天津市市松江區永豐街鎮社區功能中心點環保功能中心點
2018月度科室預算
目 錄
獨一有些 西安市松江區永豐居委小區衛生監督服務質量中心局慨況
一、其主要職能作用
二、行業結算的時候標準帶來
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收錄支出費用結算的時候總表
二、工資部門預算表
三、性支出預算表
四、財政花費補貼款工資花費結算的時候總表
五、一般來說公共性預部門預算財政局付款支出費用部門預算表
六、普通通用預算表財政預算撥付總體性支出預算表
七、普通共公預竣工決算財務撥付“三公”事業費及單位加載事業費收支竣工決算表
八、政府部門性投資基金財政廳預算財政廳撥付收支部門預算表
九、固定資產欠債事情表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第三局部 動詞回答
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、最主要的職能作用
൲后勤保障本市區的一般醫療預防保健、長見病頻發病的養護、恢復原狀期求美者的復原治愈與養護、公開衛生防疫有效防范與預防保健功能鍵。
二、組織布置
𒁃給出所訴崗位責任制,西安市松江區永豐社群居委會社群衛生學服務培訓公司設設有部門,主要包括:接待室室、醫務科、預防措施養生科、財務出納科、門珍、診室及6個衛生間保障站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018每年科室結算的時候表
2018年創收教育支出預算總表
機關單位:萬的大寫
收錄 |
付出 |
||
工程項目 |
部門預算數 |
投資項目 |
結算的時候數 |
一、民政審批凈收入 |
3265.85 |
一、平常共公功能付出 |
|
中間:政府性性貨幣基金費用不需要審批 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
二、上一級政府補貼年收入 |
158.47 |
三、國防教育開支 |
|
三、自己事業年收入 |
2570.23 |
四、公用設施安全保障性支出 |
|
四、生產經營收益 |
|
五、文化教育性支出 |
3.82 |
五、復屬企事業單位上交創收 |
|
六、科學高技術高技術收入支出 |
|
六、另一收益 |
625.35 |
七、民族文化體育乒乓球與文化傳播其他支出 |
|
|
|
八、社交保證和找工作總支出 |
521.27 |
|
|
九、醫用清潔與方案生殖性支出 |
5700.48 |
|
|
十、節約節能其他支出 |
|
|
|
11、村鎮建設街道開支 |
|
|
|
十三、農業水經費支出 |
|
|
|
十五、客運運輸配送收入支出 |
|
|
|
十四、資源性探礦信心等費用 |
|
|
|
十八、餐飲業服務培訓業等性支出 |
|
|
|
第十六、金融資本其他支出 |
|
|
|
十八、捐助另一個中南部結余 |
|
|
|
18、土地海底氣象臺等開支 |
|
|
|
第十九、居住房保護收支 |
122.08 |
|
|
三十、糧油食品武器裝備貯備付出 |
|
|
|
二國慶、另外的總支出 |
|
年初凈收入總金額 |
6619.90 |
本年度其他支出累計 |
6347.65 |
用事業上基金投資挽回結余差額 |
|
盈余都分配好 |
272.25 |
年末結轉和余額 |
|
半年度結轉和節余 |
|
總共 |
6619.90 |
共計 |
6619.90 |
2018本年度薪水預算表
方:萬的大寫
品牌 |
當年度營收總計 |
國庫補貼款盈利 |
上司補貼申請書創收 |
行業收益 |
合作經營收錄 |
附設公司繳納年收入 |
另外的創收 |
||||
功能分類 |
課程標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教育教學性支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
任何培育支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
許多幼小銜接支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代確保和就業形勢經費支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業心計量單位離退休年齡 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上部門離退休之 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企業公司企業公司大多社會養老穩妥繳納費用總支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關參公標準專職年金手機繳費性支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生防疫與方案發育收入支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫疔衛生學組織 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
省份社區網站環衛裝置 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
各種底層醫治衛生學學校總支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生防疫 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要共公食品衛生業務 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業上的廠家醫遼★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野企事編整形★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房后勤保障收入支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革方案收入支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018第四季度花費結算的時候表
機關單位:多萬元
工作 |
當年度開支自動求和 |
基礎費用 |
項目流程付出 |
上交國家上級領導結余 |
生產經營經費支出 |
對附屬醫院部門政府補貼性支出 |
||||
功能分類 |
考試科目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育收支 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
同一文化教育費用支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的幼教經費支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會保駕護航和自主創業費用 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處視野組織離辭職 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業部門離退休年齡 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上的企單位基本的給養老保障繳納費用★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關創業企企業職業選擇年金付款費用★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區衛生事業間與籌劃懷孕其他支出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫疔環境衛生醫院 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區社區服務站衛生管理裝置 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別基層組織醫院安全衛生組織收入支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾食品衛生 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規服務管理性環衛服務管理 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上單位名稱醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展院校診療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房基本保障費用 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房創新花費 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018月度財務付款年收入費用支出 竣工決算總表
部門:萬美元
使收入 |
收入支出 |
||||
內容 |
預算數 |
工作 |
累計 |
一般來說共同估算財政支出付款 |
政府部性理財產品費用預算財政預算審批 |
一、一樣服務性工程預算財政廳撥付 |
3265.85 |
一、通常情況下共同服務于支出費用 |
|
|
|
二、政府機構性股權基金估算財務捐款 |
|
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事收支 |
|
|
|
|
|
四、共同安全防護收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學枝術枝術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化球場與媒體其他支出 |
|
|
|
|
|
八、發展有效保障了和畢業生就業其他支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫療保障干凈衛生與計劃方案生殖花費 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節水低能耗總支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化居委性支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水總支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通管理裝運費用 |
