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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發布消息精力:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區九亭診所

2018第四季度部門竣工決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

最這部分 西安市松江區九亭醫療機構慨況

一、包括職責范圍

二、監管部門部門預算機構結構

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、營收撥出部門預算總表

二、工資收入部門預算表

三、撥出竣工決算表

四、財政局捐款創收總支出部門預算總表

五、尋常公共服務預部門預算民政撥付收支部門預算表

六、通常公開工程預算財政資金審批最基本撥出結算的時候表

七、常見共公費用預算民政撥付“三公”經費花費預算及政府機關啟動經費花費預算花費結算的時候表

八、相關部門性基金投資預預算民政補貼款結余預算表

九、股本資產負債條件表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第4的部分 專有名詞表達

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、主要是職責權限

🌼九亭的醫院最主要擔負九亭鎮及周邊沿海地區沿海地區城市居民綜合性醫疔安全環衛服務性于及發生共公安全環衛應對處治、醫疔搶救和婦幼保健品等事情,并可度展開很多檔次醫疔服務性于。

二、企業制定

結合以上的部門職責,滬市松江區𒐪九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018年終收入來源教育支出結算的時候總表

單位名稱:萬美金

效益

總支出

樓盤

部門預算數

創業項目

部門預算數

一、財政性捐款納入

5560.63

一、一般的服務管理性服務管理花費

 

  中間:政府部性債卷決算財務補貼款

1692.51

二、外交史總支出

 

二、上級領導補貼費薪資

 

三、國防軍事經費支出

 

三、事業性利潤

13992.62

四、共同防護付出

 

四、經營者使收入

 

五、培養付出

0.98

五、加盟部門上交年收入

 

六、學科水平花費

 

六、任何薪資

80.73

七、文化教育體育文化與傳媒廣告其他支出

 

 

 

八、社會中保證和就業的開支

261.58

 

 

九、整形衛生監督與工作計劃生殖支出費用

17902.04

 

 

十、節能公司環保節能撥出

 

 

 

國慶、城鄉統籌街道社區總支出

1692.35

 

 

12、農業和林業水教育支出

 

 

 

13、交通出行運輸物流支出費用

 

 

 

十四、資原勘察問題等教育支出

 

 

 

十六、房地產業精準夜場服務等費用支出

 

 

 

16、科技金融支出費用

 

 

 

十八、支援某個沿海地區花費

 

 

 

十九、土地資源海底氣象臺等結余

 

 

 

第十九、居住房保障措施撥出

28.61

 

 

二十二、油糧物資采購存量花費

 

 

 

二十一月、某些結余

 

年初工資自動求和

19633.98

年初開支累計數

19885.56

用教育事業新基金補救收支明細差額

262.84

盈余分配權

 

本年結轉和余額

272.99

歲末結轉和盈余

284.25

合計

20169.81

總金額

20169.81


2018月度收入水平部門預算表

政府部門:70萬

該項目

上年個人收入總計

不需要審批利潤

上一級津貼純收入

事業心凈收入

合作經營年收入

付屬組織上交國家工資

別收益

功能分類
科目編碼

課程品牌

加總

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

社會發展安全保障和專業教育撥出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業公司的公司的離養老金

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關衛生事業公司的大多醫療保障保障網上繳費總支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

機構事業上的政府部門工作年金激費費用支出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

社區衛生系統情況與預計懷孕費用

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

私立青島博士整形醫院醫院

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

基礎性醫院

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

許多名辦的醫院撥出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業心基層單位醫療機構

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業計量單位醫遼

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018年凈收入結算的時候表

企事業單位:W

品牌

上年使收入合計數

財政支出撥付收入來源

領導津貼工資

事業上工資收入

運作年收入

附屬公司的上交國家效益

某些收入來源

功能分類
科目編碼

會計科目名號

累計

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉居民居委會費用支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

的城市根本安全設施服務設施費及使用自查自糾政府債務收入水平設置的支出費用

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

同一中小城市前提配制相互配套費籌劃的開支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅有效保障性支出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房創新其他支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房個人住房公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年開支竣工決算表

