开yun体育app官网入口登录

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/婦幼護理院
2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 更新耗時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼保健理療院

2018季度機構結算的時候

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 南京市松江區婦幼健康院情況

一、注意功能

二、政府部門部門預算的單位具有

第二部分 上海市松江區婦幼養身院2018年度部門決算表

一、工資收入收入支出竣工決算總表

二、收入來源竣工決算表

三、性支出預算表

四、國庫審批收入來源性支出結算的時候總表

五、似的通用預算表不需要付款費用結算的時候表

六、常規共公財政資金預算財政資金補貼款常規經費支出竣工決算表

七、普遍公共信息財政廳預算財政廳撥付“三公”費用及政府機關加載費用收支結算的時候表

八、區政府性理財產品結算的時候財政性捐款結余結算的時候表

九、財力資產負債前提表

第三部分 上海市松江區婦幼保養院2018年度部門決算情況說明

4一部分 代詞表述

 


第一部分    上海市松江區婦幼健康保健院概況

 

一、主耍職能作用

防制風險婦小朋友童綠色健康的慢性病,較低孕產婦和圍產兒犧牲率,帶動兼容母乳飼養。

二、醫院設定

由標準可根據三定設計等相應標準中含關外部結構使用填報。

按照其以上工作內容,鄭州市松江區婦幼調理院設6個設有貸款機構,收錄:會議室室、醫務科、照護部、財務部門科、總務科、和預防保健品科。
第二部分    上海市松江區婦幼調養院2018年度部門決算表

2018年度目標營收結余結算的時候總表

計量單位:千元

創收

性支出

大型項目

結算的時候數

投資項目

結算的時候數

一、不需要補貼款利潤

4236.49

一、通常情況通用服務性其他支出

 

  當中:政府機關性資金預決算民政撥付

 

二、國際關系教育支出

 

二、上司補助款創收

453.34

三、國防教育費用支出

 

三、人事利潤

16167.18

四、公共信息平安收入支出

 

四、管理收入來源

 

五、教育輔導撥出

12.46

五、附帶企業上交國家個人收入

 

六、科學學枝術付出

 

六、別收錄

281.97

七、傳統文化體育健康與影視傳媒費用支出

 

 

 

八、當今社會切實保障和大學生就業教育支出

1421.43

 

 

九、醫遼安全與工作方案生孕撥出

17768.12

 

 

十、環境節能環境費用支出

 

 

 

11、新農村區域總支出

 

 

 

第十二、農業水結余

 

 

 

13、城市交通車輛教育支出

 

 

 

十四、產品勘查數據等結余

 

 

 

第十三、商家工作業等付出

 

 

 

第十六、風險管控其他支出

 

 

 

十六、扶持任何中南部總支出

 

 

 

十七、土地資源海洋環境氣象觀測等結余

 

 

 

19、房產保護支出費用

65.28

 

 

二十二、糧油加工東西存量付出

 

 

 

二國慶、任何費用支出

 

上年盈利累計數

21138.98

當年度開支自動求和

19267.29

用行業貨幣基金補回結余差額

 

節余分配比例

1854.35

今年初結轉和節余

220.68

月底結轉和余額

238.02

總金額

21359.66

總金額

21359.66


2018全年度營收預算表

企業單位:余萬元

該項目

本年度工資收入總金額

國庫審批創收

上級領導政府補貼收錄

視野薪水

生產效益

附帶廠家繳納收錄

的凈收入

功能分類
科目編碼

考試科目名字

累計

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

社會生活保障機制和就業機會其他支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業有成公司的離退休工資

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業上的工作單位離退休年齡

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政企業單位教育事業企業單位關鍵醫養人壽保險交費開支

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

市直機關企事業院校事業年金激費收支

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學衛生管理與預計生肓費用

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

市立醫院門診

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦產的醫院

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

其它的公校寵物醫院結余

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

通用環保

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

根本性公開衛生防疫專門

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理人事企業單位醫院

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

行業機構醫療管理

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

公房確保付出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改制支出費用

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

房間個人公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018本年度總支出預算表

企事業單位:W

業務

上年支出費用自動求和

一般費用支出

項目流程費用

上交上一級經費支出

管理支出費用

對付屬廠家補助費開支

功能分類
科目編碼

課目名號

累計

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

教育輔導收入支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

許多文化教育經費支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

其它的文化藝術培訓總支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

世界保險和擇業開支

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門工作方離退休工資

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

事業性機構離退職

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關單位事業有成機關單位大體健康個人養老保險費用交費費用支出