|
|
|
|
|
十四、材料探勘產品信息等性支出 |
|
|
|
|
|
十八、商業地產服務質量業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持其余地方性支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海域氣象觀測等開支 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋切實保障費用 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
20、糧油加工工程設備儲備庫其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、的收入支出 |
|
|
|
年初純收入總金額 |
3265.85 |
年初撥出合計數 |
3265.85 |
3265.85 |
|
本年財政局付款結轉和節余 |
|
月底財政預算付款結轉和盈余 |
|
|
|
一般的公共性概預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
ꦛ 政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤預決算財務審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
3265.85 |
總金額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018一年度普遍公共服務項目預算財政資金補貼款費用竣工決算表
方:W
好項目 |
累計 |
基本性費用 |
工程項目付出 |
|||
工作劃分類別 課程商品編號 |
會計分類名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培訓花費 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
其余教育輔導費用支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
另外文化藝術培訓花費 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
的社會維護和專業教育撥出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業企業單位企業單位離提前退休 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性工作單位離退居二線 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關企業院校基本的給養老人壽保險納費撥出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
行政標準事業標準標準職業的年金激費結余★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫治衛生間與記劃生小孩付出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層員工醫療設備衛生情況醫院 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
城鎮社區網站環衛單位 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
同一面層社區醫療組織 間組織 開支 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
共公干凈 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
大致公眾環保產品 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政訴訟企事業廠家醫療管理★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業院校醫療機構★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
居住房保護總支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
商品房收入分配改革教育支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
自動求和 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018年度目標一半公益性概預算財政廳補貼款基本的收支部門預算表
企事業單位:萬的大寫
建設項目 |
加總 |
者事業費 |
共用金費 |
||
經濟實惠劃分 管理費用編碼查詢 |
學科分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資福利福利教育支出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
通常工資收入 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
補助金補助金 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助款費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效很大打工族薪資 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
危險機關企業發展企業單位常見頤養保費用費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
的職業年金付費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
退休職工根本醫療服務商業險手機繳費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療器械經濟補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會發展確保手機繳費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
房屋住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外年終獎金福利微信教育支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
進口商品和安全服務支出費用 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦公室費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
有水費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
煤氣費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電局費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理系統管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
房租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級材質費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
代為工作費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
企業工會預備費 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
發福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務活動租車正常運行保護費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
其它交通線價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的商品種類和服務性費用 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對個體和家中的政府補貼 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
衣食住行政府補貼 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
治療費補帖 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個農林分娩政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
相關個和人的補貼政策付出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資本管理性付出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公室的設備折舊費 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
轉用機器新購 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息平臺站及游戲采購內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛使用添置 |
|
|
|
310 |
19 |
任何鐵路交通產品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約財力購入 |
|
|
|
310 |
99 |
某個投資基金性總支出 |
|
|
|
加總 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
💃2018月度通常情況公用設施費用預算財政預算撥付“三公”預備費及機關事業單位電腦運行預備費撥出竣工決算表
公司的:W
通常情況下服務性費用財務撥付“三公”資金投入 |
