天津市松江區方松街街道社區干凈服務性重心
2019年度目標結算的時候
目 錄
一、局部 滬市松江區方松街辦小區清潔衛生服務性心中簡況
一、最主要的崗位職責
二、組織 裝置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資收入費用預算總表
二、收入水平竣工決算表
三、結余竣工決算表
四、財政資金付款利潤結余結算的時候總表
五、大部分共公預預算財政局補貼款支出費用預算表
六、關鍵公共性費用財務審批關鍵經費支出竣工決算表
七、常見公共性財政局預算財政局審批“三公”事業費及單位工作事業費教育支出預算表
八、部門性基金投資預算表財政局撥付開支預算表
九、基金外債現象表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第四個大部分 名稱釋意
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 最主要職權
꧟重慶市松江區方松的大街上街鎮社區安全提供提供服務培訓間提供提供服務培訓中間是區衛建委下的兩家基層黨組織醫療管理管理中介機構,承擔責任方松的大街上及廣富林的大街上內寬廣國民廣大人民群眾大體醫療管理管理提供提供服務培訓及公共信息安全間提供提供服務培訓。
二、結構設定
ꦆ根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
🎃第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年薪水費用預算總表
院校:70萬
納入 |
收入支出 |
||
業務 |
預算數 |
內容 |
預算數 |
一、普遍公共信息項目預算財政性付款收錄 |
4401.35 |
一、般精準服務性精準服務開支 |
|
二、中央政府性債卷民政預算民政審批收入水平 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
三、上家補貼效益 |
|
三、國防科技經費支出 |
|
四、事業上薪資收入 |
7678.25 |
四、通用應急總支出 |
|
五、自主經營工資 |
|
五、學前教育花費 |
|
六、復屬院校繳納工資 |
|
六、科學課工藝教育支出 |
|
七、別的薪資 |
39.76 |
七、和文化親子旅游體育競技與媒體付出 |
|
|
|
八、世界 保證和就業前景性支出 |
713.79 |
|
|
九、健康保健健康保健費用支出 |
11075.12 |
|
|
十、環境環境付出 |
|
|
|
國慶、縣域片區收支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水結余 |
|
|
|
十五、路網運輸物流費用 |
|
|
|
十四、資源共享勘察信心等其他支出 |
|
|
|
第十五、商用服務管理業等教育支出 |
|
|
|
16、金融科技經費支出 |
|
|
|
十八、支援其它的城市費用 |
|
|
|
十七、自燃資源量大海氣候等付出 |
|
|
|
19、房產保障機制收支 |
178.22 |
|
|
2、糧油食品油料貯備付出 |
|
|
|
二五一、自然災害治理及應急預案管理工作收入支出 |
|
|
|
二12、任何支出費用 |
|
年初收入水平累計數 |
12119.36 |
年初收入支出累計 |
11967.13 |
用事業性資金挽回開支差額 |
|
余額重新分配 |
83.96 |
今年初結轉和盈余 |
88.27 |
年底結轉和節余 |
156.54 |
總額 |
12207.63 |
總結 |
12207.63 |
2019財政年度薪水竣工決算表
標準:70萬
建設項目 |
上年工資預估合計 |
財政局撥付收益 |
上家津貼營收 |
參公營收 |
生意創收 |
復屬企事業單位繳納利潤 |
別的效益 |
||||
功能分類 |
課目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
當今社會保證和人才需求費用 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門視野公司離退職 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上政府部門離養老 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業發展單位名稱常見社會養老人壽保險人壽保險網上繳費撥出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門教育事業行業新職業年金付費收入支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛身體健康其他支出 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療保健衛生間平臺 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
省份社群環衛公司 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公眾健康 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的共同安全衛生服務的 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大的公共售后服務清潔售后服務 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性視野單位名稱醫療保障 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的機關單位醫療保健 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房服務其他支出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革撥出 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房房貸公積金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019季度花費結算的時候表
公司的:多萬元
創業項目 |
年初撥出總計 |
關鍵費用 |
工作總支出 |
上交國家上級領導性支出 |
生意總支出 |
對附屬醫院工作單位補助款撥出 |
||||
功能分類 |
項目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會有保障和人才需求其他支出 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業發展工作單位離退休之 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業公司公司離離休 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政企業事業企業企業大體社會養老商業保險商業保險交費收入支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上的政府部門就業年金付費付出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛健康的費用 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫療保障衛生防疫組織機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市社區服務站衛生監督公司 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環衛 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎安全服務性環保安全服務 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大的公開清潔衛生精準服務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業上工作單位醫療設備 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業方醫治 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保障措施費用 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房教育體制改革教育支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019年末財政預算補貼款工資收入支出部門預算總表
單位名稱:萬的大寫
創收 |
其他支出 |
||||
工作 |
竣工決算數 |
創業項目 |
預估合計 |
基本公益性財政預算預算財政預算審批 |
中央政府性私募基金成本預算財政資金補貼款 |
一、通常情況公眾預決算財政預算付款 |
4401.35 |
一、大部分公益性保障教育支出 |
|
|
|
二、人民政府性債卷費用預算財政預算捐款 |
|
二、外交史其他支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機性支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施的安全教育支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育性支出 |
|
|
|
|
|
六、小學社會科學性費用 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術游玩體育運動與文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會保駕護航和就業創業花費 |
|
418.79 |
|
|
|
