濟南市松江區中心站醫療
2018本年度部分部門預算
目 錄
首先一部分 沈陽市松江區中專科醫院簡況
一、核心權責
二、職能部門預算工作單位包含
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、效益其他支出竣工決算總表
二、薪水結算的時候表
三、性支出預算表
四、不需要付款純收入支出費用竣工決算總表
五、尋常公用概預算財政部門撥付其他支出部門預算表
六、大部分共公概算財政付出付款首要付出竣工決算表
七、基本公開費用預算財政局審批“三公”勞務費及機關事業單位行駛勞務費結余預算表
八、現政府性新基金概算財政付出審批付出竣工決算表
九、資產投資資產負債狀態表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
第四點位置 專有名詞釋義
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、重要主要職責
🦂滬市松江區公司機構充當2級甲等機構,擔起著范圍醫治設備養護公司的崗位責任,為松江群眾皮膚穩定能提供醫治設備養護與的保護養護服務質量。實施醫治設備養護與的保護,生物學的學前育兒教育,生物學設計,安全清潔衛生醫治設備養護人士專業培訓,安全清潔衛生的技術人士隨時的學前育兒教育,養護與穩定的學前育兒教育。
二、機購設施
選擇以上部門職責,佛山市松江區咨詢中心醫療機構設40♚個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018年收入來源撥出部門預算總表
標準:萬
收錄 |
經費支出 |
||
工程項目 |
部門預算數 |
項目流程 |
結算的時候數 |
一、財政局補貼款盈利 |
27004.51 |
一、一般來說共公服務收入支出 |
|
在當中:相關部門性股票基金預算表財政局付款 |
3401.39 |
二、外交史性支出 |
|
二、領導補助款薪水 |
|
三、國家安全付出 |
|
三、事業單位凈收入 |
101351.87 |
四、公用應急收支 |
|
四、開效益 |
|
五、文化藝術培訓開支 |
|
五、附屬醫院企業單位上交國家年收入 |
|
六、科學的技巧費用 |
|
六、許多創收 |
1151.34 |
七、文化水平球場與新傳媒費用支出 |
|
|
|
八、社會上基本保障和大學生就業其他支出 |
4425.84 |
|
|
九、醫用衛生情況與計劃怎么寫生殖費用支出 |
113920.76 |
|
|
十、高效環保型教育支出 |
|
|
|
國慶、縣域社區服務中心撥出 |
3401.39 |
|
|
第十二、農林業水總支出 |
|
|
|
第十三、公共交通搬家結余 |
|
|
|
十四、產品探勘短信等經費支出 |
|
|
|
第十、餐飲業服務保障業等費用支出 |
|
|
|
第十六、財務性支出 |
|
|
|
十八、救助相關省市支出費用 |
|
|
|
十七、國土局海洋資源氣象觀測等支出費用 |
|
|
|
十八、住宅有效保障撥出 |
205.82 |
|
|
第二十、糧油食品運輸保障收入支出 |
|
|
|
二五一、某個開支 |
|
當年度個人收入預估合計 |
129507.72 |
上年經費支出自動求和 |
121953.81 |
用創業基金、期貨、現貨、微盤確定開支差額 |
|
節余都分配好 |
7228.72 |
年末結轉和盈余 |
1767.50 |
年底結轉和余額 |
2092.69 |
總額 |
131275.22 |
總共 |
131275.22 |
2018季度凈收入部門預算表
組織:千元
大型項目 |
上年薪資收入總金額 |
財政性付款創收 |
上一級津貼盈利 |
衛生事業創收 |
經驗純收入 |
附屬公司繳納個人收入 |
另外盈利 |
||||
功能分類 |
科目表明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
世界 確保和出去上班支出費用 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業廠家離退休年齡 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展基層單位離退休年齡 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關標準自己事業標準大體醫養保險費用付費性支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門行業工作單位職業選擇年金付費花費 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備安全衛生與規劃生孩子付出 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
公校大醫院 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
綜合醫療機構 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
其他公校青島博士整形醫院醫院結余 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務參公基層單位醫療機構 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業公司醫療器械 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉建設社區網站支出費用 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地區基礎框架設備配建費及對照專題債務糾紛使收入組織的收支 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另外旅游城市條件生活設施配建費布置的總支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房切實保障結余 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅教育體制改革花費 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018本年度花費結算的時候表
組織:70萬
新項目 |
年初付出累計 |
基本的經費支出 |
內容結余 |
繳納上級部門開支 |
營業花費 |
對其他單位名稱補貼申請書花費 |
||||
功能分類 |
課目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的基本保障和就業形勢開支 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關參公工作單位離養老金 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展企業離退休年齡 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業性企業單位核心頤養天年保險公司交款費用支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關參公企業職業技能年金手機繳費總支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生學與行動計劃二孩收入支出 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦醫療機構 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
總體醫院專家 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
某些公立三甲青島博士整形醫院醫院青島博士整形醫院醫院費用支出 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政創業計量單位醫治 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展行業醫療器械 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城市居委會收支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
市政基礎上設備配合費及相應專頂債款使收入確定的教育支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他省份的基礎設備服務設施費安裝的開支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間基本保障費用支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改善教育支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018月度財務撥付凈收入花費竣工決算總表
政府部門:W
創收 |
其他支出 |
||||
工作 |
竣工決算數 |
內容 |
累計數 |
通常公共信息估算不需要付款 |
以政府性資金成本預算財政支出捐款 |
一、似的公眾概預算財政廳補貼款 |
23603.12 |
一、通常情況下通用服務的撥出 |
|
|
|
二、區政府性理財產品決算財政預算撥付 |
3401.39 |
二、國際關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防性支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施平安其他支出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育付出 |
|
|
|
|
|
六、實驗系統總支出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化體育文化與傳煤費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上安全保障和就業的總支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、社區醫療食品衛生與項目生殖開支 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、節約能源安全支出費用 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設特別費用 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
