鄭州市松江區岳陽居委會片區衛生管理貼心服務主
2018當年度團隊預算
目 錄
第1 有些 滬市松江區岳陽居委社區網站健康業務主概述
一、重點職權
二、相關部門竣工決算部門制成
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、個人收入總支出竣工決算總表
二、納入竣工決算表
三、開支結算的時候表
四、財政性捐款利潤費用結算的時候總表
五、一樣 公眾成本預算民政捐款付出預算表
六、普遍公開費用財政部門捐款首要總支出竣工決算表
七、尋常公眾項目預算財政廳補貼款“三公”費用及政府機關運動費用開支預算表
八、人民政府性母基金預算表財政部門撥付撥出結算的時候表
九、股權欠債問題表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第六個部分 形容詞定義
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、其主要功能
🐽重慶市松江區岳陽城市街道辦干凈業務中是區衛計委下的的一家基層黨組織整形機購,承擔責任岳陽的地方很多人艮百姓最基本整形業務及公用干凈業務。
二、系統布置
𝓡基于出現崗位責任制,滬市松江區岳陽街道辦街道辦事處健康服務保障重點設4個下設系統,包涵:辦公場所室、錢財科、醫教科、避免中醫保健科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度行業竣工決算表
2018年度目標薪資收入撥出竣工決算總表
工作單位:萬的大寫
效益 |
結余 |
||
產品 |
預算數 |
工程項目 |
預算數 |
一、不需要捐款收益 |
3248.84 |
一、似的共公服務于費用支出 |
|
這里面:現政府性債券預算表財政局補貼款 |
|
二、外交關系付出 |
|
二、上級部門津貼純收入 |
74.99 |
三、國防軍事開支 |
|
三、工作效益 |
7642.76 |
四、共同安全性費用支出 |
|
四、生產經營工資收入 |
|
五、的教育其他支出 |
|
五、其他單位名稱繳納盈利 |
|
六、物理學的技術費用 |
|
六、其他使收入 |
566.80 |
七、企業文化體育用品與傳煤開支 |
|
|
|
八、中國社會擔保和求業開支 |
545.63 |
|
|
九、醫藥食品衛生與年度計劃計劃生育政策總支出 |
10214.41 |
|
|
十、節電環保標準付出 |
|
|
|
國慶、成鄉社區服務站費用 |
|
|
|
第十二、農業水總支出 |
|
|
|
13、交通銀行公路運輸開支 |
|
|
|
十四、產品地質勘察產品信息等收支 |
|
|
|
15、商業運作服務的業等費用 |
|
|
|
十五、金融創新教育支出 |
|
|
|
二十七、捐助各種區域性支出 |
|
|
|
十七、國土資源海洋資源氣象條件等費用支出 |
|
|
|
19、居住房有效保障撥出 |
130.59 |
|
|
20、調味品工程設備貯備支出費用 |
|
|
|
二11、另一個收支 |
|
本年度收益總金額 |
11533.39 |
上年開支自動求和 |
10890.63 |
用人事理財產品改正出入差額 |
|
余額管理 |
640.49 |
年末結轉和盈余 |
36.27 |
年尾結轉和盈余 |
38.54 |
總額 |
11569.66 |
總結 |
11569.66 |
2018年中使收入結算的時候表
部門:十萬
創業項目 |
本年度純收入總金額 |
財政局捐款盈利 |
上級部門補助款收益 |
企業發展收入來源 |
生意凈收入 |
附帶組織上交效益 |
其他使收入 |
||||
功能分類 |
專業科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
的社會有效保障和畢業生就業經費支出 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理衛生事業行業離退職 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業政府部門離辭職 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業發展部門事業發展部門關鍵社會養老保費手機繳費費用 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關標準視野標準職業技能年金手機繳費教育支出 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔安全衛生與計劃書生孩總支出 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
群眾治療衛生情況中介機構 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市社區居委會衛生間裝置 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
一些面層醫療組織 食品衛生組織 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性食品衛生 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本服務培訓性公衛服務培訓 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業發展廠家醫療機構 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業部門社區醫療 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保護性支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改制費用 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018年度目標費用預算表
公司的:萬的大寫
創業項目 |
本年度性支出加總 |
總體總支出 |
項目流程撥出 |
上交國家上司結余 |
經營的其他支出 |
對付屬機關單位補助費結余 |
||||
功能分類 |
科目必名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟確保和工作支出費用 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟創業公司離養老金 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業公司的離退休工資 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業性組織根本關于養老地產養老商業保險激費花費 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上的企業行業年金激費性支出 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療安全衛生與準備生殖付出 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層社區衛生事業間醫療機構 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區平臺衛生監督組織 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某些基層組織社區醫療安全裝置 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生情況 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見共同健康保障 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處自己事業機關單位醫院 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心廠家醫用 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產維護花費 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間轉型開支 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018當年度不需要捐款薪資其他支出部門預算總表
方:千元
薪資收入 |
撥出 |
||||
內容 |
竣工決算數 |
大型項目 |
總計 |
一般的公益性概算財政資金捐款 |
現政府性債卷財務預算財務撥付 |
一、通常情況公用預決算財政部門付款 |
3248.84 |
一、應該共同提供服務經費支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性債卷國庫預算國庫付款 |
|
二、外交史收入支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防教育支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全防護費用 |
|
|
|
|
|
