的公用設施專項專項資金性開支。