南京市松江區石湖蕩鎮社區服務站食品衛生服務中間
2019年終單位部門竣工決算
目 錄
第1 一部分 昆明市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生學產品主情況
一、主耍職責權限
二、貸款機構安裝
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、薪資收入結余竣工決算總表
二、納入預算表
三、費用竣工決算表
四、財政費用支出 補貼款營收費用支出 部門預算總表
五、一般的公用設施預算表財政資金撥付付出部門預算表
六、大部分公共信息竣工決算不需要審批大體經費支出竣工決算表
七、一般的通用成本預算民政審批“三公”費用及部門作業費用總支出預算表
八、當地政府性基金投資項目預算國庫付款其他支出部門預算表
九、房產過負債的現象表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第六方面 專有名詞解答
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、一般行政職能
ꦑ 以社群清潔貼心功能管理中心站的相結合體,全科專家為技術水平骨干,適于運行社群材料和適于技術水平,以城鎮居民身體鍵康為中心站的,家庭環境為公司,社群為范圍內,需要量為導向型,以老齡婦女、青少年、老齡人、慢性病病員、病殘人關乎點,以來解決社群的最基本清潔問題,擁有最基本清潔貼心功能需要量為為的,融防止、醫療管理、鍵康、康復治療、身體鍵康培訓為內置式,合理有效、國家經濟、快捷、全方位的、連繼的基成清潔貼心功能。由負責人崗位基于三定設計等對應法律法規有關最基本權責錄入。
二、機購使用
ꦑ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019當年度創收收入支出結算的時候總表
標準:萬多
薪資收入 |
撥出 |
||
投資項目 |
結算的時候數 |
活動 |
結算的時候數 |
一、財政局審批收入來源 |
3910.57 |
一、般公益性服務付出 |
|
這里面:人民政府性投資基金費用財政支出撥付 |
|
二、外交政策花費 |
|
二、上級領導補助金使收入 |
|
三、國防科技總支出 |
|
三、事業有成收益 |
2569.91 |
四、公用設施健康安全性支出 |
|
四、運營創收 |
|
五、教育教學費用支出 |
|
五、附加廠家繳納個人收入 |
|
六、科學研究技藝費用 |
|
六、一些納入 |
|
七、藝術運動與傳媒業經費支出 |
|
|
|
八、生活保護和人才需求經費支出 |
446.07 |
|
|
九、干凈衛生綠色性支出 |
5894.42 |
|
|
十、工業節能節能費用 |
|
|
|
國慶、城鄉建設片區費用支出 |
|
|
|
第十二、農業水花費 |
|
|
|
13、流量運輸配送付出 |
|
|
|
十四、的資源地質勘察資料等費用 |
|
|
|
二十、商業性的服務于業等收入支出 |
|
|
|
第十六、金融投資開支 |
|
|
|
十六、幫扶另外地段收支 |
|
|
|
18、國土局海域氣象學等收支 |
|
|
|
第十九、住宅保障措施費用 |
124.96 |
|
|
20、糧油食品東西存量撥出 |
|
|
|
二五一、別教育支出 |
|
當年度利潤預估合計 |
6480.48 |
上年開支預估合計 |
6465.45 |
用事業心理財產品挽回收入支出差額 |
|
盈余確定 |
15.03 |
月初結轉和余額 |
|
年底結轉和節余 |
|
總結 |
6480.48 |
總共 |
6480.48 |
2019第四季度薪資收入竣工決算表
行業:萬余元
品牌 |
上年薪資預估合計 |
財政資金撥付工資收入 |
上級部門補助費收錄 |
事業有成薪水 |
生意創收 |
所屬單位名稱上交國家薪資 |
其他的薪資 |
||||
功能分類 |
題目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
當今社會確保和就業機會性支出 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門人事部門離養老 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上部門離辭職 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關參公公司的大致養老服務保費繳納費用經費支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業性公司的職業類型年金手機繳費總支出 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
綠色綠色費用 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫遼食品衛生學校 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮區域食品衛生構造 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾環衛 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見售后服務性干凈售后服務 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業發展企事業編治療 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業行業行業醫疔 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房切實保障費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革方案結余 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人住房公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019全年開支竣工決算表
公司:萬塊人民幣
工程項目 |
年初結余累計 |
基礎收入支出 |
新項目結余 |
上交國家上一級花費 |
開付出 |
對附設企事業單位補貼費結余 |
||||
功能分類 |
管理費用名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保護和就業創業收入支出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政人事院校離提前退休 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上企公務員離離休 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關自己事業企業單位常規頤養天年安全付款總支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政公司教育事業公司職業選擇年金付款花費 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生衛生花費 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫遼安全部門 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市特別安全衛生結構 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用清潔衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公共信息干凈安全服務 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業有成機關單位醫用 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野的單位醫遼 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房確保結余 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改制花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019半年度財政部門撥付個人收入其他支出結算的時候總表
組織:萬余元
個人收入 |
總支出 |
||||
項目流程 |
預算數 |
品牌 |
自動求和 |
一般來說公共性財政部門預算財政部門審批 |
政府機關性貨幣基金工程預算財政部門捐款 |
一、基本公眾費用預算民政審批 |
3910.57 |
一、一般的功能性功能性支出 |
|
|
|
二、以政府性私募基金成本預算財政部門審批 |
|
二、外交政策撥出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施應急花費 |
|
|
|
|
|
五、培育付出 |
|
|
|
|
|
六、科學的科技結余 |
|
|
|
|
|
七、企業文化田徑運動與傳媒廣告費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的切實保障和人才需求付出 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、安全衛生建康其他支出 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節省環保型費用支出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮建設街道辦收支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、路網貨物運輸收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘查訊息等花費 |