五、培養費用支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學技術水平其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平休育與影視傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟保障機制和出去上班結余 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、診療環境衛生與計劃怎么寫生殖經費支出 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、工業環保節能費用支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉建設社區衛生結余 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十三、道路運載付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享勘查資訊等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、工商業服務性業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務費用 |
|
|
|
|
|
十二、協助其它的地方總支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地海洋生物氣象預報等性支出 |
|
|
|
|
|
19、個人住房保障機制教育支出 |
|
|
|
|
|
二十五、油糧武器裝備儲備庫其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另外的其他支出 |
|
|
|
當年度收入來源累計數 |
3248.84 |
本年度費用支出 累計數 |
3248.84 |
3248.84 |
|
月初民政撥付結轉和節余 |
|
月底財政支出補貼款結轉和余額 |
|
|
|
基本公共服務成本預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
政府部門性新基金決算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
3248.84 |
共計 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018半年度一半公開估算財政總支出審批總支出部門預算表
機關單位:萬美元
新項目 |
累計 |
大多花費 |
工作經費支出 |
|||
用途的分類 會計科目商品編號 |
題目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會有效保障了和就業形勢收入支出 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上的計量單位離辭職 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展的單位離離休 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
醫治食品衛生與籌劃孕育教育支出 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
下基層醫療保健衛生防疫構造 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
城市發展社區服務中心干凈衛生培訓機構 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
某些底層醫療保障安全公司教育支出 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
共公衛生間 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
首要公用設施環境衛生提供服務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018半年度幾乎上公用設施項目預算財政部門審批幾乎教育支出部門預算表
方:W
活動 |
自動求和 |
技術人員經費支出 |
公共專項資金 |
||
城市發展劃分 項目商品代碼 |
幾個會計科目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資最新福利開支 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
基本上員工工資 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
經費政府補貼 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核基本工資 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
市直機關衛生事業組織首要頤養天年保險金費 |
|
|
|
301 |
09 |
角色年金激費 |
|
|
|
301 |
10 |
公司員工基礎整形保險金交費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫治津貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會性保證繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房北京公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關待遇公益福利支出費用 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
菜品和服務于費用 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管控費 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務招待招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業文件費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
因公專用車運作服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余交通網加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個貨品和售后服務撥出 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對每個人和小家庭的補貼申請書 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
性生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的農林牧生孩子國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個本人和中國家庭的津貼花費 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區機 添置 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型機械添置 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息互聯網及免費軟件租賃費更換 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私家車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
各種客運機器折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中債務購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
別基金性撥出 |
|
|
|
預估合計 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
2018財政局年度一樣共同費用財政局撥付“三公”預備費及機構程序運行預備費開支竣工決算表
院校:萬塊人民幣
般公用設施工程預算財務付款“三公”接待費 |
危險機關作業 經費支出預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動車輛使用添置及開機運行費 |
公務接持接持費 |
|||||||||
小計 |
因公出行用車 采購費 |
公務接待出行用車 啟用費 |
||||||||||
估算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018每年縣政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政費用支出 付款費用支出 部門預算表
部門:W
工作 |
總金額 |
大體費用 |
建設項目撥出 |
|||
作用分為 會計分類項目編碼 |
會計科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度固定資產流動負債狀況表 |