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

部門參公的單位就業年金交費收支

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障干凈與策劃生小孩開支

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

公校醫療機構

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦產科醫院醫生

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

某些公力醫院專家支出費用

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

公開衛生間

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

非常大的通用食品衛生專項督查

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

財政企事業企業醫療衛生

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

事業發展方醫用

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

公寓房安全保障費用支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

住宅創新費用

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

商品房公積金貸款

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018全年財務撥付營收性支出預算總表

工作單位:萬塊

工資

收支

投資項目

部門預算數

項目流程

合計數

通常情況共同費用預算財政局補貼款

政府機構性債券成本預算財政局審批

一、正常公共性項目預算財政性審批

4236.49 

一、通常情況公共性業務總支出

 

 

 

二、政府部性私募基金費用財政部門付款

 

二、國際關系付出

 

 

 

 

 

三、民防收支

 

 

 

 

 

四、共同人身安全費用

 

 

 

 

 

五、基礎教育其他支出

12.46 

12.46 

 

 

 

六、地理學技術水平總支出

 

 

 

 

 

七、文明體育乒乓球與影視文化付出

 

 

 

 

 

八、中國社會有保障和自主創業開支

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫療服務健康與方案生小孩性支出

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、低碳干凈費用支出

 

 

 

 

 

十一國慶、縣域社區服務中心付出

 

 

 

 

 

第十二、農業水教育支出

 

 

 

 

 

十四、道路道路交通配送費用支出

 

 

 

 

 

十四、物資勘察新信息等費用支出

 

 

 

 

 

十八、房地產業服務質量業等其他支出

 

 

 

 

 

16、金融經濟支出費用

 

 

 

 

 

十八、經濟援助一些城市性支出

 

 

 

 

 

二十、土地海洋能景象等教育支出

 

 

 

 

 

19、公寓房有保障付出

65.28 

 65.28

 

 

 

二是、糧油加工防汛物資存量費用

 

 

 

 

 

二五一、其余教育支出

 

 

 

年初效益預估合計

4236.49 

當年度收入支出自動求和

4220.61 

4220.61 

 

年末民政撥付結轉和節余

206.30 

年終財政資金審批結轉和節余

222.18 

222.18 

 

      普通服務性估算財政預算捐款

206.30 

 

 

 

 

♎      政府機構性基金、期貨、現貨、微盤費用財政部門審批

 

 

 

 

 

總金額

4442.79 

合計

4442.79 

4442.79 

 

 


2018季度基本公用設施預算表不需要捐款支出費用結算的時候表

企業單位:萬塊人民幣

好項目

自動求和

大體收入支出

產品收入支出

工作各類

課程編寫代碼

專業科目分類

205

 

 

幼兒教育經費支出

12.46

 

12.46

205

99

 

其它幼教開支

12.46

 

12.46

205

99

99

別的教學開支

12.46

 

12.46

208

 

 

社會各界有效保障了和就業形勢教育支出

1421.43

1421.43

 

208

05

 

人事部門事業院校離離休

1421.43

1421.43

 

208

05

02

事業企業離退職

9.85

9.85

 

208

05 

05 

政府機關事業有成部門大體社會養老人壽保險人壽保險付費經費支出

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

市直機關教育事業機構網絡職業年金付款性支出

74.60

74.60

 

210

 

 

醫療設備衛生管理與工作計劃生孩子總支出

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

市立大醫院

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦產機構

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

其他的公辦專科醫院收入支出

10.00

 

10

210

04

 

通用干凈

0.60

 

0.60

210

04

09

重大安全事故公共性衛生管理專頂

0.60

 

0.60

210

11

 

行政部門企業發展組織診療

88.59

88.59

 

210

11

02

企業政府部門整形

88.59

88.59

 

221

 

 

住宅保險收支

65.28

65.28

 

221

02

 

公寓房機構改革付出

65.28

65.28

 

221

02 

01 

公寓房住房基金

65.28

65.28

 

加總

4220.61

3813.06

407.55

 


2018年末大部分通用成本預算財政部門付款基本性花費結算的時候表

  方:萬余元

活動

總計

員資金

公供預備費

區域經濟類別

學科商品編碼

專業科目名字大全

301

 

薪資福利福利費用

2538.16

2538.16

 

301

01

  大致公資

185.37

185.37

 

301

02

  經費補帖

137.19

137.19

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  工作餐經濟補貼費

 

 

 

301

07

  績效考核公資

637.07

637.07

 

301

08

企事業上政府部門事業上政府部門一般頤養天年穩妥費

1336.98

1336.98

 