|
|
|
|
|
第十三、商業性的服務保障業等付出 |
|
|
|
|
|
16、金融創新結余 |
|
|
|
|
|
二十七、支助另一個中北部付出 |
|
|
|
|
|
十九、土地淺海氣象條件等費用 |
|
|
|
|
|
第十九、房產后勤保障費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
三十五、糧油加工武器裝備儲備庫收支 |
|
|
|
|
|
二十一月、別的經費支出 |
|
|
|
上年利潤合計數 |
3910.57 |
當年度費用預估合計 |
3895.53 |
3895.53 |
|
年末財政資金審批結轉和盈余 |
|
歲末國庫補貼款結轉和余額 |
15.04 |
15.04 |
|
💯 通常情況公用財政部門預算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
人民政府性債卷費用預算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3910.57 |
總結 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019年度目標普遍公共信息估算國庫撥付費用支出 部門預算表
計量單位:萬塊
活動 |
累計 |
大致性支出 |
業務教育支出 |
|||
功能性分為 學科簡碼 |
考試科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界保護和擇業費用 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政性企業組織離養老 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
參公機關單位離退休年齡 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業有成院校根本社會養老保障付款支出費用 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
安全衛生建康收入支出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基層組織社區醫療系統防疫組織 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
城市發展社區網站衛生學公司 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公用公共衛生管理 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
幾乎共同食品衛生售后服務 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政性企業發展方醫疔 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展企業單位整形 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
公房安全保障付出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
房產機構改革結余 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
累計數 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019年度目標一般的公共信息預算國庫捐款最基本開支預算表
廠家:上萬元
項目 |
合計數 |
工人經費預算 |
通用經費預算 |
||
市場經濟分級 課程和科目編號規則 |
題目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資春節福利花費 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
差不多薪資 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼費津貼 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼申請書費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效評價年終獎金 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
機關計量單位參公計量單位核心養老保險行業保險行業費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳付 |
|
|
|
301 |
10 |
企業員工大多醫藥安全繳付 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保健補貼申請書繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
某個生活保證繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
公房公積金貸款 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何底薪最新福利性支出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
品牌和服務撥出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務歡迎歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用素材費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
國家公務買車運動定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個公共交通保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減資金 |
|
|
|
302 |
99 |
別的寶貝和服務性其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對人個和家的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個綠植基地生產加工津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
各種他人和家的補貼金收入支出 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區機新購 |
|
|
|
310 |
03 |
上用設施設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
短信互聯網及游戲折舊費發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個交通運輸用具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的固定資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
一些金融資本性費用 |
|
|
|
累計數 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019季度通常情況下共公費用預算財政性審批“三公”資金及危險機關正常運行資金撥出結算的時候表
機構:上萬元
平常公用設施工程預算財政局審批“三公”接待費 |
政府部門運作 接待費結算的時候數 |
|||||||||||
總金額 |
因公回國 (境)費 |
國家公務出行用車購買及自動運行費 |
公務活動招待費 |
|||||||||
小計 |
因公私家車 采購費 |
因公小二租車 電腦運行費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019年相關部門性債卷概算財政撥出審批撥出竣工決算表
廠家:萬余元
品牌 |
累計 |
基本性開支 |
產品收入支出 |
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能力種類 課程編號規則 |
課程稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年度股本負債率問題表 |
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錢數工作單位:萬元左右 |
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需求量 |
的價值 |
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本年數 |
年初數 |
年末數 |
歲末數 |