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費用標準:余萬元 |
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總數 |
意義 |
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月初數 |
歲末數 |
年末數 |
年底數 |
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一、凈資產總計 |
—— |
—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)外流固定資產 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)固定不變資金 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
🌞 基本因公私車 |
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♓ 城管執法執勤點車輛使用 |
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🐼 特種車輛專業的系統公務車 |
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✤ 其余車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
ꦯ 4.別的固定位置資金 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
🧜 減:加權平均計提折舊及減值預備 |
—— |
—— |
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(三)長時股權投資 |
—— |
—— |
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(四)要建工程施工 |
—— |
—— |
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(五)無型資本 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
꧅ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
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(六)相關凈資產 |
—— |
—— |
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二、欠債累計數 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈債務自動求和 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關于西安市松江區岳陽街辦街道社區健康產品中間2018每年純收入花費竣工決算總體目標具體情況闡述
沈陽市松江區岳陽街居委衛生管理服務管理中心2018🎃年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、介紹西安市松江區岳陽居委居委會環保服務培訓咨詢中心2018每年營收竣工決算的請示報告怎么寫
本年度🎃收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、光于深圳市松江區岳陽城市街道辦安全衛生產品中心站2018半年度性支出結算的時候時候闡明
本年度ജ支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、關與深圳市松江區岳陽城市社群清潔服務培訓管理中心2018財政性年度財政性補貼款收入來源撥出總體性情況報告說明怎么寫
傷害市松江區岳陽平臺平臺衛生監督精準服務中央2018༺年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、至于傷害市松江區岳陽居委居委環境衛生服務培訓核心2018季度尋常公用設施部門預算民政捐款付出部門預算狀況就說明
(一)通常條件公共信息預結算的時候財政廳付款結余結算的時候總體經濟條件
杭州市松江區岳陽的大街上街道辦事處衛生情況業務服務所2018ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)一半公共性預竣工決算財政收支補貼款收支竣工決算機構具體情況
濟南市松江區岳陽街區街道社區干凈提供服務平臺2018🎐年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)似的公用設施項目預算財政結余審批結余部門預算詳細狀況
濟南市松江區岳陽街道辦社群安全衛生服務項目咨詢中心2018🌄年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2ไ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4𒁃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5💝、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、有關天津市松江區岳陽街鎮社區居委會衛生管理功能服務網站2018季度般公開費用預算財政部門補貼款基本的費用支出 部門預算現象表明
沈陽市松江區岳陽街道辦社區衛生提供服務情況衛生情況提供服務咨詢中心2018ꦬ年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
👍七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政預算付款花費部門預算綜合條件請示報告。
成都市松江區岳陽街邊社群環境衛生產品中間2018♚年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🐼上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”資金投入財務付款開支部門預算具有現象表明。
廣州市松江區岳陽街街道辦干凈衛生售后服務管理中心2018全年無“三公”事業費國庫審批費用。
八、對於昆明市松江區岳陽居委社區居委會安全衛生服務項目重點2018年度目標鎮政府性股權基金費用預算財政預算撥付性支出竣工決算現象說明書怎么寫
🔯沈陽市松江區岳陽道路社區功能站清潔衛生功能服務站2018不需要年度無鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤估算不需要撥付花費。
九、公有資源操作估算國庫撥付情況下說明怎么寫
武漢市松江區岳陽大街片區清潔衛生保障平臺2018年末無國家股資源生意成本預算財政性補貼款開支。
十、其他為重要事由的情況發生描述
(一)企事業單位啟用經費收支收支事情
深圳市松江區岳陽城市社群清潔衛生服務培訓重點2018財政年度硅化物關加載經費預算花費。
(二)部門購置教育支出實際情況
武漢市松江區岳陽道路社區產品管理中心干凈衛生產品管理中心2018🍸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)此車、房子特有占用率狀況
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效考核經營狀態
💯上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
🅰一、民政決算付款收錄:指廠家當季度度從本級民政決算相關部門要先拿到的民政決算付款,也包括通常通用決算民政決算付款和人民政府性母基金決算民政決算付款。
ꦉ二、教育事業的單位收錄:指教育事業的單位的單位抓好專業課程業務領域營銷活動組織下列不屬于輔助制作營銷活動組織擁有的收錄。其主要是:醫療衛生服務收錄等。
𝔍三、經驗者凈收錄:指事業發展企業單位在工程專業相關業務營銷的項目和輔助營銷的項目除此之外做非人格獨立選擇經驗者營銷的項目達成的凈收錄。
🤪四、相關個人薪資工資:指企事業有成單位擁有的除“財政預算審批個人薪資工資”、“事業有成個人薪資工資”、“銷售個人薪資工資”等之間的個人薪資工資。最主要是:有價預防針個人薪資工資,公共服務衛生情況檢測個人薪資工資等。
五、年末結轉和節余:意指去年度已經進行、結轉到當年度按關以規定依然的使用的現金。
ℱ六、年尾結轉和余額:指上年終目標或此前年終目標項目預算配備、因客觀性因素發生了影響始終無法 按原行動計劃試行,需網絡延時到已后年終目標按業內法律法規以后應用的成本。
七、基礎收入花費:指單位名稱為質量保障組織很正常運行、完全守則工作的任何而情況的哪項收入花費。
𒆙八、項目教育教育花費:指企參公單位為達成指定的政府部門運作的任務或參公快速發展階段目標,在核心教育教育花費本身產生的貼心的售后服務教育教育花費。
🍒九、運營總總支出:指事業上的工作單位在專業的行為及氧化硅行為囿于開設非自立賬務處理運營行為發生的總總支出。
🎃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ܫ十一月、工商登記運作勞務費:指行政機關機關公司和操作公務活動員法安全管理的事業發展機關公司食用平常公共性預算表財政部門捐款科學安排的幾乎其他費用中的常規公供勞務費其他費用。