企業:千元

品牌

本年度其他支出總金額

幾乎收入支出

產品費用支出

繳納上級部門性支出

企業經營經費支出

對付屬機構補貼開支

功能分類
科目編碼

會計分類明稱

合計數

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

教導其他支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

其他培養收支

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

另外的幼小銜接收入支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

當今社會有保障和出去上班開支

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務行業機構離退休之

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

機關標準行業標準常規醫療商業保險商業保險激費付出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業機關單位機關單位職業技能年金手機繳費撥出

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

治療安全與打算懷孕花費

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公立學校醫院醫生

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

標準化三甲醫院

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

其它公立三甲醫療機構醫療機構結余

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018年終其他支出預算表

政府部門:萬元左右

建設項目

上年付出總金額

最基本總支出

樓盤總支出

繳納領導收入支出

自主經營性支出

對附設工作單位補貼申請書收入支出

功能分類
科目編碼

管理費用明稱

累計

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理參公企事業單位考試醫療機構

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展單位名稱社區醫療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

新農村街道社區教育支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

都市基礎知識的設施一起費及使用專題財產收入水平科學安排的撥出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

別地區理論知識建筑設施相互配套費籌劃的其他支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

房間保障機制費用

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

房間變革總支出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018每年財政部門撥付純收入費用預算總表

機構:來萬

工資收入

費用支出

建設項目

部門預算數

好項目

加總

一半共同估算財政資金審批

政府部性貨幣基金成本預算財政支出撥付

一、大部分共公估算財務審批

3868.12 

一、一般來說公共性貼心服務教育支出

 

 

 

二、國家性新基金概預算民政付款

1692.51 

二、外交活動撥出

 

 

 

 

 

三、民防費用支出

 

 

 

 

 

四、服務性安全管理開支

 

 

 

 

 

五、培養費用支出

0.98 

0.98 

 

 

 

六、生物學水平總支出

 

 

 

 

 

七、文化課體育競技與傳煤花費

 

 

 

 

 

八、社會上有保障和求業支出費用

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫治清潔與工作方案養育性支出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、節水節能支出費用

 

 

 

 

 

11、縣域街道社區經費支出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

第十二、畜牧業水教育支出

 

 

 

 

 

13、公路網配送付出

 

 

 

 

 

十四、資源勘察個人信息等付出

 

 

 

 

 

十八、工業安全制造業等費用

 

 

 

 

 

第十五、金融創新花費

 

 

 

 

 

十六、捐助其余中北部支出費用

 

 

 

 

 

十九、土地淺海形象等費用支出

 

 

 

 

 

第十九、房間保障機制性支出

 28.61

28.61 

 

 

 

第二十、調味品工程設備與物資的保障其他支出

 

 

 

 

 

二十一月、其它性支出

 

 

 

當年度創收加總

5560.63 

年初收入支出累計

5553.24 

3860.89 

 1692.35

本年不需要審批結轉和余額

264.40 

歲末財政局撥付結轉和盈余

271.79 

208.21 

 63.58

      一半共公項目預算不需要撥付

200.98 

 

 

 

 

      政府機關性私募基金項目預算民政付款

63.42 

 

 

 

 

總結

5825.03 

累計

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018第四季度大部分共同部門預算財政部門捐款性支出部門預算表

企業:余萬元

工程

加總

常規撥出

業務性支出

的功能類別

科目表項目編碼

考試科目名號

205

 

 

教學總支出

0.98

 

0.98

205

99

 

另外教學教育支出

0.98

 

0.98

205

99

99

其它培訓費用支出

0.98

 

0.98

208

 

 

社會中安全保障和畢業生就業性支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政管理創業組織離離休

261.58

261.58

 

208

05

05 

機關事業性院校事業性院校基礎關于養老地產養老穩定繳納費用撥出

228.88

228.88

 

208

05

06

政府機關事業性的單位職業技能年金交款結余

32.70

32.70

 

210

 

 

醫學干凈衛生與預計孕育支出費用

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公校醫療機構

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

綜合評估的醫院

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

其它公力醫院門診支出費用

1.79

 

1.79

210

11

 

人事部門事業心部門整形

38.82

38.82

 

210

11

02

人事機構醫療機構

38.82

38.82

 

221

 

 

房屋擔保花費

28.61

28.61

 

221

02

 

房屋改草開支

28.61

28.61

 