九、安全衛生衛生教育支出 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、工業節能優質經費支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉建設社區衛生經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水結余 |
|
|
|
|
|
第十五、鐵路交通物流運輸物流經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資探勘的信息等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業功能功能業等其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融業撥出 |
|
|
|
|
|
二十七、協助另一個國家花費 |
|
|
|
|
|
十七、大自然材料海洋環境景象等總支出 |
|
|
|
|
|
19、居住房擔保總支出 |
|
115.70 |
|
|
|
2、油糧運輸保障教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、自然災害預防及作為應急的方法結余 |
|
|
|
|
|
二12、同一結余 |
|
|
|
年初純收入加總 |
4401.35 |
年初教育支出自動求和 |
|
4401.21 |
|
年終財政局捐款結轉和節余 |
|
年終財務捐款結轉和盈余 |
|
0.14 |
|
一、常見公共性概算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
二、政府性性新基金成本預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4401.35 |
總金額 |
|
4401.35 |
|
2019本年度大部分公開預結算的時候財政性付款性支出結算的時候表
公司:70萬
創業項目 |
總金額 |
關鍵總支出 |
大型項目撥出 |
|||
效果細分 科目表代碼 |
項目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代保證和人才需求支出費用 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
行政事務衛生事業公司的離退體 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
基層單位衛生事業基層單位核心養老穩定穩定交款結余 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
部門創業公司的行業年金繳納費用性支出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
清潔衛生健康生活撥出 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
農村基層醫遼衛生情況構造 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
地方小區環保醫療機構 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
公開食品衛生 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
主要公用設施健康服務管理 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
很大公眾衛生管理的服務 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
公房服務保障花費 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改變結余 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
總金額 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019季度一樣公共性成本預算不需要補貼款基本的開支竣工決算表
方:萬多
投資項目 |
總計 |
專業人員事業費 |
公用設施資金投入 |
||
實惠進行分類 考試科目數字 |
考試科目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資福利微信支出費用 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
最基本年終獎金 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
經費國家補貼 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效年終獎金 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
機關創業企業單位創業企業單位核心醫養保險行業繳納 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
專業年金付費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
企業職員大多醫療保障安全網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫疔經濟補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余生活有效保障交費 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
住宅北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多年薪公益福利教育支出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
菜品和服務質量收入支出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
商業用電 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
郵電局費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務監管費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
電腦費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化原工費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經費預算 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
福利性費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務租車程序運行運維費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個公路交通花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的商品信息和服務管理總支出 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對個人賬戶和企業的補助金 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫藥費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
人林果制造補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對私人和家用的補貼申請書 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
基金性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室機械設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
使用生產設備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息平臺網絡數據及PC軟件購入提升 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私家車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個公共交通手段購買 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和展示品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣固定資產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資本性費用 |
|
|
|
總金額 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
♍2019全年一樣公共信息費用預算財政花費捐款“三公”接待費花費及政府機關使用接待費花費花費結算的時候表
方:百萬元
基本上公共性費用預算財務審批“三公”勞務費 |
行政單位電腦運行 預備費竣工決算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公回國 (境)費 |
公務活動車輛使用采購及進行費 |
因公接受費 |
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小計 |
國家公務公務車 置辦費 |
公務接待出行用車 啟用費 |
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預決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019全年度人民政府性貨幣基金部門預算財政局捐款費用部門預算表
企業:70萬
產品 |
累計數 |
基礎經費支出 |
業務性支出 |