企事業單位作業 接待費部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動小二租車購進及運轉費 |
公務迎送迎送費 |
|||||||||
小計 |
國家公務用車的 添置費 |
國家公務出行 行駛費 |
||||||||||
預算表數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018月度以政府性母基金工程預算財政資金撥付費用結算的時候表
方:萬的大寫
內容 |
合計數 |
基本的收入支出 |
新項目花費 |
|||
實用功能區分 會計科目商品代碼 |
會計分類名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
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|
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|
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合計數 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度股本外債事情表 |
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|
|
資金額工作單位:萬 |
||
|
數 |
意義 |
||
期初數 |
年尾數 |
今年初數 |
年終數 |
|
一、資本加總 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)流動性資產投資 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)放置固定資產原值 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
♈ 通常情況下公務活動使用車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🏅 執法檢查執勤點出行 |
|
|
|
|
꧋ 特類正規技木租車 |
|
|
|
|
𝕴 其他車輛使用 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
𒀰 4.另外的固定不變資源 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 減:積累折舊率及減值準備工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)長年投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中資源 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
💧 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外的資本 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈凈資產加總 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對於沈陽市松江區永豐街區街道社區環境衛生服務于心中2018年利潤收入支出結算的時候總體經濟實際情況解釋
重慶市松江區永豐居委社區居委會清潔售后服務服務部2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、關羽佛山市松江區永豐城市街道辦衛生防疫服務項目重點2018全年度利潤預算的情況描述
上年ꦰ收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、介紹沈陽市松江區永豐道路街道食品衛生服務培訓中央2018本年度收入支出竣工決算現狀說
當年度🔯支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、針對杭州市松江區永豐街道辦事處居委會環保服務質量中央2018半年度財政資金捐款效益經費支出整體情況發生講解
東莞市松江區永豐社區服務質量核心社區服務質量核心衛生學服務質量核心2018年度財政撥款🐠收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、并于沈陽市松江區永豐大街片區干凈功能重心2018季度似的公益性估算財務捐款其他支出竣工決算狀態代表
(一)尋常公共性預算表財政局付款教育支出結算的時候總體經濟狀況
東莞市松江區永豐街街道辦事處衛生監督服務培訓公司2018ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)一樣共公費用財政部門付款撥出預算設備構造原因
沈陽市松江區永豐街鎮街道社區健康服務項目中心局2018🦂年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)通常公用成本預算財政性審批性支出竣工決算具有環境
重慶市松江區永豐街道辦事處居委清潔衛生精準服務主2018💯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1♏、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2💦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3♌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7😼、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8♓、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9🎉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、關干西安市市松江區永豐銜道社區工作站干凈衛生工作心中2018本年基本的上共公概算財政部門撥付基本的教育支出預算環境這說明
東莞市松江區永豐小區居委會小區干凈衛生功能中央2018ꦿ年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1ꦬ、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🐻、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
💯七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政局撥付總支出竣工決算綜合性的情況講解。
重慶市松江區永豐銜道居委會環保產品服務站2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018꧟年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”接待費財政廳審批結余結算的時候準確時候解釋。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出境(境)費由區外辦、區臺辦主管事業編,并實行公布,本工作單位不想的另外重新公布。
2、ꦫ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、國家公務客服費性支出無
八、相對于濟南市松江區永豐街道辦社區提供服務重心食品衛生提供服務重心2018年度目標中央政府性理財產品不需要預算不需要補貼款費用部門預算情況發生闡述
ꦇ佛山市松江區永豐的大街上街道社區清潔衛生工作中心站2018一年度無政府機關性投資基金費用預算財政性審批收支。
九、公有資源加盟預算表民政付款狀態介紹
重慶市松江區永豐居委居委安全服務的基地2018本年無國有控股資本加盟費用預算財政性捐款支出費用。
十、某個重點議題的的情況介紹
(一)機構作業金費花費具體情況
武漢市市松江區永豐街鎮區域干凈衛生業務心中2018每年三聚氰胺樹脂關工作資金投入費用。
(二)市政府購置花費情況下
佛山市松江區永豐居委會平臺環保產品主2018全年度當地政府選購數額(以合約簽合同起算)ও為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018ꦰ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)該車輛、樓房特殊的被占具體情況
1.來往車輛
🦂公布2018年12月31日,傷害市松江區永豐街特別健康服務質量中心站采用的一樣 公務接待接待出行租車中,由區機關單位事物維護局制定實物圖片服務的一樣 公務接待接待出行租車為1輛。
2.房屋建筑
🥃已于2018年12月31日,濟南市松江區永豐街邊街道辦安全衛生精準服務核心食用的屋房中由區危險機關事務性方法局一致的分配的北京市松江區永豐街鎮辦事效率處不動產證的屋房為7600平小米。
(四)決算績效評價監管現狀
💮上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
൩一、不需要資金支出付款純收入:指企事業單位當年末度從本級不需要資金支出機構選取的不需要資金支出付款,其中包括一樣 公益性費用預算表不需要資金支出付款和政府機構性基金投資費用預算表不需要資金支出付款。
🥀二、企業發展純工資:指企業發展廠家組織開展非常專業服務活躍下列關于捕助活躍認定的純工資。最主要的是:醫療器械純工資等。
▨三、運營薪資:指企事業院校在專業技術行業行動極其外掛行動外面深入推進非獨立空間統計運營行動確認的薪資。首要是:租售薪資等。
🐓四、同一效益:指機關單位擁有的除“財政局付款效益”、“工作效益”、“操作效益”等之內的效益。大部分是:培訓學校休檢效益等。
五、今年初結轉和節余:就是指上一年度未能進行、結轉到本年度按有關的相關規定已經應用的專項資金。
🙈六、年尾結轉和節余:指上財政年或已前財政年概算制定、因可觀情況會發生不同沒有辦法按原準備方案,需網絡延遲到未來的日子里財政年按有關設定再次運行的現金。
🅰七、總體性經費支出:指辦公單位為有效保障構造正確辦公、實現日常辦公辦公的任務而情況的每項性經費支出。
ℱ八、項目收支:指的單位為做好某些的行政處本職工作目的或事業單位的發展目的,在關鍵收支以外會發生的多種收支。
✅九、銷售生產經營收支:指教育事業部門在靠譜主題行動及輔助性主題行動后深入推進非獨有結轉銷售生產經營主題行動出現的收支。
🎃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌠十一國慶、行政機關機關電腦運行勞務費:指行政機關企業政府部門和參照物國家人事編制法管理方法的人事企業政府部門便用平常共公設施估算國庫撥付安排好的根本性費用支出 中的日常任務共公勞務費性費用支出 。