221

02

01

個人住房社保公積金

28.61

28.61

 

加總

3860.89

2921.38

939.51

 


2018第四季度一樣 通用預結算的時候財政資金補貼款常規經費支出結算的時候表

  公司的:千元

工作

預估合計

人群費用

公共預備費

實惠分為

管理費用編寫代碼

專業科目公司名稱

301

 

薪水發福利撥出

2921.38

2921.38

 

301

01

  核心月工資

522.38

522.38

 

301

02

  津貼補貼政策補貼政策

360.90

360.90

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼費費

 

 

 

301

07

  績效評價年終獎金

1709.09

1709.09

 

301

08

工商登記創業機構常見頤養天年保障費

228.88

228.88

 

301

09

網絡職業年金繳付

32.70

32.70

 

301

10

人常見整形保險費用付費

38.82

38.82

 

301

11

公務活動員醫學補貼費繳納費用

 

 

 

301

12

別當今社會擔保繳納費用

 

 

 

301

13

房間社保公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  另外的待遇福利金支出費用

 

 

 

302

 

貨品和產品開支

 

 

 

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管控費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)資金

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接侍費

 

 

 

302

18

  專業級村料費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專用工具油料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托人的業務費

 

 

 

302

28

  公會勞務費

 

 

 

302

29

  福利性費

 

 

 

302

31

  國家公務公務車正常運行保養費

 

 

 

302

39

  其它的交通網保險費用

 

 

 

302

40

  稅金及擴展收費

 

 

 

302

99

  別的貨物和服務質量結余

 

 

 

303

 

對人和家族的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活補助金

 

 

 

303

07

  診療費補助款

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

用戶現代農業方式補貼款

 

 

 

303

99

  其它人家庭生活環境的補貼金總支出

 

 

 

310

 

充分性經費支出

 

 

 

310

02

  會議室系統購入

 

 

 

310

03

  專業級儀器租賃費

 

 

 

310

07

  數據系統及軟文購進刷新

 

 

 

310

13

  國家公務小二租車購買

 

 

 

310

19

  另一個交通出行設備添置

 

 

 

310

22

  隱匿固定資產購買

 

 

 

310

99

  的資源性性支出

 

 

 

合計數

2921.38

2921.38

 

 


2018年末般通用預算表財政其他支出付款“三公”勞務費及行政單位使用勞務費其他支出部門預算表

企業單位:萬

一樣 共公估算不需要付款“三公”金費

工商登記運轉

資金投入竣工決算數

合計數

因公出國留學

(境)費

公務活動專車置辦及開機運行費

因公接代費

小計

公務活動使用車

購進費

公務活動私家車

正常運行費

財政預算數

部門預算數

費用數

竣工決算數

預決算數

預算數

概算數

預算數

費用預算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年末國家性理財產品預算表財政局撥付費用支出 部門預算表

政府部門:W

工作

累計數

關鍵撥出

產品其他支出

功能模塊分為

題目數字

題目公司名稱

212

 

 

成鄉社區居委會撥出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

中小城市地基建筑設施搭配費及代表專頂借債薪水準備的收支

1692.35

 

1692.35

212

13

99

別的省會城市前提體系一體化費具體安排的教育支出

1692.35

 

1692.35

加總

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度資本外債情況發生表

 

 

限額公司的:萬多

 

總數

顏值

今年初數

年底數

本年數

年底數

一、基金總計

——

——

24915.03

26734.54

   (一)的流動金融資產

——

——

4390.26

3874.85

   (二)不變金融資產

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

ꦡ                          基本公務接待車輛使用

 1

 1

35.99

35.99

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ                          行政執法值崗公務車

 

 

 

 

🧔                          特種車輛正規技術資格水平用車的

 

 

 

 

💯                          許多私車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

💛               4.的調整凈資產

——

——

52.20

48.06

💧        減:當年度折舊率及減值做好準備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)長久投入資金

——

——

 

 

   (四)在新建網施工

——

——

13062.06

15064.63

   (五)無形之中金融資產

——

——

348.23

352.78

ꦫ        減:累計額攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)各種資本

——

——

 

 