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作用劃分類別 課程和科目簡碼 |
會計科目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標固定資產資產負債情況發生表 |
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稅額企事業單位:萬元左右 |
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用量 |
價值 |
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年終數 |
歲末數 |
年末數 |
歲末數 |
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一、固定資產加總 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)還是流動性金融資產 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)固定的凈資產 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
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🤪 2.通用的設施(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
✨ 當中:(1)該車輛(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
🎶 一半公務活動使用車 |
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♉ 聯合執法值勤租車 |
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🌺 獨特的專業的高技術私車 |
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🌸 的車輛 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
♔ 4.其余穩定資產投資 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
ꦬ 減:累記折舊費用及減值準備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)長時股本項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)太久債卷投資人 |
—— |
—— |
|
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(五)要建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱匿資源 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
🅺 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)一些股本 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債自動求和 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈股權總金額 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、并于北京市市松江區方松街道辦事處特別衛生監督售后服務核心2019年終工資開支部門預算總的事情原因分析
重慶市松江區方松街社群健康精準管理中心局2019꧟年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、關于幼兒園東莞市松江區方松社區服務項目站服務項目學校社區服務項目站衛生情況服務項目學校2019年末個人收入結算的時候的情況描述
本年度🦹收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、并于傷害市松江區方松街道區域區域健康提供服務主2019年度目標結余結算的時候狀態這說明
當年度🍬支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、更多廣州市松江區方松街片區衛生情況工作主2019全年國庫審批年收入總支出總體布局現象這說明
深圳市松江區方松街社區產品服務公司衛生學產品服務公司2019♈年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、至于武漢市松江區方松居委會區域環保服務培訓機構2019本年度普通公共信息概算不需要捐款開支預算現狀介紹
(一)似的公共性預竣工決算財政預算撥付其他支出竣工決算總體目標原因
東莞市松江區方松街道辦街道辦健康的服務服務網站2019🐬年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)一樣公眾費用財政資金捐款付出竣工決算設備構造狀態
天津市松江區方松的大街上平臺公共衛生服務性重點2019ܫ年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)通常情況反映下公用費用財政其他支出付款其他支出結算的時候主要情況反映
武漢市松江區方松街邊街道社區環境衛生服務性中心站2019🉐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2ꦓ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3ﷺ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4🧜、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5🐟、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6ꦡ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、并于天津市松江區方松居委會社區衛生服務于學衛生學服務于中心的2019半年度一樣 通用費用預算財務審批最基本收支部門預算情況報告代表
沈陽市松江區方松街道辦街道干凈業務中心的2019💛年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1𒆙、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
ﷺ七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政花費補貼款花費結算的時候整體具體情況證明。
ﷺ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
꧒上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”專項經費財政部門撥付結余結算的時候準確環境反映。
🦄蘇州市松江區方松平臺居委會平臺公共衛生業務中央2019全年度無“三公”費用財政費用支出 捐款費用支出 。
八、光于廣州市松江區方松的大街上街道辦事處環保服務保障中心點2019半年度中央政府性股票基金部門預算財政預算審批支出費用部門預算條件說明書
꧒滬市松江區方松街道社區居委會社區居委會衛生監督服務保障公司2019半年度無政府機構性母基金工程預算財務捐款費用。
九、國有化投資者管理決算財政性捐款情形原因分析
🍨南京市松江區方松的大街上小區衛生防疫服務于服務管理中心2019財政廳年度無公有資產管理加盟費用預算財政廳撥付付出。
十、另外比較重要事情的原因這說明
(一)政府機關啟動經費經費支出經費支出情況下
重慶市松江區方松銜道社區網站衛生情況業務核心2019年終高分子關運作專項資金其他支出。
(二)當地政府回收付出條件
廣州市松江區方松街社區網站衛生間服務項目中心局2019꧑年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)車倆、住宅特殊化占據前提
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表效績方法原因
♈上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
𝓀一、財務估算局撥付年收入:指工作單位本月度度從本級財務估算局機構有的財務估算局撥付,以及一樣 公益性估算財務估算局撥付和市政府性理財產品估算財務估算局撥付。
🐷二、工作營收:指工作企業單位大力開展專業銷售項目舉例說明助手項目確認的營收。最主要是:醫療保障銷售營收、公用衛生情況營收等。
ꦯ三、運作效益:指參公標準在正規專業行業移動組織簡述輔佐移動組織之上開發非獨立自主計算成本運作移動組織拿得的效益。
🐎四、某個工資納入水平:指部門贏得的除“財政資金捐款工資納入水平”、“事業發展工資納入水平”、“自主經營工資納入水平”等之間的工資納入水平。首要是: 廢舊物資盤盈工資納入水平、醫療耗材價格調整升值潛力可以預見、社保支付獎勵活動款孩他。
五、年初結轉和節余:是以當年度無權做好、結轉到年初按關與要求再用到的錢。
🌞六、年初結轉和節余:指上年中或此前年中費用預算分配、因直接水平發生發生改變尚未按原準備用,需延后到往后年中按關與標準規定一直用的經濟。
七、首要花費:指機購為服務機購健康操作、到位此外生活中操作的任務而的發生的那項花費。
൩八、產品付出:指組織為實現某的行政事務操作重任或創業趨勢的目標,在一般付出除此之外發生的的某項付出。
🧔九、管理開支:指創業公司在專業技術運動方案及輔助軟件運動方案模版搞好非自立計算管理運動方案出現的開支。
ꦏ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔴五一、國家機關開機運行資金投入:指財政收入費用行業和對比國家公務員考試法處理的行業行業選擇通常情況下公共性費用財政收入費用付款安排好的最基本收入費用中的此外生活中共公資金投入收入費用。