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一、基金總金額 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)外溢房產 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)一定房產 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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♓ 基本公務活動專用車 |
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⛎ 執法檢查值崗出行用車 |
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ꦑ 珍禽專業課程工藝使用車 |
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✃ 另外的專車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
⛦ 4.某些穩固凈資產 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
⭕ 減:積攢累計折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)持久交易 |
—— |
—— |
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(四)正在新建建筑項目 |
—— |
—— |
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(五)隱形資源 |
—— |
—— |
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9.46 |
🌸 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(六)任何債務 |
—— |
—— |
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二、債務合計數 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈凈資產總計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、相對于沈陽市松江區石湖蕩鎮區域環衛服務保障管理中心2019第四季度薪資收入費用支出 預算總體經濟前提證明
上海市松江區石湖蕩鎮片區環保服務平臺2019൲年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、對於天津市松江區石湖蕩鎮社區網站安全衛生服務性重心2019全年度創收竣工決算原因就說明
上年💃收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、關于幼兒園杭州市松江區石湖蕩鎮社區網站食品衛生保障核心2019月度支出費用結算的時候環境說
年初ꦺ支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、并于傷害市松江區石湖蕩鎮小區衛生學貼心管理中心點2019年中國庫補貼款創收經費支出總體布局情況報告說
南京市松江區石湖蕩鎮社區網站環境衛生服務性中心站2019🐭年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、關羽南京市松江區石湖蕩鎮街道辦環衛服務于中心站2019年度目標通常公用設施項目預算財政性補貼款教育支出預算條件說
(一)一般的共公費用財政資金補貼款收入支出部門預算總體布局環境
南京市松江區石湖蕩鎮社區居委會食品衛生服務項目主2019💙年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)正常公共信息估算不需要捐款費用支出 結算的時候結構類型情形
成都市松江區石湖蕩鎮街道辦清潔衛生功能中間2019💃年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)尋常公用設施費用財政局撥付其他支出結算的時候實際上狀態
天津市松江區石湖蕩鎮片區衛生管理安全服務中央2019🎀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2🐼、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4♋、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5🔯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、關于幼兒園濟南市松江區石湖蕩鎮區域公共衛生服務質量中央2019一年度平常通用費用財務捐款通常支出費用部門預算狀態描述
鄭州市松江區石湖蕩鎮片區干凈服務于重心2019🍰年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1ꩲ、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2👍、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
💝七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用民政付款收入支出預算總的具體情況說。
天津市松江區石湖蕩鎮平臺環保服務于中心的2019﷽年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019💫年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”事業費財政部門審批經費支出預算主要現象闡明。
2019🍷年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🔥國家公務車輛租賃程序運行維持撥出0萬元左右。重點使用在工程車輛商業保險、汽油及搶修。2019年,重慶市松江區石湖蕩鎮社區服務質量中心點安全衛生服務質量中心點歸屬各財務預算公司成本財務補貼款的公務活動公務車保留量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關干昆明市松江區石湖蕩鎮社區網站干凈衛生服務保障基地2019年度目標當地政府性貨幣基金工程預算財政性撥付撥出預算環境說明書怎么寫
♒深圳市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生管理服務培訓重心2019當年度無市政府性債卷項目預算國庫付款其他支出。
九、集體所有制資產合作經營費用預算財務撥付情況發生就說明
🅠鄭州市松江區石湖蕩鎮社區提供服務站環保提供服務心中2019年終無國有控股資本公司生產工程預算財政廳捐款費用。
十、另外決定性應當的狀況表明
(一)工商登記運營經費預算費用事情
傷害市松江區石湖蕩鎮居委會衛生防疫貼心服務公司2019年中硅酸關電腦運行接待費其他支出。
(二)政府機關采購合同支出費用事情
蘇州市松江區石湖蕩鎮平臺清潔服務的中心站2019🐓年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)車、建筑特殊化侵占狀況
🔯截止日2019年12月31日,武漢市松江區石湖蕩鎮社區網站安全衛生的服務管理中心適用的通常情況下公務活動活動公務車的中,由區國家機關行政事務安全管理局官方網站統一性虛物保險的通常情況下公務活動活動公務車的為0輛。
(四)決算工作績效考評方法環境
🐲上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個🐼,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
💞一、國庫廳性補貼款純收入:指公司的年初度從本級國庫廳性部門具有的國庫廳性補貼款,包含般公益性預決算國庫廳性補貼款和政府機關性貨幣基金預決算國庫廳性補貼款。
𝔉二、創業年薪資純薪資薪水:指創業的單位開設工程專業國際業務活躍下列關于輔助性活躍爭取的年薪資純薪資薪水。最主要是:整形年薪資純薪資薪水、消毒產品年薪資純薪資薪水、相關年薪資純薪資薪水等。
♉三、開工資創收:指事業上部門在工程專業行業活躍下列不屬于協助活躍外做好非獨力結轉開活躍獲得的工資創收。
四、另一個工資:指行業具有的除“財務補貼款工資”、“人事工資”、“管理工資”等之內的工資。
五、月初結轉和盈余:意指去年度無權來完成、結轉到年初按管于相關規定隨時利用的周轉金。
🐻六、年底結轉和節余:指當每財政全年或之前每年成本預算制定、因相對主義能力突發發生改變不可按原策劃進行,需時間延遲到已后每年按管于歸定立即的使用的經濟。
七、主要收入付出:指機購為后勤保障機購平常運行、結束臺賬事情工作而發生的多種收入付出。
𒁃八、頂目收支:指的單位為成功對應的人事部門工作上級任務或事業上的的發展學習目標,在大多收支之上進行的四項收支。
🌃九、操作性結余:指事業上的廠家在技術營銷運動及輔助軟件營銷運動之下大力開展非獨自計算操作營銷運動會出現的性結余。
🌄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐷十一月、國家機關程序運行資金投入:指行政部門企業單位名稱和依據公務接待員法管理系統的事業上企業單位名稱選用普通共公決算不需要捐款確定的關鍵性經費支出中的日常任務公共資金投入性經費支出。