二、債務自動求和

——

——

1575.67

1509.61

三、凈凈資產加總

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、觀于沈陽市松江區九亭醫院醫生2018一年度盈利付出竣工決算環境承載力時候表明

滬市松江區九亭機構2018꧋年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、關羽滬市松江區九亭醫療2018年薪水預算狀態反映

本年度൩收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、相對于上海市松江區九亭醫院門診2018當年度性支出部門預算現象表示

年初💝支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、對於天津市松江區九亭醫院口腔科2018年財政廳捐款使收入費用總體目標情形表明

鄭州市松江區九亭醫院2018🔜年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、關于幼兒園鄭州市松江區九亭衛生院2018年度目標正常公眾費用不需要補貼款其他支出部門預算時候表示

(一)通常情況發生下公用設施工程預算財政結余付款結余結算的時候環境承載力情況發生

上海市松江區九亭醫院2018🐠年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)普遍共公工程預算財政局審批總支出結算的時候組成情形

深圳市松江區九亭醫阮2018🎀年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)通常的情況下共同概預算財政性補貼款花費結算的時候基本的情況

濟南市松江區九亭的醫院2018🉐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1🌠、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2ಌ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  ♏社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🦋、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🔯醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🐼醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4♑、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、對廣州市松江區九亭醫阮2018年終常見公用設施估算財政廳審批基本性費用結算的時候的情況講解

南京市松江區九亭醫院門診2018ꦓ年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1💎、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政局審批費用竣工決算整體實際情況闡述。

鄭州市松江區九亭醫療機構2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”經費總支出財政總支出撥付總支出竣工決算具體的情況發生說明怎么寫。

蘇州市松江區九亭寵物醫院2018第四季度無“三公”專項經費不需要審批開支。

八、光于東莞市松江區九亭醫生2018本年政府機關性基金投資估算財政資金撥付付出預算現狀反映

沈陽市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1🌊、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、公有資本公司運營成本預算財政資金補貼款狀態詳細說明

昆明市松江區九亭門診2018全年無國有企業資本公司操作預決算財務捐款撥出。

十、某個首要重大事項的事情原因分析

(一)危險機關啟動經費其他支出其他支出事情

西安市松江區九亭的醫院2018財政年度有機關運轉勞務費經費支出。

 

(二)相關部門購買經費支出癥狀

鄭州市松江區九亭門診2018꧂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)車倆、商品房特殊性占用率時候

杭州市松江區九亭醫院醫生2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算考核操作情況

🍰上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

😼一、國庫廳捐款收益:指人民政府崗位本每年度從本級國庫廳崗位拿得的國庫廳捐款,涵蓋應該共公項目費用國庫廳捐款和人民政府性股票基金項目費用國庫廳捐款。

✨二、企事業有成薪資:指企事業有成工作單位搞好專業課程業務員運動以及其輔助性運動有的薪資。首要是:醫療器械薪資等。

🙈三、運營年收入來源:指事業心基層單位在專注業務部門過程下列不屬于幫助過程模版做非自立成本計算運營過程爭取的年收入來源。

🐲四、某些營收:指行業具有的除“財政局付款營收”、“事業單位營收”、“經營管理營收”等范圍內的營收。主要是:逾期利息營收等。

五、月初結轉和節余:是以當年度從未完成任務、結轉到當年度按相關的英文暫行規定接著施用的資源。

💛六、半本年結轉和節余:指當當每年或半年前本年工程預算配備、因客觀性的條件發生保持不變不了按原計劃方案制定一個,需時間延遲到后期本年按關于約定立即選用的現金。

ꦡ七、關鍵撥出:指運行單位為保駕護航系統正常的正常的運行、完全每天運行的任務而發生的貼心的售后服務撥出。

🍎八、好項目花費:指事業上單位為完整指定的行政訴訟事業上工作項目或事業上發展進步制定目標,在大致花費模版發生了的貼心的售后服務花費。

ﷺ九、營運其他收入支出:指事業上機關單位在專注行為及輔佐行為囿于開始非獨有記帳營運行為形成的其他收入支出。

♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

๊國慶、國家機關選用企事業費:指行政事務基層組織和依據公務活動員法的管理的企事業基層組織選用應該通用預算表國庫審批設置的常見其他收入支出中的日常的公供企事業費其他收入支出。

 

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