301

09

就業年金繳付

74.60

74.60

 

301

10

企業職工最基本整形保障付費

90.37

90.37

 

301

11

因公員醫遼補貼手機繳費

 

 

 

301

12

別的生活有效保障了激費

9.04

9.04

 

301

13

住宅公積金貸款

65.28

65.28

 

301

14

社區醫療費用

 

 

 

301

99

  另外很大打工族薪資好處經費支出

2.26

2.26

 

302

 

貨物和提供服務花費

1172.77

 

1172.77

302

01

  辦公場所費

4.60

 

4.60

302

02

  印刷版費

5.8

 

5.8

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  辦理手充值續費

 

 

 

302

05

  有水費

9.50

 

9.50

302

06

  用電

100

 

100

302

07

  電力費

14.55

 

14.55

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業客服服務管理費用

18.00

 

18.00

302

11

  旅差費

0.38

 

0.38

302

12

  因公出國工作(境)管理費

 

 

 

302

13

  處理(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  會儀費

0.65

 

0.65

302

16

  教育培訓費

2.60

 

2.60

302

17

  公務活動接待處費

 

 

 

302

18

  上用原料費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專屬油料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

10.60

 

10.60

302

27

  協助業務范圍費

 

 

 

302

28

  公會金費

5.64

 

5.64

302

29

  獎勵費

6.13

 

6.13

302

31

  因公租車啟用系統維護費

 

 

 

302

39

  其它的路網相應費用

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及扣除服務費

 

 

 

302

99

  其余各種商品和服務于支出費用

8.3

 

8.3

303

 

對一個人和家用的補貼申請書

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  離休費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  衣食住行補貼

 

 

 

303

07

  醫藥費補助費

88.59

88.59

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

個人賬戶林果生孩子補帖

 

 

 

303

99

  某些我們和企業的津貼費用

 

 

 

310

 

資本性花費

 

 

 

310

02

  辦公裝修機械設備置辦

 

 

 

310

03

  轉用機添置

 

 

 

310

07

  問題網絡上及手機app購買提升

 

 

 

310

13

  因公專車購進

 

 

 

310

19

  其它公共交通專用工具購入

 

 

 

310

22

  神圣資金新購

 

 

 

310

99

  其它資本性收入支出

 

 

 

預估合計

3813.06

2640.29

1172.77

 


2018一年度正常服務性成本預算財政撥出審批“三公”事業費及行政機關執行事業費撥出結算的時候表

企業:萬的大寫

一般來說通用成本預算民政審批“三公”金費

行政機關自動運行

費用竣工決算數

合計數

因公出國留學

(境)費

國家公務小二租車折舊費及運動費

公務接受接受費

小計

公務活動小二租車

置辦費

公務活動使用車

使用費

預決算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

預決算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018月度縣政府性債卷估算財政廳審批花費預算表

組織:萬美元

頂目

自動求和

大致收入支出

品牌開支

功能表幾大類

項目編碼查詢

課程命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年資產投資負債率實際情況報告

 

 

收入額標準:W

 

規模

幣值

今年初數

歲末數

期初數

年初數

一、資本自動求和

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)游動資本

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)規定債務

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

𓄧                          尋常國家公務使用車

 

 

 

 

ဣ                          辦案巡邏小二租車

 

 

 

 

𓄧                          勞動防護職業 技術水平車輛使用

 

 

 

 

▨                          另外的專車

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

ꦐ               4.另一固定不變凈資產

——

——

 580.91

 344.75

ꦍ        減:積攢折舊費用及減值籌備

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)短期項目投資

——

——

 

 

   (四)待建建筑項目

——

——

 

 

   (五)無形之中資本

——

——

226.78 

 226.78

♏        減:加權平均攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)任何資產投資

——

——

 

 

二、債務合計數

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈金融資產累計數

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、對於成都市松江區婦幼保鍵院2018季度盈利撥出預算總體經濟狀態表示

武漢市松江區婦幼保健品院2018ꦆ年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、相關天津市松江區婦幼保健養生院2018每年創收部門預算的情況闡述

當年度ꦐ收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、對廣州市松江區婦幼調理院2018本年總支出結算的時候條件說

本年度💟支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、介紹佛山市松江區婦幼健康院2018半年度財政局捐款凈收入總支出整體來說環境情況說明書

沈陽市松江區婦幼調養院2018𒁃年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、關于幼兒園廣州市松江區婦幼保健養生院2018年末般公共性工程預算不需要付款收支預算實際情況證明