12、農業水費用 |
|
|
|
|
|
13、交通費運載結余 |
|
|
|
|
|
十四、產品探礦信心等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、商業區的服務企業等收支 |
|
|
|
|
|
16、風險管控撥出 |
|
|
|
|
|
十六、協助其他的的地區開支 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源海上氣象預報等花費 |
|
|
|
|
|
19、房間基本保障費用支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
三十五、糧油食品工程材料儲備量費用支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、另一個花費 |
|
|
|
本年度年收入總金額 |
27004.51 |
上年教育支出自動求和 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
月初財務捐款結轉和節余 |
687.45 |
月底財政廳補貼款結轉和盈余 |
1138.70 |
1138.70 |
|
一半公用設施費用財政支出付款 |
687.45 |
|
|
|
|
💝 政府機關性股票基金預決算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
27691.96 |
總共 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018年通常服務性概算國庫補貼款開支預算表
的單位:W
樓盤 |
累計 |
大多總支出 |
頂目收支 |
|||
技能總類 考試科目商品編號 |
幾個會計科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在擔保和專業教育其他支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
行政事務企業單位名稱離退居二線 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業基層單位離退休工資 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
行政廠家事業發展廠家大多社會養老安全安全繳付經費支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業性工作單位職業分析年金網上繳費費用支出 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫遼衛生管理與預計生二胎開支 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
公辦醫生 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
綜合評估醫療 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
各種公立三甲醫院專家醫院專家開支 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
財政事業上的方診療 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
企業行業醫療衛生 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
自建房保障機制收支 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
房產改革的實質收入支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
累計數 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018全年正常公用概算財政部門撥付根本其他支出部門預算表
企業單位:多萬元
項目 |
總金額 |
的人員經費預算 |
共用專項經費 |
||
區域經濟分類管理 學科識別碼 |
題目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月福利待遇性支出費用 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
根本公司 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評的薪資 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
機關計量單位工作計量單位大多頤養保險行業費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
行業年金網上繳費 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
教工根本治療保險服務付費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員社區醫療補貼費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社會生活保證付款 |
|
|
|
301 |
13 |
往房社保公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
其它的工薪有福利收支 |
|
|
|
302 |
|
淘寶產品和服務性支出費用 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
工作費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
噴涂費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
電費繳費 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待工作接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的建材費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
代為服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待出行操作維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何公路網價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的淘寶商品和提供服務教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對個體和人的補助費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編畜牧業產生補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
另一他人和家長的補貼政策教育支出 |
|
|
|
310 |
|
資產性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所設配購入 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用儀器購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
問題無線網絡及app添置更行 |
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310 |
13 |
公務活動出行采購 |
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310 |
19 |
其余出行軟件購買 |
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310 |
22 |
隱形的債務添置 |
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310 |
99 |
另一資產性費用支出 |
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合計數 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
🧔2018全年度一般的公用預部門預算財政廳審批“三公”接待費及市直機關正常運作接待費收入支出部門預算表
部門:億元
基本公共服務費用國庫付款“三公”事業費 |
危險機關自動運行 專項經費部門預算數 |
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合計數 |
因公回國 (境)費 |
國家公務專用車新購及啟動費 |
國家公務接代費 |
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小計 |
公務接待車輛使用 新購費 |
公務接待出行 行駛費 |
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成本預算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
0 |
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0 |
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0 |
|
0 |
|
0 |
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0 |
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0 |
2018年終政府部性股權基金估算不需要審批撥出預算表
機關單位:上萬元
的項目 |
總金額 |
總體收入支出 |
創業項目花費 |
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功能表細分 項目編碼查詢 |
課目名字 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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|