(一)一般來說公共性預算表國庫撥付費用部門預算整體條件

深圳市松江區婦幼健康養生院2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)常見通用工程預算財政局審批花費預算成分情況下

傷害市松江區婦幼保養院2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)常見公共服務費用預算國庫審批開支竣工決算具體化問題

北京市松江區婦幼保健品院2018ཧ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1ౠ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2🐬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4🍬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5ℱ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🦩、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7♋、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8ﷺ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9🦄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、相對于成都市松江區婦幼調養院2018半年度應該公共信息估算財政資金捐款根本費用結算的時候現狀詳細說明

杭州市松江區婦幼調養院2018⛎年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1🌌、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2🦩、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、對於滬市松江區婦幼健康院2018一年度普遍服務性概預算財政廳補貼款“三公”專項資金教育支出竣工決算條件說明怎么寫

(一)“三公”勞務費財政資金審批其他支出預算總的前提說明怎么寫。

佛山市松江區婦幼健康院2018✅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018ꦿ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”接待費財政支出費用捐款支出費用部門預算準確情況發生反映。

南京市松江區婦幼護理院2018半年度無“三公”專項資金財政部門捐款支出費用。

八、關羽蘇州市松江區婦幼中醫保健院2018全年度政府機構性資金概預算財政預算審批性支出部門預算實際情況闡明

杭州市松江區婦幼保健養生院2018月度無鎮政府性新基金民政預算民政審批開支。

九、國有制資源銷售估算財政性付款現象說明怎么寫

蘇州市松江區婦幼保健按摩院2018全年度無國有制金融資本生意概算不需要捐款總支出。

十、各種必要地方的前提詳細說明

(一)國家機關正常運行金費支出費用事情

北京市市松江區婦幼養生保健院2018一年度有機關作業費用付出。

 

 

(二)政府機關購進支出費用情況

佛山市松江區婦幼養護院2018꧂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)機動車、屋房特殊性被占問題

松江區婦幼預防保健院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表考核方法前提

廣州市松江區婦幼保健品院2018月度費用業績考核處理工學院作積極開展具體情況報告詳細:本部門標準化經營規范標準化經營建設了詳細費用業績考核處理經營辦法標準化經營:松江區婦保院費用業績考核處理經營辦法標準化經營,建設了完美的費用業績考核處理工學院作制度化;全的過程業績考核處理進行具體情況報告:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個ꦓ,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ꦏ一、民政決算資金局局補貼款營收:指廠家上本學年從本級民政決算資金局局監管部門認定的民政決算資金局局補貼款,涉及似的共公預決算民政決算資金局局補貼款和政府性性新基金預決算民政決算資金局局補貼款。

💜二、事業薪水:指事業基層單位大力開展非常專業的業務行動和輔助軟件行動達成的薪水。最主要的是:醫療管理薪水等。

三、經驗創收:指工作企企業在專注的業務過程試述配套過程之余進行非獨特計算成本經驗過程確認的創收。

ﷺ四、別創收:指院校授予的除“財政性補貼款創收”、“工作創收”、“經營管理創收”等意外的創收。主要的是:信用社貸款利息創收、員工餐廳膳食創收等。

五、期初結轉和節余:是以當年度沒有結束、結轉到當年度按有關法律規定仍在安全使用的現金。

🔥六、年底結轉和余額:指本一月度度或從前一月度成本預算制定設計、因合理性水平會出現轉化無發按原設計推進,需超時到后來一月度按關以標準規定再繼續適用的經濟。

♒七、核心費用性支出 :指企事業單位為質量保障部門普通運作、提交每天的作業工作項目而造成的某項費用性支出 。

🍷八、建設項目費用教育撥出 :指機構為到位單一的政府部門工作安排工作安排或事業有成壯大制定目標,在常見費用教育撥出 認知能力遭受的各類費用教育撥出 。

🗹九、操作收入開支:指事業單位名稱在專業主題主題活動形式及輔助軟件主題主題活動形式外面實施非自主核算成本操作主題主題活動形式時有發生的收入開支。

♎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💞國慶、機關的企機關單位正常運作預備費:指行政性的企機關單位和依據因公員法維護的事業性的企機關單位使用的一樣 公眾國庫預算國庫審批設置的基本性付出中的基本共用預備費付出。

 

星空体育app官网 开yun体育app官网入口登录 kaiyun官方入口 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 开yun体育app官网入口登录 kaiyun体育登录网页入口 乐鱼体育 米乐官网网页版 星空体育官方入口