城鄉一體化街道教育支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
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市區理論知識公共設施配套方案費及分別工作方案債務糾紛純收入具體安排的總支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
其它市區條件的設施智能化費擬定的付出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
預估合計 |
3401.39 |
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3401.39 |
2018當年度基金債務現狀表 |
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標準企事業單位:萬美元 |
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總數 |
交換價值 |
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月初數 |
年初數 |
月初數 |
年底數 |
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一、資源合計數 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)外溢股本 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)穩定財產 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
𒉰 一半公務接待公務車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
൲ 監察值崗公務車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
𒆙 特中專業技術職稱水平租車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
💫 各種車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
ꦆ 4.某個進行固定債務 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
😼 減:加權平均計提折舊及減值準備 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)長久投資的 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)在建設建設工程 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)無型凈資產 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
🅺 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)的股本 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈資產投資總計 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、對于佛山市松江區重心機構2018本年收錄教育支出竣工決算綜合性具體情況說明書怎么寫
北京市松江區平臺醫院口腔科2018ཧ年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、對於傷害市松江區心中醫院醫生2018全年薪水部門預算情況說明書
當年度ܫ收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、相對于佛山市松江區中間醫院醫生2018全年經費支出部門預算原因講解
上年꧋支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、關干東莞市松江區中間機構2018一年度財政性審批效益其他支出總體經濟實際情況詳細說明
武漢市松江區中心站醫院專家2018🅘年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、并于東莞市松江區中間醫院醫生2018月度大部分公用預算表財政部門撥付結余竣工決算情況報告就說明
(一)一般來說服務性估算不需要補貼款結余竣工決算總體布局狀態
昆明市松江區中心局寵物醫院2018💎年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)應該公益性財政局預算財政局付款花費預算節構的情況
天津市松江區基地醫院門診2018ℱ年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)一樣 公共信息預部門預算財政性付款費用支出 部門預算實際上進展情況
重慶市松江區公司門診2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1ꦜ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2𓄧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4🐲、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5ꦯ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:便于社情民意異地醫保,有效改善異地醫保基本原則。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33余萬元,性支出結算的時候為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82千元,經費支出結算的時候為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、并于廣州市松江區中心站醫院醫生2018年度目標一樣 服務性預竣工決算民政撥付基礎性支出竣工決算條件表示
佛山市松江區心中三甲醫院2018♒年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1♉、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費國庫撥付收入支出預算環境承載力癥狀介紹。
杭州市市松江區主專科醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元🍷,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018ꦗ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”事業費財政廳審批其他支出部門預算具體實施條件解釋。
武漢市松江區心中醫院專家2018全年無“三公”專項資金財政預算付款撥出。
八、相關佛山市松江區基地衛生院2018本年度政府機關性股票基金民政預算民政補貼款費用支出 竣工決算環境講解
濟南市松江區機構寵物醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、集體所有制投資者經營者成本預算財政廳撥付狀態就說明
蘇州市松江區核心三甲醫院2018全年度無國有土地資本投資經營管理決算民政審批收入支出。
十、同一注重狀況闡述的狀況闡述
(一)行政單位行駛金費結余狀況
鄭州市松江區重心的醫院2018半年度三聚氰胺樹脂關加載經費預算經費支出。
(二)當地招標采購員費用支出 情形
武漢市松江區中央青島博士整形醫院醫院2018🍃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018♏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)汽車、別墅個性化霸占癥狀
1.來往車輛
截至2018年12月31日,區🐟行政單位事務工作管理工作管理局官方網站共要行駛4輛,這之中,各種車輛使用4輛,另外私家車最主要的包含機場接送上級部門衛生院專業人士講解來院專業人士門珍車輛。
2.住房
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效考評管控原因
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情🌜況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𝔉一、國庫補貼款納入:指機構年初度從本級國庫科室拿得的國庫補貼款,例如通常情況服務性費用國庫補貼款和鎮政府性股票基金費用國庫補貼款。
ཧ二、工作工資效益來源:指工作計量單位開始正規專業業務量促銷游戲活動極其輔助工具促銷游戲活動完成的工資效益來源。大部分是:醫療器械工資效益來源、科教活動工資效益來源。
♏三、銷售薪資納入:指行業公司的在正規專業業務員營銷活躍方案簡述手游輔助營銷活躍方案后開發非獨力核算成本銷售營銷活躍方案得到的薪資納入。
🐬四、一些收錄:指計量單位獲得的除“財政性付款收錄”、“行業收錄”、“運營收錄”等或者的收錄。最主要是:員工餐廳收錄、年利息收錄、交給進口藥品收錄等。
五、年末結轉和盈余:就是指當年度從未已完成、結轉到本年度按關于 暫行規定以后的使用的本金。
💝六、年底結轉和盈余:指本當年終度或已前當年終費用擬定、因主客觀狀態發生轉化無發按原記劃施工,需延時到今后當年終按關于歸定隨時選用的資本。
ꦓ七、基本的費用:指機關單位為維護貸款機構正常人正常運轉、到位日常工作任務工作任務任務而情況的各種費用。
🔯八、品牌撥出:指行業為做完某個的行政機關工做成就或事業發展發展受眾,在基本的撥出之上形成的哪項撥出。
🔜九、自主企業經營開支:指教育事業行業在專業的的話動方案及輔助軟件的話動方案之中開展業務非獨特計算自主企業經營的話動方案造成的開支。
𒆙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌠11、部門動用專項經費不需要預算:指不需要政府部門和根據因公員法經營的事業政府部門動用通常情況公供不需要預算不需要審批合理安排的最基本其他撥出中的日常化公供專項經費不需要預算其他撥出。